出差补助制度_第1页
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文档简介

1、差旅费报销管理办法第1条为提高公司行政效率,确保公司核心业务正常运转,特制定本制度。第2条公司的出差补助范围包括因出差任务而产生的交通费、餐饮费、住宿 费及其他必要费用。第3条出差人员出差期间应与公司保持联系,不得出现联络中断现象。第4条公司内部兼职其他岗位的人员,按报销标准高的岗位报销。第5条出差人员应合理选择交通方式,如需选择搭乘航班,应事先报请副总 经理批准。经核准的交通费,实报实销。第6条莱州市内办理公务可申请午餐补贴。副总经理(含)级别以上人员, 实报实销;副总经理级别以下人员,按照5元/餐的标准补助。补助费用从当月伙 食补贴中划拨。第7条莱州市外出差可申请出差餐费补助。副总经理(含

2、)级别以上人员, 实报实销;副总经理级别以下人员,按照省内40元/天(早餐10元、午餐20元、 晚餐10元)、省外50元/天(早餐15元、午餐20元、晚餐15元)的标准补助。第8条因公务需要宴请的,应报请本部门主管批准,凭发票实报实销。在莱 州市外出差的,相应扣除宴请当餐餐费报销额。第9条出差人员合理选择住宿方式,具体标准为:序号级别标准备注1董事长/总经理实报实销2副总经理实报实销3部门经理、副经理商务酒店或旅馆以180元/天为最高限额4车间主任商务酒店或旅馆以130元/天为最高限额5其他员工旅馆以80元/天为最高限额参加会议、会展等重大活动须按主办方指定住宿的,可以按照主办方指定住 宿。员工驻点等特殊惜况的,应在住宿前书面或电话请示董事长或总经理批准。第10条出差过程中产生的其他必要费用,应报请本部门主管批准。第11条补助人员返回公司后填报出差详单并附发票,由本部门负责人审核 签字,交财务部审核后报董事长签批后依据本制度规定标准报销。第12条事受出差补助的人员,如采取提供虚假发票等手段虚报冒领,扣除 当次出差全额补助。第13条本制度自2011年1月1日

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