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文档简介

1、苜计局2021年工作总结和工作思路汇报材料w.2021年,区审计局根据上级审计部门的工作部署,紧紧围绕区 委、区政府的中心工作,坚持在疫情防控常态化下发挥审计职能作用, 紧盯考核目标,凝心聚力,锐意进取,圆满完成各项年度任务,为经 济高质量发展保驾护航作出了新贡献。区审计局安排审计项目个,截止月底,已完成审计项目个。问题 金额万元,整改金额万元,处理处罚万元。促进整改落实有关问题资 金万元,促进拨付资金到位万元。提交综合信息篇,其中中国审计报 及网站采用 篇,审计简报及微信公众号采用篇,审计采用篇,篇专 报获区委、区政府主要领导批示。一、2021年工作成效和经验(一)围绕中心工作,服务大局展现

2、审计担当一是围绕预算管理,深化财政审计。将财政同级审与部门预算执 行审计“两统筹”,做到“一审多果,一果多用”。部门预算执行审 计首次运用大数据技术,采用审计核查和被审计单位自行核查、非现 场审计与现场审计相结合等方法,实现全区家一级部门预算单位全覆 盖。开展“两直”资金情况专项审计,通过大数据核查家小微企业和 个体工商户纾困补助资金发放资格,加强和完善监督系统的常态化预 警管理,加快资金支出进度。二是推进投资审计,提升资金绩效。全面开展“大拆大整” “大 建大美"专项审计调查,发现工程招投标存在串标、围标等行为,拆 迁存在超标准补偿、超标准安置等多项问题。共收回财政资金亿元, 发现

3、拆迁协议补偿错误平方米,涉及金额万元,多计工程款万元。移 送案件起,涉及余人。截止今年月,已有人受记过处分,人移送经侦, 件已立案。三是强化经责审计,规范权力运行。关注权力运行和责任监督, 揭示干部履职过程中存在的突出问题。对街道领导干部经济责任审计 中,查处了小额工程违规发包等问题,对其中起违规事项依法移送, 促使该街道制定出台小额工程发包规范制度等项规定。在区融媒 体中心的经济责任审计中,促其出台市区融媒体中心公务交通费用 使用管理办法。四是参与疫情防控,加强资金监管。针对疫情常态防控的形势需 要,我们一方面根据全区统一部署,积极参与疫情防控,全体干部进 社区入基层,开展设卡守点、疫苗接种

4、服务等志愿活动,践行“我为 群众办实事"的宗旨。同时对疫情防控以来,各级各部门开展疫情防 控工作的专项资金和捐赠款物开展了审计,对专项资金分配、拨付不 够及时等问题提出建议,进一步提高了资金的使用效益。(二)聚焦审计主题,创新“二三四”凸显审计亮点一是依托两大技术,创新审计调查模式。探索多部门数据关联分 析技术。树立“数据先行”的思想观念,搜集并整理户籍信息数据、 社保信息数据、工商信息数据、财政供养人员数据、地籍信息数据以及城建部门数据等,提升审计效率。探索创新地理信息技术的审计运 用。运用arcgis、奥维地图等地理信息技术,精准掌握我区土地资 源概况,从体制机制层面分析问题、提

5、出建议,推动土地资源节约集 约利用。二是强化三大抓手,统筹项目提升成果。审计计划安排围绕一个绕体量大、资金多、群众关注度高的重点项目进行精心打造。审计组织实施依托一条“线"o以“问题+数据"为主线,实现 审计问题统一定性,审计数据纵向分析,审计对象横向延伸,审计流程同步履行。审计资源整合形成一张。树立审计工作“一盘棋"理念,通过建章立制,从“任务、人员、成果"层面进行资源整合和 管理统筹。三是推行四大举措,压实审计整改“最后一公里"。领导批示促 整改。针对审计中发现的突出问题和重点事项,以专报形式向相关领 导报告,得到区委、区政府主要领导批示。

6、区督考办要求各责任单位 认真研究审计整改工作,落实落细整改责任和措施,有力推动问题的 整改落实。发挥考核指挥棒。出台市区审计查出问题整改工作考核 办法和2021年度街镇考绩办法,将审计查处问题整改纳入对 区直部门和街镇的考绩内容。多维联动督整改。通过与区委巡查组巡 审结合督整改、区人大会前调查促落实、区政府督查室督查等多维联 动督促整改,打通审计监督“最后一公里"。信息公开再用力。要求 被审单位通过门户网站等方式对审计整改情况进行公告,今年审计结 果公告及被审单位整改报告公开率需达100%o(三)加强内部建设,建章立制发扬审计风貌一是规范内部管理,增强干部履职尽责的进取心。出台区审计

7、 局工作规则区审计局机关财务管理细则等文件,通过建章立制, 强化审计干部队伍建设,形成靠制度激励约束、靠制度管人管事的良 好氛围。二是强化督查办法,增强干部履职尽责的敬畏心。通过听取审计 项目进度汇报的形式开展定期督查,帮助审计组解决审计工作中碰到 的困难和问题,对审计过程中发现重大问题线索的靠前指挥。三是实施质量提升活动,增强干部履职尽责的责任心。选好审计 项目、强化审计现场实施管理、提高审计报告质量,加强审计项目质 量。研究制定进一步优化审计报告的相关规定,以优化报告的内容结 构、严格规范审计评价、增强审计建议针对性和移送事项合法性等为重点,提升报告使用者的满意度。二、存在问题 一是基础数

8、据不准确。在审计过程中发现,基础数据取数时有些单位未结账、有些单位未及时做账,致使数据得出的疑点需要大量的 时间去核实。二是计算机技术力量薄弱。我局目前精通计算机审计业务的人员 只有1名。审计全覆盖依托于大数据审计,单位现有的计算机力量难 以满足全覆盖大数据审计的需要。三是区级数据不完整。区的部门业务数据有些在市局,取数相对困难。三、下步工作思路(一)拓宽渠道,深化财政审计大格局。以财政资金为主线,将预算执行审计、专项资金审计和投资审计、经济责任审计有机结合, 做到资源共享、优势互补。(二)创建载体,推进经责审计全覆盖。切实加强经济责任审计 力度和覆盖面。突出重点,对承担重要经济、资金量大的部门做到应 审尽审。对一些近年来没有安排过经济责任审计的领导干部进行审计, 推进领导干部经济责任审计全覆盖。(三)多方协同,谋划固定资产投资项目。围绕区政府中心工作和重点目标,2022年计划开展5个政府投资项目审计,主要审计政 府投资项目的建设管理工作,包括计划与程序执行、概算执行、资金 管理与使用、项目管理、招投标环节等。(四)巧用资源,逐步深入推进科技强审。积极选派年轻干部参 加省市举办的各类计算机培训班,定期分享审计过程中采集数据、处 理数据、撰写分析语句的经验,让具有信息化技术基础的年轻同志快 速成长。(

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