




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、××(电工材料)公司×年经营企划书第一部分 04年经营总结及分析2004年,公司主要业务指标完成情况如下:全年实现销售 吨,完成全年目标的99%,同比增长29%;全年完成销售收入 万元,完成全年目标的123%,同比增长81%;应收帐款周转天数 天,比年度预算缩短4天;存货周转 天,比年度预算缩短4天。一、 市场营销:1) 产品结构调整:高温线占产品比例超过 ,东莞、深圳区域的微电机市场及全国范围的高温线电机市场开拓,取得良好效果;2) 内外市场结构调整:内部关联客户销售量为 吨,占销售总量28.5%;3) 客户结构优化:新开拓了等一批优质客户,销售量达 吨,占总销
2、量的14.7 %。二、 开发与工艺技术:1) 产品开发方面:进行了八个系列产品的开发工作,共制作样品 个2) 技术攻关方面:3) 技术管理方面:初步形成了公司产品系列、统一了产品标准;规范了技术管理;收集了大量的技术资料,组建资料档案室。4) 工艺管理方面:规范原材料标准,保证产品质量稳定;修订了产品工艺流程、工艺卡片、作业指导书等文件;制定并实施了“现场工艺管理标准”;初步建立产品质量评价和工艺评价方法。三、 制造与品质:1) 成本控制情况:共实现降成本 200 万元,主要是在采购与能耗成本降低方面取得良好效果;2) 设备管理及改善情况:进口设备维修能力提升,基本实现自主维护维修;完成旧式设
3、备节能改造;3) 产能扩张:实施三期扩能项目,新引进两台设备;4) 产品品质情况:5) 质检体系建设情况:型式试验室、耐冷媒试验室、化学试验室已具雏型;建立了检验数据分析体系、检验质量信息平台;完善了检验、试验、质检员绩效考核制度。四、 财务管理:1) 规范会计核算,切换会计核算平台,启用ERP系统,重新整合采购、生产、销售计划、财务核算流程;2) 加强了财务分析、成本分析和客户创利分析制度,根据不同客户产品和工艺要求分析各客户的创利情况,为制定销售价格提供合理依据;3) 健全了价格管理体系与信用管理体系;及时督促各部门处理呆滞存货;4) 出台了相关的财务、会计管理制度,明确了销售、采购会计核
4、算要求和会计监控内容,确保了会计信息输出及时性、真实性和完整性;5) 规范了费用报销程序和控制办法、仓库管理要求和单据流等。五、 组织、人力资源与行政管理:1) 组织管理:组建了开发室,基本形成一支以产品开发、市场支持、性能研究、技术管理、标准化为职责的技术团队;新增设备室,强化了设备维护与改善;成立独立的技术部,明晰和细化了部门职能,强化了公司技术实力和权威;设独立的品保和供应商管理模块,加强品质体系和供应商体系建设。2) 人力资源:Ø 人员从年初的306人增至年底约400人,全年平均约350人,其中月薪人员61人;全年辞职预计50人,全年辞职率为14.2%;自离预计10人,自离率
5、2.8%;总计全年流失率为17%,较年度目标(20%)低。Ø 全员劳动生产率 吨/人、工人劳动生产率 吨/人,分别比年度目标低2吨/人、4吨/人。Ø 预计共组织培训(新员工入职培训除外)480多人次,其中月薪人员培训1700多小时、车间人员500多小时,超过年度目标,预计费用8万元。3) 行政管理:共颁布规章制度20份,基本确保了公司核心的重要体系、流程管理、绩效评价与激励等的规范运作。第二部分 04年经营管理工作中存在的主要问题一、 组织运作与人力资源:部门职能的基本框架已基本明晰,但技术、设备、采购、成本等重要科室或职能模块建设仍存在不足,主要体现在部门责任未能有效分解
6、,对科室或职能模块的考核没有得到有效规范;企业的发展带来了空前的人力资源需求,人力资源的配备虽然超越了现有经营规模,但要满足05年的经营还有较大压力。二、 市场营销与内部管理:市场拓展虽然总体上满足了公司现有 吨产能需求,但要在05年实现新的突破还需要付出更多的努力;产品质量和原材料品质跟进工作有待加强;成本、计划、工艺、设备、车间等基础管理都有待精细化和完善。第三部分 发展环境分析一、 漆包线行业市场分析国内市场容量:国内漆包线市场容量超过60万吨/年,未来几年将继续保持10%左右的年增长速度,其中变压器、家用电器、电动工具、微电机、电子变压器、汽车用漆包线需求增长迅猛。行业集中度加强:行业
