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文档简介
1、* 商贸有限公司存货管理办法为加强公司存货的监管,规范存货的入库、出库管理及单据传 递程序,保证公司存货的安全、完整,提高工作效率,结合公司情 况,制定本办法:第一条 一般性规定一、本办法所称存货包括正常商品、赠品、促销品等。二、本办法涉及单据包括外来单据,自制单据,各种报表,汇 总表等。三、出入库单据及报表需由制单人、收(发)货人、复核人、部门 主管等相关人员审核,签字确认。信息管理员应严格执行价格及政 策调整方案,原则上不接受口头及电话通知。四、物流中心人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期 及码放要求等分区码放,根据出库频率合理安排商品摆放位置。依 据商品品类制作进销存卡片,理货员根
2、据入出库顺序逐笔序时登 记。出库遵循 先进先出”的原则,避免造成商品临期甚至过期。第二条订单管理订单分采购订单和销售订单两种。1. 采购订单管理采购部依据销售订单结合存货库存量编制采购订单,采购订单 必须明确包括商品名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单 位、数量、价格等内容。采购订单根据要求编制完毕经采购部经理 审核,提交采购副总审批,订单确定后不得随意变更。采购人员凭审批手续齐全的采购订单,与相关供应商进行采购 交易谈判,将相关条款明确后签订 购销合同,购销合同应按照 合同法的规定将主要条款如:品名、规格、质量标准、数量、单 价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结 算
3、等内容填写齐全。合同留存两份,一份存采购部、一份存财务 部。2. 销售订单:区域经理或业务员根据客户要货计划汇总销售订单,物流配送 中心依据销售订单制作销售单,实物负责人按销售单发出商品。第三条存货入库管理货物到达后首先由质检员检验货物质量,检验合格后接收人员 根据发票、对方出库单(或销售清单)等单据与采购合同或采购订 单及实物进行核对,检查接收商品的品种、数量、规格等是否相 符,核对时作好记录。核对无误后,由信息管理员填制商品入库 单,打印后由相关人员签字。入库单一式三联,第一联连同发票、 对方出库单、验收记录等交财务入帐;第二联交供货商,第三联收 货人留存用于登记进销存卡和商品明细帐。验收
4、过程中,如有数量、质量、型号规格不符及毁损等情况要 查明原因。数量、规格、型号等不符的,由采购部及时与供货商联 系,根据情况决定退货或接收;属产品质量问题的,由采购部与供 货商协商解决。第四条存货出库管理根据公司业务性质,存货出库分三种情况:一是按订单出库, 业务员将客户要货计划整理后按订单出库。信息管理员依据客户(或业务员)要货计划开据销售单。二是无订单出库,根据业务员 预估销量从物流中心借货,营业终了业务员当天将商品销售单据整 理完毕,按销售情况与信息管理员和财务对帐,核对无误后打印销 售单冲减借货,出现问题及时查找原因。三是团购出库,信息管理 员根据与团购方达成的协议开据销售单。销售单一
5、式三联,第一联交客户核对商品;第二联连同要货计 划交财务部入账;第三联发货人留存用于登记进销存卡和商品明细 帐。物流中心发出货物时要认真核对发出产品的品名 、规格、型 号、包装、数量、赠品、奖品等是否与 销售单”相符。第五条退货管理因商品质量或其他原因向供应商退货的,依据退货计划制作采 购退货单”,工作人员依据 采购退货单”装车,采购退货单”与实物 核对无误后第一联随货同行,第二联交财务,第三联物流中心留存 记帐。客户退货的,由信息管理员制作 销售退货单”,随货赠品、奖 品等需在同一退货单上退回。能分清退货批次的,按该批商品销售 价退货;不能分清批次的,按最低销售价或最后一次销售价退货。 客户
6、退回的货物原则上不能出现过期、拆零或包装破损等影响销售 的情况。第六条 赠品、奖品、促销品等管理供应商提供的赠品、奖品、品尝品、陈列品、促销品等,按正 常商品程序单独打单办理入库手续,由制单人在入库单摘要栏上注 明存货属性。赠送赠品时信息管理员按销售政策制作 其他出库单”附在相应 的出库单”后面,随正常商品一起出库,无其他出库单”不准单独出 库赠品。奖品发放时,由主管区域业务员提出申请,销售经理审核,总 经理审批后发放。促销品、陈列品出库由销售经理提出促销计划,总经理审批后 出库。赠品、奖品、促销品等一律使用 其他出库单”出库。第七条 盘存管理公司的商品按永续盘存制进行盘点,物流中心至少每月盘
7、点一 次。盘点前先做好商品归类,制作盘点地图,标示各类货物位置。 盘点结束由仓库填制盘点表,反映盘点货物的名称(编码)、规 格、数量等内容,由质量使用保证期的应注明质量使用保证期是否 过期。盘点人员、复核人员及物流负责人应在盘点表上签字 ,以示 负责,并及时将盘点表与计算机数据、财务部明细账核对,以反映 货物的实际库存数及盘点差异。公司组织人员对物流中心的货物进行不定期抽查盘点 ,抽查比 例不小于总品项的30%,以检查货物的真实性,确保账实相符。出现盘盈(盘亏)要认真查找原因,划清责任。无法查清原因 的,盘盈按单品进行处罚,盘亏商品由实物负责人负责赔偿,部门 负责人负连带赔偿责任。属于正常损耗
8、的,部门负责人填制盘亏或 损耗报告单,由实物负责人、部门负责人、监盘人签字,报总经理 审批。盘盈(盘亏)或损耗报告单一式二联,第一联交财务部调 账;第二联部门记帐。第八条价格及销售政策管理商品定价、调价、销售政策制定等由采购部主管。新品定价、 商品调价、销售政策变动等均需通过书面形式通知物流中心及有 关部门。销售政策有赠品的不准按折算后的价格作为销售单价 。第九条单据传递管理信息管理员负责有关票据的传递工作。物流中心购销存单据每 七天整理移交一次,制作票据移交表,及时报送财务部,双方核对 无误后签字确认,月底将当月全部单据整理移交。发生录入单据错误时应在错误单据上注明错误原因 ,经主管会 计批
9、准后制作红冲单(或反方向单据)冲消错误单据,同时制作正确单 据将错误单据与红冲单全部联次作为正确单据的附件存档备查 。第十条客户信息管理业务员要详细登记客户公司或门店全称,营业执照、税务登记 证、组织机构代码证、食品流通许可证等证件号码,办公、营业、 仓库等相关地址,法定代表人名称,开户银行及开户银行帐号或银 行卡帐号等信息。客户名称确定后不得随意变动,单据上不准出现 容易混淆的简称或一户多名,同名的前缀行政区名称、街道或门牌 号加以区分。第十一条系统信息管理软件管理系统是会计核算的重要依据,信息管理员是信息管理 的第一负责人,货物入库、出库、退货及商品价格调整、新品建档 等需由主管领导签字同意后录入计算机,并严格按照规定程序,依 据有关流程进行操作。所有单据只能打印一次,单据丢失应及时通过书面形式说明原 因,按主管领导审批意见处理。信息管理员是掌握公司商品信息的重要岗位,要做好管理系统的数据维护,不允许私自授权或超越授权操作管理系统。使用管理 系统结束后,必须退出操作系统,不得将操作界面停留在计算机 上。在计算
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