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文档简介
1、浅谈宁夏电信公司审计信息化建设3700字摘要:目前,内部审计在我国尚未得到普遍认可,在企业内部也没有得到应有的重 视,因此审il信息化仍处于较为落后的状态。随着信息时代的到来,内部审计迎来了新的发 展机遇。本文以宁夏为例,主要研究了宁夏电信公司审计信息化建设。关键词:宁夏电信审计信息化必然现状目标审计信息化就是审计机构为了实现审计目的,适应审计单位财务信息化、经营信息化、 管理信息化等的需要,对传统审计的物质条件基础、审讣技术手段方法、审计理念等方而进 行全面变革,在专业审计知识指导下借助计算机及网络外力,岀具高效髙质审计结果的过程。1审计信息化的必然性1.1社会信息化进程对审计信息化的要求。
2、纵观世界,从二十世纪八十年代计算机兴起 普及至今,社会已发生了翻天覆地的变化,我们的生活已完全被信息化包用。计算机及网络 的广泛应用必然使内部审计手段从传统手工审计向计算机审计转变。1.2行业信息化进程对审计信息化的要求。很多企业实现了管理自动化和网络化,信息 技术的兴起,使得大量的经济业务通过网络进行,实现了办公无纸化、往来交易无纸化。这 些变化对审计对象的范围、线索以及审计程序造成很大影响,迫使审il利用现代信息技术手 段,实现信息化。1.3电信公司内部信息化进程对审计信息化的要求。从二十世纪九十年代初,电信公司 就走上了信息化髙速发展大道。企业的财务管理和会汁核算电算化逐级上线。审计部门
3、作为 公司的保健医生,与公司内其他部门联系紧密,提高信息化水平也是大势所趋,否则无法在 公司管理及运营的过程中预测和规避风险。1.4内审工作性质对审计信息化的要求。现有内审职能对信息化的要求。内审部门 作为公司内部的一个组成部门,英职责就是为公司的内部控制和经营、管理、发展提供监督 检査职能、为管理层决策提供服务支撑。传统手工审讣从审计范囤、审计内容到审计质量都 达不到要求,就必然要求熟练应用并操作计算机以及相应的软件,有深度有广度有髙度的进 行审汁。未来内审职能对信息化的要求。内审职能从监督检查型向立体服务型转变是必 然的。发展中的未来内审决不是目前的监督检查等这些单调职能,成熟先进的内审在
4、内容上 还应包括一些包括咨询、顾问、建议、协调、流程设计和培训等工作,在形式上应从事后检 査挑刺调整为事前参与、事中建议规避。2审计信息化发展现状2.1外部审汁信息化发展大环境。有一份调查报告显示,在国内综合实力排名前500强 的企业中,绝大部分具备了网络环境,但实施真正意义上的网络办公自动化系统的只占10%。 那么在社会大环境信息化整体落后的情形下,电信行业尽管在软件、硬件、人员条件上都占 尽先机,但若想逆转社会大环境也是心有余而力不足的。2.2审计地位不髙,审计结果发挥作用不强,制约信息化发展。宁夏电信公司作为技术 服务先进的国企,无论从内审部门设置到内审职能的行使都是较先进的,不但内审部
5、门独立, 且可以发挥一左的职能,不仅牵头公司的内控检查,财务、经营等日常检査,更开展一些经 营、管理方而的专项调査,很好的体现了内审价值,但即便如此,内审部门在公司内的权威 性也不高,审计结果对公司的经营发展指导性不强,加之公司资金有限,若想在审计信息化 发展上有大的建树也需假以时日。23审计管理系统软件的开发应用取得显著成效但还不够完善。审计软件上线后, 审计及时率准确率大幅提高,工程档案管理有待规范。以工程项目决算为例,宁夏电信公司 每年大大小小的工程项目有两千余项,在软件上线前,工程项目决算审计以手工审计为主, 效率很低。现在宁夏电信公司所有的工程项目决算都由工程审汁人员自审,不仅所有的
6、已决 算待审项目做到不拖不欠,而且岀具的项目审签单”更加规范,审计资料也更便于归档管理。 审计软件目前存在缺陷。一是软件本身还有不足,如授权项目挑对后仍有显示,与未挑 对项目无法区分:已审汁过的项目允许重复再审而系统不予提示,导致项目有重复决算审计 的风险;二是软件本身独立,无法与公司内其他系统软件接口,如提交决算时,无法从建设 部CPMIS系统或财务部财务核算系统数据传入、无法与其他系统数据共享,送审方式、审 计结果仍需纸质传送。2.4审计人员素质有待提髙。专业知识领域局限。随着内审的发展和审计信息化的 不断推进,内审已经不仅仅是监督检査了,成熟先进的内审在内容上还会涉及包括咨询、顾 问、建
