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文档简介

1、出差管理及差旅费报销规定 第一条 差旅费开支范围:集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补 助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定。 第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要 出差,应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单 ,经部门负责 人签署意见后,报公司领导审批。 因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用 的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按 管理人员执行。 第三条 出差路途较远的应乘火车, 乘长途汽车者, 汽车票价超过火车票价 (硬 卧票)

2、部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准。凡事前 未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销 ( 按相应的级别标准 ) ,超 支部分自理。 第四条 随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受 高级管理人员标准,但最多限 2 人。 第五条 严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况, 个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过 20 元。公司 副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住 宿费按会议通知标准报销,会议通

3、知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议 伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条 一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费 数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补 助费。 第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均 由个人自理。 第九条 差旅费的开支范围为:员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补 助费、市内交通费。 第十条 出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合 格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销。 第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算;伙

4、食 补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条出差住宿开支标准: (一)出差人员每人每天住宿费限额标准单位:元/天 限出 额、差 标地 职1准、 县(市)及 以下地区 地级及以 上城市 特殊地区(深圳、 珠海、汕头、厦 门、海口) 备注 公司副总以上高管人员 和聘请的具有咼级技术 职称的管理人员 150 260 360 随行人员最 多限二人 公司中层以上干部和聘 请的具有中级技术职称 的管理人员 100 180 300 其他人员 80 150 200 (二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标 准部分自理,不予报销。 (三)出差人员由接待

5、单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费。 (四)出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准。 (五) 住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算。 (六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不 得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销 (七)住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准(“市”仅指经国 家批准的地级以上城市)。 第十三条出差的交通费开支标准: (一)长途交通费 1、乘坐车船、飞机的等级标准 等交 级通具 标工 职7准 别 火车 轮船 飞机 其它交通工 具(不含出租 小汽车) 公司副总以上高管人员 和聘请的具有咼级

6、技术 职称的管理人员 软席 普通客舱 二等舱位 经济舱位 按实报销 公司中层以上干部和聘 请的具有中级技术职称 的管理人员 硬席 普通客舱 三等舱位 经济舱位 按实报销 其他人员 硬席 普通客舱 三等舱位 经济舱位 按实报销 2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理 3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜 6小时以上的,或连续乘 火车超过12小时(含)者,可购同席卧铺票。 (二)市内交通费: 1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费 10元;在深圳、 珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费 20元,包干使用,不再凭票报 销市内交通费。 出差人员原

7、则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况 (带有汇票、公章、印 鉴及贵重物品)乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销, 但不得报销市内交通包干费。 2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法: (1)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; (2)到外地参加会议 (不包括订货会 ) 和各种培训班的人员在会议(培训)期间和 会议(培训)同地点办事; (3)本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间; (4)公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第十四条 伙食补助费标准 ( 一 ) 出差伙食补助费 1不分途中和住宿均按下列标准执行:出差到省外每

8、人每天补助50 元;省 内地级及以上城市每人每天补助 40 元;到深圳、珠海、北京、厦门和天津地 区每人每天补助 60 元。 2出差时间不足一天的(如早出晚归) ;按实际天数补助标准,早餐按补助标 准的 20%,中、晚餐按补助标准的 40%计算。 3凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供。 (二 )带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标 准核报。 ( 三 ) 出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费。 第十五条 常住人员 ( 一个月以上 )的住宿费按不高于其他人员住宿标准的 80% 控制,超支部分自理;伙食补助费按标准的 80%结报。 第十

9、六条 出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办 公费用应单独批报。 50 元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报 销;50 元以上的,报总经理批准后方可报销。 第十七条 奖励政策 ( 一 ) 晚上 8 点钟以后乘坐火车超过 600 公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐 硬座的,每人每夜补助 30 元。 ( 二) 连续乘坐火车超过 12小时后,每满 12小时加发 20 元伙食补助费。 ( 三 ) 在公司工作满 1 年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途 交通费用。 第十八条 差旅费的借款与报销 ( 一 ) 出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差

10、标准计算出差 借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款。 (二) 出差人员返回公司后 3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的, 财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项。 (三)出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续。 财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借。特 殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回 后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐。 ( 四 ) 出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天 加罚1%。的滞纳金。 ( 五 ) 出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准 的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可 报销,财务人员不按

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