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文档简介

1、关于精密测量仪器项目立项报告一、项目名称项目名称:精密测量仪器项目项目性质:新建项目联系人:姜xx二、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、项目提出的理由实现发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立和贯彻落实创新、协

2、调、绿色、开放、共享的新发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,让创新在全社会蔚然成风。协调是持续健康发展的内在要求。确处理发展中的重大关系,重点促进城乡区域协调发展,促进经济社会协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力,不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会,形成人

3、与自然和谐发展现代化建设新格局,推进美丽中国建设,为全球生态安全作出新贡献。开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势,奉行互利共赢的开放战略,坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举,发展更高层次的开放型经济,积极参与全球经济治理和公共产品供给,提高我国在全球经济治理中的制度性话语权,构建广泛的利益共同体。共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,作出更有效的制度安排,使全体人民在共建共享发展中有更多获得感,增强发展动力,增进人民团结,朝着共同富裕方向稳步前进。坚持创新发展、协调发展、绿色发展

4、、开放发展、共享发展,是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体,是当前时期乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现,必须贯穿于当前时期经济社会发展的各领域各环节。我国精密测量仪器的发展始于上世纪70年代,至今已有40余年的历史。目前我国的精密测量仪器在经济发展中有着广泛的应用。除了军用领域之外,在民用领域主要用于电力电子、机械制造、航空航天、生物医学,高校与科学实验、国家计量检测机构、工业制造等方面。国内的精密测量仪器企业起步较晚,资金技术实力有限,企业规模往往较小。我国的精密测量仪器企业集中于北京、山东、湖南、上海、深圳

5、、贵州等地区。国内企业以生产中低端产品为主,行业竞争激烈,产品利润低。贵州新天光电科技有限公司是国内精密测量仪器的佼佼者,产品畅销国内外。其他公司如潍坊华光电子有限公司、长沙天恒测控技术有限公司、深圳智泰精密仪器有限公司等企业,在某一细分市场、或者某一渠道有特殊优势,整体规模偏小,营业额不超过一亿元,在整个行业中所占份额较小。与国外企业相比,国内企业面临的主要问题是:技术水平低、产品同质化严重、产品质量参差不齐且返修率高、售后保障体系不健全、科研投入少、规模小利润薄。计量是国家治理体系的重要组成部分,也是提高国家治理能力的重要手段,作为国家公共产品和公共服务,计量在供给侧结构改革方面应该是大有

6、作为,主要体现在三个方面:第一,计量供给能力仍然不足,国内高端仪器仪表依赖进口比较重,量值传递能力不能完全适应科技创新和企业实际需求的现状;第二,计量供给与与实际需求不符,现有的计量标准、手段、方法、技术不能适应实际发展的需要。第三,作为国家重要的战略资源,我国计量与国外计量存在明显的差距,抓国际计量变革的机遇,实现弯道超车是国家发展的必然要求。当前,中国的经济发展进入了新常态,供给侧结构性改革根本的目的就是要提高社会生产力水平。从生产领域加强优质供给,扩大有效供给,提高结构适应性,使供给体系质量更高,能更好地适应需求结构的变化。而精密仪器则是实现经济由量的增长向质的增长、制造业升级换代必不缺

7、少的设备,加快我国精密仪器产业发展是实现经济转型的必然要求。当前时期,经济社会发展既处于可以大有可为的重要战略机遇期,也面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。主要表现在:从国际形势来看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,但总体上仍将处于低速增长期。同时,国际金融危机深层次影响在相当长的时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头。国际贸易新秩序加紧重构,美国主导加快推进跨太平洋伙伴关系协议(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP),国际贸易方式将从货物贸易、服

