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文档简介
1、医院年终财务工作总结 各位代表、各位领导: 大家好! ××××会召开以来,在各级领导的关心支持下,在全院广阔职工的积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工作为医疗工作效劳的原那么,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下: 截至20*年12月31日,资产总额为××××元,负债××××元,净资产××××元。 总资产中,货币资金××
2、15;×元,占资产总额的4.63;其他应收款××××元,占资产总额的7.05;固定资产××××元,占资产总额的79.43。 需要说明的是,今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备,共投资××××万元,完成了上年的投资方案。另外,今年报废固定资产××××元,其中,专用设备××
3、××元,一般设备××××元,房屋建筑物××××元。 负债中,主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元,分别占负债总额的46.31和45.65,应付社会保障金××××元,占负债总额的0.5,其他应付款××××元,占负债总额的7.53,主要为大型医疗设备的押金和质保金。 20*年全年收入总额为×××
4、;×元,支出为××××元,收支结余为××××元。 全年收入总额为××××元,分别由以下收入类别构成: 1财政补助收入××××元(其中财政专项补助××××元) 2医疗收入××××元(其中门诊收入××××元,住院收入××××元),占总收入的69.71,比去年同期增长了4.4
5、2 3药品收入××××元,占总收入的25.37,比去年同期下降了2.33 4其他收入××××元,占总收入的2.02 由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入××××元,比去年同期增长了15.63,人均完成任务××××元,比去年同期减少了0.89。 全年支出总额为××××元,分别由以下支出类别构成: 1医疗支出××××元 (1)其中
6、人员支出××××元 包括根本工资××××元,津贴××××元,奖金××××元,社会保障××××元,其他支出××××元。 (2)公用支出××××元 包括办公费××××元,印刷费××××元,水电费××××元
7、,邮电费××××元,交通费××××元,旅差费××××元,会议费××××元,培训费××××元,招待费××××元,福利费××××元,劳务费××××元,物业管理费××××元,维修费××××元,租赁费
8、5;×××元,专用材料××××元,图书费××××元,燃料费××××元,洗涤费××××元,工会经费××××元,提取坏帐准备××××元,其他费用××××元。 (3)补助支出××××元 包括退休费××××元,生活补助
9、××××元,住房补助××××元,其他支出××××元。 2药品支出××××元 3其他支出××××元 通过以上数据可以看出,所有收入、支出工程根本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计××××元,比去年增长了12.32,人均××××元,比去年增长了6.66。 财政补助收入×××
10、215;元,预算收入××××万元,完成了预算收入的94.3;20*年业务收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的112;实际结余××××万元,预算结余××××万元,完成了预算结余的145。 20*年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。 20*年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长
11、足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定根底。 1深入贯彻以财务管理为中心的管理原那么,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对工程的财务管理,加强本钱控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康开展。 2为了医院长期开展打下更好的根底,在完善财务管理制度建设的根底上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。 3根据今年任务的完成情况,预计20*年业务收入仍保持××××万元,与20*年持平,并在确保各项工作
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