7、议、协调、流程设计和培训等工作。而公司目前的内审人员多数是会计专业出身,对 市场营销、计算机操作与维护、公司管理等方面不太擅长,所以在很大程度上制约了审计成 果的取得。操作、利用计算机软件的程度不髙。目前宁夏电信公司内审人员年龄偏大, 基本都在四十岁以上,接受新事物、学习新技术的积极性较低,若要求他们熟练掌握计算机 从思想上、行动上也是比较困难的,不熟悉自己部门的审讣软件,影响工作效率;不熟悉公 司其他部门的软件,导致开展某些专项调査时流于浅层,无法深入研究、挖掘问题。3审计信息化的发展目标3.1审计信息化的传统目标。硬件、软件要求。通讯行业相比其他行业或企业而言, 信息化水平应是较先进的。公
8、司部门内配备打印机、复印机、传真机等、便于岀差工作需要, 内审人员配备台式电脑、便携电脑及上网所需要的VPN等设备、办公室提供公司内网及外 网的网络环境。人员素质要求。第一层次:加强讣算机操作技能,熟练运用计算机,在 维护、使用、管理计算机方而要达到一泄水平。第二层次:不断强化专业知识的同时,还要 将专业知识与审计软件融会贯通。目前在集团公司的统一督导下,宁夏电信公司已于2008 年实现审计系统上线并应用,极大地提髙了审计效率。第三层次:熟悉公司内的各系统软件。 内审工作涉及而广,工作开展触角延伸至公司各个部门。因此,内审人员必须克服专业领域 障碍,了解熟悉公司内的相关系统软件的功能和简单应用
9、,才能顺利开展审计工作。审 计信息系统与英他软件系统的衔接。公司目前各个专业各个部门使用的系统软件不少,但相 对独立,没有接口链接。目前有接口、并达到互传数据使用效果最好的就是建设部的CPMIS 系统和财务核算系统。但审计系统和这两个系统目前都没有联系,项目从立项、概预算、il- 划下达到财务核算、提交结算(决算)审计、审计结果反馈都没有在一个完整的流程里运转。 要想使公司的流程信息化、内审工作信息化,那么系统间的整合是势在必行的。3.2审计信息化的广义目标。外延内审职能。我们应以发散性思维泄义审计信息化,既可以 对企业的投资决策、生产经营和财务管理等进行全过程动态审汁,也可用于进行经济责任审
10、 计,还可以充当企业经营管理、辅助决策的工具,甚至对公司内各系统软件进行审计监督。 利用审计信息系统推进审计方式前移。目前公司内审部门分为两个小组:业务组和工程 组。业务组应着重关注公司的发展新领域和热点,电子商务和渠道建设是公司着手开拓发展 的领域,或者没有前车之鉴,或者发展处于瓶颈没有突破,内审人员应从各方面参与到这些 专业部门,争取介入工作关键节点、系统门户的特权,了解情况,发现问题,然后开展专项 调査课题,做到审计工作内容前移、有的放矢。审计结果的闭环反馈。目前,宁夏电信 公司的工程结(决)算审il结果都是纸质打印反馈相关部门,这就存在着工程结(决)算重 复审汁的风险漏洞。但如果做到系
11、统整合,闭环反馈,那么所有审计过的项目的结(决)算 都会在系统中留下痕迹,绝不会出现重复送审和审计的现象,貞正实现审计流程、审计方式 和审计结果的信息化。公司内审工作公开透明,提高内审地位。从社会环境到电信公司, 审计部门现在的地位并不高,审计工作也深受抵触。因此,审计部门在公司内应搭建一个审 计平台,集思广益,接受外界的披露、投诉、意见或建议,并将所做的工作、发现的问题及 解决方案及时发布其上,使员工真正了解审计部门职能,并将审计工作从事中事后调整到事 前,真正发挥内审作用。集团内审计工作信息化交流。宁夏作为西部落后小省,从经济 上、专业上、技术上都是相对落后的,我们希望集团公司在全国范围内也能搭建一个审计平 台,一是达成各省的互动和交流,共同进步:二是集团可以对各省的审计工作、审计成果随 时掌握、备查;三是实现审计信息化从各省到集团的横向和纵向的立体化管理;四是可以创 造或提供内审人员的培训平台。4结语俗语说:水能载舟,亦能覆舟”。我们既要认识到审计信息化的趋势性和必然性,也要 把握信息化的尺度,不能过分依赖
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