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文档简介
1、教育系统内部审计工作要点3篇 教育系统内部审计工作要点第1篇 2015年教育系统内部审计工作以党的十八大和十八届三中全会精神为指导,建设节约型学校,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计工作方针,加大审计力度,全面开展教育内部审计。充分发挥内审的监督和服务职能,为防范学校经济风险、提高教育资金使用效益和解决教育改革发展中出现的突出矛盾服务。今年重点做好以下几项工作: 一、加强组织领导,完善工作机制。由局主要领导分管,其他领导协管的内审工作。建立由局长任组长,协管领导任副组长,监察、人事、计财等科室参与的联席会议制度,并制定县教育局审计工作联席会议议事
2、规则,明确各科室职责,齐抓共管,形成合力。 二、加强财务收支和预算执行审计。扎实做好基础性财务收支审计,逐渐从单纯的查处问题为主向查错纠弊、加强管理和提高效益并重转变。根据县教育局内部审计轮审制度,今年开始第二轮审计。2015年列入审计计划的学校和单位有37个(其中2个将结合任中经济责任审计开展),详见附件。 三、加强经济责任审计。根据县教育系统内部审计工作规定,积极开展对学校(单位)行政负责人任期和离任经济责任审计,逐步推进经济责任审计关口前移,今年将对两所学校(单位)负责人开展任中经济责任审计试点。另外着重做好对离任的校长(负责人)在任职期间履行的经济管理依法进行客观公正的监督和评价,有利
3、于规范校长(负责人)在任期间的经济行为,有利于学校(单位)遵守国家财经法规,并为领导和有关部门全面考核干部提供依据。 四、做好教育专项资金审计调查。根据省教育厅审计安排,全面落实省委、省政府有关文件的要求,开展公务支出公款消费专项审计,制定县教育系统公务支出公款消费专项审计方案,采用学校(单位)自查和抽查相结合的方式,着重抓好"三公"经费和会议费、培训费等审计监督。另外对教师师训资金、财政性企业职工技能培训补助资金、工会经费等开展专项审计调查,促进专项资金落实到位,确保专款专用。 五、加强基建、修缮工程项目的审计。严格执行预、决算审计制度,积极推进事前、事中、事后的审计监督
4、,将审计控制和审计评价相结合。对基建投资资金较大项目进行全过程跟踪审计,在建设工程设计、招投标、合同审签、合同执行与变更、竣工结算等重点环节严格审核把关,杜绝工程建设中的不规范行为,进一步促进控制工程造价,提高基建项目投资效益,维护国家和学校的利益。 六、加强对审计整改的跟踪回访。对2013年审计过的学校(单位)进行审计回访,做好审计意见、建议的整改落实工作。改变内部审计工作局限于发现问题、提出问题的现象,帮助学校(单位)找出解决问题、整改提高的办法,督促学校(单位)全面改进工作、提高教育资金效益,维护教育审计的有效性、严肃性。 七、加强队伍建设,提高内审人员业务水平。进一步规范内审工作程序,
5、严明审计纪律,明确审计职责,促进内审人员专业化发展。积极组织内审人员参加各类业务能力培训,采用自主学习和集中学习相结合、实践学习和组织培训相结合的方式,提高内审人员业务素质,尤其是审计职业道德教育,不断提高内审人员的政治能力、业务能力和综合分析能力。 教育系统内部审计工作要点第2篇 近日,洛阳市委审计委员会办公室印发了2020年度洛阳市内部审计工作要点,对全市规模较大的行政事业单位、社会团体、国有企业(含控股)、金融机构以及其他应当单独设立内审机构单位的内部审计工作,进行统筹安排部署。 要点提出,要突出内部审计工作重点。对各单位贯彻落实国家重大政策措施情况,发展规划、战略决策、重大措施以及年度
6、业务计划执行情况,对财务计划或单位预算和决算、财政财务收支情况,固定资产投资项目情况,自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况,内部控制及风险管理情况进行审计,重点揭示风险隐患、评估单位绩效、违规违法违纪、制度缺陷等问题,协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作,注重建立内审工作长效机制。 要点明确,要统筹内部审计计划管理。各单位要依据单位职责任务、市委市政府安排的重点工作及年度的经营目标,结合单位实际研究制定内部审计工作计划,明确审计目标、审计重点、具体项目、实施时间、责任人员、保障措施,增强主动权,减少盲目性,提高内审机构开展工作的规范性。加强对内部审计计划落实情况的跟踪检查
7、,确保内部审计计划落实到位。审计机关要指导内部审计机构制定切合本单位实际的、可操作的内部审计计划,按计划开展工作,并加强对其计划执行情况的督导检查。 要点要求,要注重内部审计制度建设。要及时总结行之有效的内部审计工作方法,建立健全内部审计工作规范,促进内部审计工作健康发展。审计机关要采取日常监督、结合审计项目监督、专项监督等方式,监督各单位内部审计机构履行职责,督促和推动各单位建立健全内部审计制度,指导和监督内部审计机构、内部审计人员依照有关规定开展内部审计工作。要加强对各单位内部审计部门建设的指导,选取优秀内部审计制度案例,在相关内部审计部门之间推广,快速提升内部审计制度建设水平。 要点强调
8、,要加强内部审计工作指导。属于审计机关依法监督对象的单位,可以根据内部审计工作的需要,参加依法成立的内部审计自律组织。审计机关应当按照国家有关规定对内审协会进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动。审计机关指导内审协会订立年度工作计划,定期听取内审协会工作开展情况,督促其开展工作,提升服务会员单位水平。各单位要积极参加审计机关、审计学会或内审协会组织的研讨交流业务培训活动,参加审计机关组织的审计项目,在实战中学习锻炼,提升内审人员业务素质和工作能力。 教育系统内部审计工作要点第3篇 近期,为推动全市内部审计工作适应新时代要求,贯彻落实审计署关于内部审计工作的规定、审计
9、署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见精神,南京市审计局联合市内部审计协会印发了2018年南京市内部审计工作要点,突出问题导向,遵循"三个区分开来"总体要求,从四个方面明确了年度工作重点。 一是从推进国家治理体系和治理能力现代化的政治高度,充分认识内部审计基础性和源头性自我监督作用,自觉遵守国家法律法规和制度规定。二是内审机构根据自身特点,以监督和控制为主线、风险为导向、治理为目标,明确职责定位,重点关注重大改革任务和政策、资金分配与使用等工作重点,深化内管干部经济责任审计,充分发挥内审纠错防弊的作用和建设性功能。三是区审计局及内审协会从健全党和国家监督体系的高度,积极
10、引导内审机构丰富监督类型,对推进重大政策措施落实、监管内部重大业务事项和高风险领域、协助督促审计整改等方面有新认识,实现提质增效。四是推动内审机构与审计机关融合互动,促进构建审计全面覆盖的监督体系,加大对全市内审机构人员综合素质业务培训和现场指导力度,搭建内审业务交流推广平台。 南京市审计局结合推进审计业务质量和审计干部素质"双提升"三年行动计划重点突破年各项任务落实,进一步健全对内审业务指导和监督的工作机制。通过业务培训、经验交流、工作调研等方式,加强对内审工作的业务指导;通过日常监督、结合项目检查、专项考核等方式,加强对内审工作的监督,出台对区审计机关内部审计业务指导和监督工作考核办法。对全市各单位内审机构实行重要资料备案制度,完善成果运用,加强对各单位委托社会审计机构实施审计项目的质量检查,整合监督资源。督促内审机构严格按照市经济
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