(完整word版)供方质量保证能力评审及报告.doc_第1页
(完整word版)供方质量保证能力评审及报告.doc_第2页
(完整word版)供方质量保证能力评审及报告.doc_第3页
(完整word版)供方质量保证能力评审及报告.doc_第4页
(完整word版)供方质量保证能力评审及报告.doc_第5页
免费预览已结束,剩余12页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号供 应 商审核日期地址省 / 市电话传 真供应商负责人总经理:管理者代表:联系人:评审类型囗现场评定囗业绩评定囗直接评定囗首件确认评审范围审核目的供方性质囗新囗老前一次评审结果 / 日期零件和服务描述产品名称产品重要度囗关键囗重要 囗一般质量体系评审结果等级不符合项项限定改进完成日期参与评审人员姓签字日期备注职务名供 应 商上海红湖排气系统有限公司评审组长 /日期审核 /日期批准 /日期A文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号供方名称供方代码地址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mail企

2、业性质员管理项目工程技术生产作业质量检验工人员人员人员人员人员员人工数概各教育程度况人员数量及比率产主要销售项目主要销售客户年产量生产速度销状况1公司现有质量体系是2其组织名称为负责人电话质量3企业有无规定的产品许可证:有没有状况4产品标准符合:国家标准行业标准企业标准其他5产品在生产过程中时,所实施之检验方法: 首检 巡检 自检 抽检 全检 未实施任何检验特殊作业总计人员总销售额 末检工厂面积( M2)主要设备企业计量注册资本固定资产年产值等级总面建筑仓 库(万元)(万元)(万元)主要加工(台)检测(台)积面积面积情况附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件备注附设备

3、工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号1、供应商企业概况2、主要顾客及供方3、质量管理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价7、评价结论审核人员签字编制审核日期文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号供方评审评分表序号项 目适用分值得分分项评分备注(得分率 )1质量管理体系要求802管理职责403资源管理704产品实现的策划805过程设计开发906采购过程控制807设施设备工装和测量装置的管理1008生产和服务提供1009测量、分析和改进11010与顾客有关的过程80总计830评审结论 供方评判最终

4、评分(平均得分率)等级主要缺失区域分布评分说明123456781.评分等级:85 100分: 合格75 84分:有条件认可75 分以下:不认可供方2.计算方法:a) 分项评分: “供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值 100%;b) 最终评分:总计实际得分值 / 总计适用得分值 100%文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号物料明细表序号物料名称规格型号生产厂家备注12345678910111213141516文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号主要生产设备概况设备名称设备规格 / 型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控注: 1 各栏均需填写,不得漏项;2 不够填可

5、复印。文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号主要检测和试验设备概况序规格/型号生产厂家最近检定 / 校通用专用设备名称测量范围号准日期注: 1 各栏均需填写,不得漏项;2 不够填可复印。文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号主要工装/模具概况(提供产品所用)序号工装 / 模具名称类型工装 / 模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注: 1 各栏均需填写,不得漏项;2 不够填可复文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号供方质量保证能力审核检查表审核检查表类别企业质量管理体系过程名称 / 项目1、质量管理体系要求2、管理职责3、资源提供审核内容ABC审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分

6、1.1质量手册1.2程序文件1.3公司营业证明及体系认证证书1.4质量方针1.5质量目标监控1.6文件控制1.7记录控制1.8知识管理2.1经营计划2.2职责权限的建立2.3质量职责构架2.4管理评审3.1人力资源规划3.2公司年度培训计划3.3培训记录及资格评估3.4人员资质是否持有相关资质证书3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求?3.6设施设备规划3.7应急计划备注1、NA:表示不适用。2、A、 B、 C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号审核检查表类别企业质量管理体系审核内容ABC审核状况说明审核结果YES/NO/NA过程名称 / 项目评分

7、4.1技术协议等顾客要求4.2要求评审4.3是否制定公司内部企业标准4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标4、产品设计(过程准、行业标准等标准设计) / 产品开发4.5的策划产品图纸及清单4.6是否制订了质量计划?4.7是否已获得各阶段所要求的认可/ 合格证明或试验证明4.8项目开发能力报告或顾客确认报告备注1、NA:表示不适用。 2、 A、 B、C 表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号审核检查表类别企业质量管理体系核内容ABC审核状况说明审核结果YES/NO/NA审评分过程名称 / 项目5.1 产品过程流程图5.2是否已具有过程开发计划, 或控

8、制计划5.3是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析5.4过程作业指导文件是否齐全5、 过程开发 /过程开发的策划 5.5 过程作业指导书是否指导生产操作 和实施5.6过程检验文件是否完善5.7 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行?5.8 贮存、运输、包装要求的规定及标准5.9技术状态管理备注1、NA:表示不适用。 2、 A、 B、C 表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号审核检查表类别企业质量管理体系审核内容ABC审核状况说明审核结果过程名称 / 项目YES/NO/NA评分6.1供方能力调查6.2与供方的技

9、术协议6.3 采购规范6.4是否评价供货实物质量, 在出现与要求有偏差时是否采取措施?供方评6、采购过程价分供方 / 原材料6.5是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法?6.6原材料库存 (量)状况是否适合于生产要求?6.7原材料检验复验6.8原材料管理流程是否具有追溯性备注1、NA:表示不适用。2、A、 B、 C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称 / 项目7、生产 / 设备 / 工装/ 测量装置管理审核内容ABC审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分7.1设备的台帐7.2设备设施保养计划及保养记

10、录7.3设施设备的日常点检维护7.4设备的检查标准及检验内容,设备的定期检查及精度管理7.5工装模具的台帐及验证计划7.6工装模具的定期校验记录7.7检测设备器具的台帐、校验计划7.8测量装置校验合格证明、现场标识7.9 检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准;7.10 特殊过程及关键工序测量装置的管理规定及实施备注1、NA:表示不适用。2、A、 B、 C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号审核检查表类别企业质量管理体系审核内容ABC审核状况说明审核结果过程名称 / 项目YES/NO/NA评分8.1生产计划8.2整个物流是否能确保不混批、不混

11、料, 并保证追溯性8.3生产操作指导性文件是否适宜、有效。8.4过程变更是否有相关规定执行8.5特殊过程是否进行定期确认。8、生产服务提供8.6生产现场产品物料标识和可追溯性。8.7顾客财产是否有效管理并建立台帐8.8产品防护标准,是否按照要求作业8.9贮存和包装是否按照规定实施。8.10 不合格品标识及区域管理备注1、NA:表示不适用。2、A、 B、 C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称 / 项目9、测量、分析和改进审核内容ABC审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分9.1不合格品统计及分析9.2不合

12、格品处理及返工返修记录9.3对过程和产品是否定期进行审核?内部审核 / 过程审核 / 产品审核9.4纠正预防措施9.5要求的纠正措施是否按时落实,并检查其有效性9.6过程绩效指标统计分析9.7作业人员是否知道发生异常时的处理程序9.8检验记录是否准确有效9.9试验报告是否按照标准文件执行9.10 过程检验是否进行了自检、互检、专检9.11 是否完整记录质量数据/ 过程数据,并具有可评定性备注1、 NA:表示不适用。2、 A、 B、 C表示关键、主要和一般供方的必选项。审 核 员审核检查表类别企业质量管理体系过程名称 / 项目10、与顾客有关的过程文件编号供方质量保证能力评审报告记录编号审核内容ABC审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分10.1发货时产品是否满足了顾客的要求?10.2是否保证了对顾客的服务?10.3对顾客抱怨是否能快速反应,并确保产品供应?

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论