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文档简介
1、集团审计总监岗位职责任职要求 集团审计总监岗位职责 岗位职责: 1、组织建立违纪监察体系,确定反违纪舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; 2、对集团及子公司离任的重要岗位工作人员在任期内的经济活动和履职状况进行审计; 3、执行专项内部审计计划,形成审计报告; 4、开发审计程序和方法,总结和编写审计案例; 5、通过专业的调查技巧和合法有效的调查方法分析相关证据,对违反员工职务准则的行为进行识别、调查、报告和惩罚。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务或法律专业,有相关经验者,专业不限。 2、5-7年的审计工作经验,在公安、检察院或监察部门等国家机关
2、有从业经验者优先; 3、较强的规律思维,工作主动性强,沟通能力强。 4、能够适应出差支配。岗位职责: 1、组织建立违纪监察体系,确定反违纪舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; 2、对集团及子公司离任的重要岗位工作人员在任期内的经济活动和履职状况进行审计; 3、执行专项内部审计计划,形成审计报告; 4、开发审计程序和方法,总结和编写审计案例; 5、通过专业的调查技巧和合法有效的调查方法分析相关证据,对违反员工职务准则的行为进行识别、调查、报告和惩罚。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务或法律专业,有相关经验者,专业不限。 2、5-7年的审计工作经
3、验,在公安、检察院或监察部门等国家机关有从业经验者优先; 3、较强的规律思维,工作主动性强,沟通能力强。 4、能够适应出差支配。 集团审计总监岗位 篇2:集团财务总监岗位职责任职要求 集团财务总监岗位职责 职责描述*: 1、协助制定集团经营战略,并主持公司财务战略规划的制定; 2、建立科学、系统符合企业实际状况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部掌握; 3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,制定公司的会计核算方案和税收筹划方案; 4、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险掌握; 5、为企业生产经营、业务发展及对外投资等事项供应专业的财务分析和决策依
4、据; 6、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。 任职要求: 1、40岁以上,男,本科及以上学历,金融.会计.财务管理等相关专业; 2、10年以上大型企业财务管理经验,5年以上同岗位工作经验,有上市公司或ipo经历的优先考虑; 3、具备全面的财务专业学问、账务处理及财务管理经验; 4、精通国家财务.税务.审计的法律规范,具备优秀的职业推断力和丰富的财会项目分析处理经验; 5、有农牧行业工作经验,有高级会计师.注册会计师资质尤佳。 集团财务总监岗位 篇3:财务总监房地产岗位职责任职要求 财务总监房地产岗位职责 职责描述: 1、依据公司经营计划制定年度财务工作计划,并组织实施;
5、 2、依据集团相关财务管理制度组织制定公司的各项财务管理制度、内部掌握制度及实施细则、工作流程,完善和规范公司财务管理体系; 3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算; 4、指导和督促财务部准时完成会计报表的编制,并对会计报表的精确性负责; 5、监督和检查公司财务及相关业务活动的真实性、有效性,准时发觉和制止违反公司财务制度的行为,确保公司资产和资金的安全; 6、负责各项目税务规划和税务筹划工作,制定纳税方案设计、涉税流程设计和纳税风险检测; 7、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险掌握; 8、负责维护同银行、工商、税务等政府及相关金融机构的关系,维护公司利
6、益; 9、领导交代的其他工作 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财务管理相关专业,45周岁以下; 2、具有较强的团队管理能力,沟通能力、组织协调能力、谈判能力; 3、具备地产30强企业财务部门或其他相同层次经济管理部门的负责人三年以上任职经历优先考虑。 财务总监房地产岗位 篇4:内审总监岗位职责任职要求 内审总监岗位职责 工作职责: 1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部掌握体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。 2、为各部门经营和管理供应内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询; 3
7、、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险掌握的文件,供应合规意见,并管理规范相关文件; 4、和财务、法务、业务及信息系统等团队亲密合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平; 5、依据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,准时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险供应改善性建议。 6、亲密关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层供应决策参考。 任职要求 1、本科及以上学历。 2、8年以上内控内审经验,其中具有35年会计师事务所经验(四大及排名前五内资所
8、优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作经验。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内掌握度建立、业务流程梳理及规范。 3、把握sox404、把握专业的风险控治理论学问及实施方法; 4、有良好的分析解决问题能力,良好的规律思维能力,较强的风险掌握的能力,应变能力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。工作职责: 1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部掌握体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。 2、为各部门经营和管理供应内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化
9、的风险提示和内控咨询; 3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险掌握的文件,供应合规意见,并管理规范相关文件; 4、和财务、法务、业务及信息系统等团队亲密合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平; 5、依据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,准时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险供应改善性建议。 6、亲密关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层供应决策参考。 任职要求 1、本科及以上学历。 2、8年以上内控内审经验,其中具有35年会计师事务所经验(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作经验。曾经独立完成过公司内控体系搭建、
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