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文档简介

内审实施计划1、审核目的:对本公司质量管理体系做全面检查,通过审核了解本公司的质量管 理体系是否符合策划的安排、标准和企业的要求;是否得到有效实施和 保特;是否具备迎接外部体系审核的条件。2、审核范围:IS09001标准(所要求的相关活动及所涉及的相关部门体系覆盖产品:XXXX3、审核准则:£09001:2015;本公司编制的质量管理体系文件、公司制度;适用的法律法规等。4、审核时间:2016年7月17-18日5、审核组成员:组长:(A组)XX组员:(A 组)XXX( B 组)XX ( B 组)XXX&现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:1、首、末次会议:总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加2、按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位接受审核。3、各部门提前做好资料准备工作编制/ 日期:XX 2016.7.2审批/ 日期:XXX 2016.7.2审核日程安排日期时间部门审 核 组审核涉及的体系标准及其它要求7月17日8:00-8:30首次会议8:30-11:30管理层AB13:00-16:30经营科B16:00-16:30审核组内部沟通7月18日8:00-10:30生产设备科A10:30-11:30行政科B13:00-14:30行政科B14:30-15:30财务科A15:30-16:30审核组内部沟通,整理

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