财务流程ppt课件_第1页
财务流程ppt课件_第2页
财务流程ppt课件_第3页
财务流程ppt课件_第4页
财务流程ppt课件_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1单店营业收入结算流程收银员前厅/凉菜组填制本组销售汇总表打印销售汇总表店经理财务处核算会计收集整理销售小票清机复审、核对?编制单店营业收入日报表复审、核对?编制总分类帐编制记帐凭证收集整理单店销售数据监督是是否否否2单店营业现金结算流程收银员店经理银行收款营业现金结帐财务处核算会计清机审核保管并上交银行收款凭证编制总分类帐编制记帐凭证收集整理单店销售数据监督收取营业现金编制银行存款日记帐出具收款凭证存款审核出具收款凭证否是是否3单店物料成本结算流程配送员店管部店经理财务处核算会计整理收货单据填制收货清单复审、核对?编制总分类帐编制记帐凭证供应商/配送方编制调节表签字备案签字备案备案采购部与调

2、拔单核对与调拔单核对复审、核对? 汇总收货清单复审、核对?是是是是否否否否4单店费用支付结算流程确认各项费用申请借款借款支付审批支付费用报销帐务处理单店经理财务部店管部经理总经理审核否是否是5董事会单店财务部经理办公会各职能部门店管部预算编制流程预算编制流程根据部门计划编制部门预算审核汇总、平衡预算审批经营计划、预算确定成文质询同意?执行根据预算目标分解、下达预算指标,确定预算编指导思想和要求确定战略、经营目标预算指标分解是执行否编制单店预算根据建议调整 根据建议调整组织调整汇总、平衡提供分析或技术支持根据需要参加质询 根据需要参加质询根据需要参加质询 讨论并提出调整建议汇总、平衡,初步审查确

3、定预算目标执行6预算内费用支出流程各部门部门负责人总经理申请借支/支付审批权限内?是否财务部主管副总审批权限内?审核超预算?是审批否获知信息,进入预算外管理流程否获知信息,进入预算外管理流程支付并记帐定期公布预算执行信息接收信息接收信息接收信息接收信息是7预算外费用审批控制流程各部门部门负责人总经理申请借支/支付审批同意?是否财务部主管副总审批同意?是审批否否发生业务活动审批申请报销/支付审批同意?支付/资金计划是报销/支付审批权限内?否是权限内?否是8预算执行人部门领导财务部总经理办公会月度预算分析审核正确?否汇总分析审阅是需要解决问题?主管副总/总经理协商解决备案执行是否预算执行监督控制流

4、程9预算调整流程预算调整申请部门财务部经理办公会各部门董事会提出调整申请受理申请同意审批拟定调整方案、组织各部门调整根据要求调整部门预算汇总、平衡、初审讨论、提出修改建议执行根据建议修改汇总、平衡审批权限内审批权限内审批下发预算调整通知书是否是否否是10财务处单店采购部店管部中心厨房济公公司财务部经理会计单店核算会计资产管理员财务处岗位结构图出纳11经办人填写报销单据公司总经理审批会计审核出纳付款或销帐经办人填写报销单据部门负责人审批会计审核出纳付款或销帐权限内?主管副总或总经理审批否是12经办人提出资金申请部门负责人审批财务部经理审核会计审核权限内?主管副总审批否是总经理审批权限内?出纳付款否是13经办人提出资金申请部门负责人审批财务部经理审核会计审核总经理审批出纳付款14单店营业现金的结算流程单 店财务处核算会计银行每日营业现金结帐编制总分类帐复审、核对?填写现金收入日记帐营业现金存入银行出具收款凭证及银行对帐单核对?银行存款余额调节表编制银行存款日记帐编制记帐凭证收款复审、核对?是否是否是否15单店物料成本结算流程(待修改)配送员店管部店经理财务处核算会计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论