8、务贸易向综合自由贸易深度转变。国际产业转移提速,美国、欧盟等发达经济体实施“再工业化”战略,引导以高效能运算、数字制造、工业机器人、增材制造等为代表的先进制造业回归,而纺织服装、电子产品组装等劳动密集型产业将加速向东南亚、南亚等劳动力低成本地区转移。为应对国际贸易方式转变,国家实施全方位开放战略,针对发达经济体,与韩国、澳大利亚正式签署自由贸易协定,与美国双方投资协定谈判(BIT)、中日韩三方自由贸易协定谈判正在加紧推进。针对发展中国家,积极推动与南美国家经济合作,牵头设立金砖国家银行、亚洲基础设施投资银行,加快推进与东盟等国家地区自由贸易谈判协定。与此相对应,在国内逐步推广自由贸易区试点,并

9、将于2018年起实行全国统一的市场准入负面清单制度。国际贸易方式转变对以外向型经济为主导,虽然会面临着纺织服装、电子等现有优势产业转移带来的工业规模总量增速放缓、就业岗位减少、社会稳定风险加大的挑战,但也带来了加快淘汰落后行业及附加值低的产业链环节、推动产业转型升级的机遇。从国内形势来看,当前我国发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段,但经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。国家在适度扩大总需求和调整需求结构的同时,加强供给侧结构性改革,着力化解

10、过剩产能,推动大众创业万众创新,全面实施“中国制造2025”,大力发展“互联网+”经济,积极构建以创新为主要引领和支撑的经济发展体系,以期提高经济发展新活力,形成经济增长新动力。深入实施新型城镇化战略,推进以人为本的新型城镇化,确定地区开展新型城镇化试点,逐步建立以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的新型城镇化发展格局。深化行政审批、商事登记、财税制度和国有企业混合所有制等改革,在部分区域推行全面创新改革试验。虽然需要积极应对前期自身资源环境消耗过度导致的发展后劲不足的局面,但也可以抢先抓住拓展国内巨大发展空间的机遇。当前,必须明大势、看大局、察市情,充分认清

11、战略机遇期内涵的深刻变化,充分认清新常态下经济发展的趋势性变化,充分认清当前时期所面临的新机遇新挑战,牢牢把握发展的阶段特征和内在要求。未来五年是城市提高自主创新水平的机遇期。要牢牢把握重大战略机遇,健全激励创新的体制机制,发挥科技创新在全面创新中的引领作用,强化企业创新主体地位和主导作用,强化市场导向和产业化方向,不断加大创新投入、提升创新产出、激发创新活力,增强创新引领发展的能力。未来五年是打造现代产业发展新高地的关键期。要加快产业转型升级,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展现代服务业,推动产业体系向创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展能力和国际竞争力不断增强

12、的方向发展,在新的起点上重振产业雄风。未来五年是增创改革开放新优势的攻坚期。要在全面深化改革大框架下和对外开放战略布局中抓机遇快行动,把各重点领域改革向纵深推进,主动融入国家和全省全面开放大格局,加快完善各方面体制机制,进一步激发市场主体活力,增强发展动力,拓展发展空间,集聚发展优势。未来五年是新型城镇化和城乡发展一体化的提质期。要紧紧围绕“人的城镇化”这一核心,推动城镇化进入以提高质量和内涵为主的转型发展新阶段,完善城市治理体系,健全完善城乡发展一体化体制机制,提升城乡规划、产业发展、基础设施、公共服务、就业社保、社会治理“六个一体化”水平。未来五年是生态文明建设的深化期。要牢固树立绿色发展

13、理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展路子,加大节能减排和污染整治力度,深入持续推进太湖治理,建立健全生态文明制度体系,努力实现经济持续增长、污染持续下降、生态持续改善。未来五年是社会文明程度的提升期。要大力弘扬社会主义核心价值观,加强和创新社会治理,深化法治建设,不断提升市民文明素质和社会文明程度,着力提升文化软实力,提振“精气神”,确保社会既充满活力又和谐有序。未来五年是人民生活质量和水平进一步提高的普惠期。要坚持居民收入增长和经济发展相同步,大力推进就业惠民、创业富民、帮扶助民,健全城乡居民收入持续增长机制,建立更加公平更可持续的社会保障制度,不断提高公共服务质量和均等化水平,把人

