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文档简介

1、文件编号:QG/ATECH 024ZL10-2006有限公司程序文件产品审核程序文件编号:QG/ATECH 024ZL10-2006文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02004.04.20全文编写22.02005.05.26全文修订33.02006.06.01全文修订版式等编写:审核:批准:日期:日期:日期:1. 目的明确公司产品审核的流程和职责。指导有关部门和人员利用产品审核了解公司相关产品 的质量水平。通过长期对其进行跟踪监控,来保证产品符合图纸和顾客要求。2. 范围本程序适用于公司生产的汽车零部件及汽车电子产品。3. 术语和定义产品审核一一确定质量活动和有关结果是否符合计划

2、的安排,以及这些安排是否有效地 实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施、评 定和记录存档。4. 职责4.1质保部归口管理产品审核,负责成立审核小组并实施产品审核。4.2各相关部门配合审核员进行产品审核。发布日期:2006.06.01实施日期:2006.06.01版本:3.0页数:第4页/共4页5.流程6.内容6.1 产品审核的组织质保部部长负责从工程技术部、项目管理部、生产部、采购部、物流部、本部门等部门 指定适量人员组成审核小组并公布。审核员应经过专门培训,具备审核能力。6.2 审核计划6.2.1 审核小组参照 VDA6.5产品审核要求,结合质量信息反馈

3、单、统计数据等确定审 核的产品及时间,编制产品审核计划,每年至少对每个产品审核一次。6.2.2 必要时,全尺寸检验也列入产品审核计划内。6.3 审核准备6.3.1 审核小组在产品审核前,应根据图纸、技术要求编写检验规程和产品审核指导书,确 定抽取样品的数量、所审核产品特性、检验方法、检验器具等。6.3.2 全尺寸检验需列出图纸及设计记录上表明的所有尺寸、功能等所有特性。6.4 审核6.4.1 相关部门及人员依据产品审核指导书协助审核员抽取审核样品。6.4.2 审核小组依据产品审核指导书对产品进行检验。将检验记录结果列入检验结果 记录表中。6.5 审核报告6.5.1 评定审核结果;6.5.2 撰写审核报告;6.5.3 产品审核报告提交管理评审。6.6 审核后工作6.6.1 审核小组在审核过程发现缺陷时,应通知有关部门根据缺陷的严重程度采取相应的措 施,按持续改进程序实施改进。6.6.2 对严重偏离顾客要求的情况(包括缺陷数量),应通知工程技术部、项目管理部、生 产部评审和采取措施,包括更改 APQP必要时通知顾客。7相关文件7.1 QG

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