14、民群众对美好生活的向往一步一步变为现实。四、项目方向及定位牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,围绕产业先行示范区和新型城镇化建设,围绕努力全面建成小康社会,进一步树立可持续发展理念。五、项目建设规模本期项目建筑面积297127.35,其中:生产工程207090.00,仓储工程48168.00,行政办公及生活服务设施29269.35,公共工程12600.00。二、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资92578.25万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款45567.41万元,贷

15、款利率按4.9%进行测算,建设期利息1116.40万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为21031.89万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资114726.54万元,其中:建设投资92578.25万元,占项目总投资的80

16、.69%;建设期利息1116.40万元,占项目总投资的0.97%;流动资金21031.89万元,占项目总投资的18.33%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资114726.54万元,其中申请银行长期贷款45567.41万元,其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用38376.1538288.092490.2979154.5385.50%1.1建筑工程费38376.1538376.1541.45%1.2设备购置费38288.0938288.0941.36%1.3安装工程费2490.292490.292.69%2工

17、程建设其他费用11271.9711271.9712.18%2.1土地出让金6381.346381.346.89%2.2其他前期费用4890.634890.635.28%3预备费2151.752151.752.32%3.1基本预备费808.82808.820.87%3.2涨价预备费1342.931342.931.45%4建设投资合计92578.25100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产104634.57112683.38128781.01160976.26160976.26160976.26160976.261609

18、76.26160976.261.1应收账款47085.5650707.5257951.4672439.3272439.3272439.3272439.3272439.3272439.321.2存货36622.1039439.1845073.3556341.6956341.6956341.6956341.6956341.6956341.691.2.1原辅材料10986.6311831.7613522.0116902.5116902.5116902.5116902.5116902.5116902.511.2.2燃料动力549.33591.59676.10845.13845.13845.13845.

19、13845.13845.131.2.3在产品16846.1718142.0320733.7425917.1825917.1825917.1825917.1825917.1825917.181.2.4产成品8239.978873.8210141.5012676.8812676.8812676.8812676.8812676.8812676.881.3现金8370.779014.6710302.4812878.1012878.1012878.1012878.1012878.1012878.101.4预付账款12556.1513522.0115453.7219317.1519317.1519317.

20、1519317.1519317.1519317.152流动负债90963.8497961.06111955.50139944.37139944.37139944.37139944.37139944.37139944.372.1应付账款32746.9835265.9840303.9850379.9750379.9750379.9750379.9750379.9750379.972.2预收账款58216.8662695.0871651.5289564.4089564.4089564.4089564.4089564.4089564.403流动资金13670.7314722.3216825.51210

21、31.8921031.8921031.8921031.8921031.8921031.894流动资金增加13670.731051.592103.194206.385铺底流动资金31390.3733805.0238634.3048292.8848292.8848292.8848292.8848292.8848292.88总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资114726.54100.00%1.1建设投资92578.2580.69%1.1.1工程费用79154.5368.99%1.1.1.1建筑工程费38376.1533.45%1.1.1.2设备购置费38288.0933.3

22、7%1.1.1.3安装工程费2490.292.17%1.1.2工程建设其他费用11271.979.83%1.1.2.1土地出让金6381.345.56%1.1.2.2其他前期费用4890.634.26%1.2.3预备费2151.751.88%1.2.3.1基本预备费808.820.70%1.2.3.2涨价预备费1342.931.17%1.2建设期利息1116.400.97%1.3流动资金21031.8918.33%七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入(SP):215500.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):170403.37万元。3、项目达产年净利润(NP):32995.2

23、5万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.53%。5、全部投资回收期(Pt):5.42年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):73058.08万元(产值)。八、建设周期及实施进度12个月。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费89325.7496196.95109939.37137424.21137424.21137424.21137424.21137424.21137424.212工资及福利费9849.229849.229849.229849.229849.229849.229849.229849.229849.223修理费1774.951774.951774.951774.951774.951774.951774.951774.951774.954其他费用14201.5214201.5214201.5214201.5214201.52142

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