7、内龙头企业雏形逐渐显现,产量超过10000吨的企业达12家,占行业总产量约40%;超过2万吨的有5家以上,今后几年漆包线行业的集中度将越来越高。行业竞争特点:靠近珠三角、长三角等地购买中心的企业发展更快;企业间并购频繁;国际竞争加剧,工艺装备更趋合理。行业发展中的问题:企业规模普遍较小,数量众多;大量高电耗设备仍在生产;在市场需求旺盛背景下,企业盲目扩大规模;片面理解特种。二、 竞争对手情况三、 上游资源情况(主要分析铜)05年铜价将保持高位,在基本面保持不变及美元走势疲软的情况下,预计明年国内外铜价仍将保持高位,生产成本压力增大,经营风险随之增加。需要更加关注期货市场,做好风险防范工作。世界
8、最大的铜产商智利Codelco公司已经将05年发往中国的铜升水上调约50%至138美元/吨。04年该公司发往中国的铜升水在80-88美元/吨之间。05年铜杆(8mm)的加工费报价将会在280-300美元之间,高于04年220-230美元的水平。江西铜业公司04年铜产量将增长22%,但05年产量将持稳,因其唯一的炼厂将进行维护,04年生产约42万吨铜,05年产量与此相当。国内铜加工费情况目前没有报价,但是上涨是必然。国际原油价格上涨及国家对公路运输检查使运输费用呈现上升态势。四、 环境条件方面存在的优劣势1、优势: 行业发展迅速;公司战略清晰、行业知名品牌、先进的生产设备、人员素质较高、内部管理
9、相对规范。2、劣势: 行业竞争激烈;成本较高、质量控制待加强、技术积累不够;与战略发展相对应的人力资源配备还存在不足;大额度的投资增加了公司成本分摊。第四部分 2005年经营指导思想和目标体系一、 年度重要指标和企划书制订的指导思想1、年度经营企划书的编写重点围绕两个指标项进行:产销量 吨,销售收入 亿元,同比增长45%;利润同比增长18.9%。2、为确保主要经营指标实现,公司05年经营指导思想和重点目标应为:1) 稳步拓展客户和产品销售,以市场占有的提升来推动公司经营规模的大幅扩张;2) 继续以“产品与服务品质、生产效率提升;整体成本持续下降”为核心管理目标,高效率运作一区项目,在一区的经营
10、上基本实现公司利润目标;3) 稳步上马二区项目,实现项目当年投入当年盈亏平衡;4) 进一步完善“以市场为导向、企业整体快速反应”的运作机制,完善经营责任与压力传递机制和相对应的激励机制,确保企业的活力和冲劲。二、 2005年主体经营目标及同步管理目标1、 主体经营目标销售计划分解表见附件。2、 同步管理目标2005年财务管理目标、人力资源管理目标、质量管理目标、投资计划、年度立项计划、现金流量计划见附件。成本管理目标:两个“100万工程”,主要是指技术改造降成本100万元,采购和生产管理降成本100万元。第五部分 实施策略和具体措施创建市场导向、压力传递的企业组织,实施营销、产品、成本相结合的
11、策略组合,提升企业的行动力和快速适应战略发展需求的能力。一、 组织与管理职能的创新1、 组织职能设计:强化行政部经营企划职能、财务部成本分析职能、研发部技术研究职能、制造部供应链管理职能以及营销部市场规划职能。2、 组织运作规范保障:深化组织运作规范,细化公司内部分权和部门职能、改善质量体系文件、工艺技术文件的实施状况,确保各项工作的科学与高效。3、 财务管理:完善销售价格管理,及时准确地核算分析各客户的加工成本,合理制定销售价格;严格对材料采购进行招投标;加强成本分析,有效指导技术和生产部门,降低成本最大限度的争取得到集团的支持:包括注册资金及时到位、积极采用票据融资等,以减少财务费用。4、
12、 组织活力激发:完善部门责任制,将责任制细化到科室和职能模块,落实中层经理人员应承担责任,形成部门考核、科室考核、岗位绩效评价与项目考核、专项考核相互结合的绩效管理管理与薪酬分配机制,促进公司目标分解与有效达成;重视人才储备与培训,适应公司发展战略部署,有计划地引进和储备人才,在专业人才方面特别要对近两年来招聘到位的大学生加以培养,使大部分大学生在入职两年后能够承担公司关键岗位职务,从而改善人力队伍的整体素养。5、 加强企业文化建设,推行“利益与文化双驱动”机制,开展形式丰富的文化活动,多组织以“质量”、“安全”、“技能”为主题,能够促进公司经营发展和管理提升的主题文化活动,促进员工之间的沟通
13、与学习,形成开放、和谐、创新、发展的良好文化氛围。6、 共用信息平台的建设,加强信息化建设,进一步完善ERP系统实施与运用,充分利用IKP系统整合公司技术和管理标准体系资源,改善工作沟通与效率。二、 市场营销策略1、 销售:以利润为导向,开拓利润率高的客户,避免激烈的价格竞争。2、 市场拓展:重点开发利润型及规模型客户,利润型和规模客户是公司利润收益的基础;同时维护并发掘战斗型客户的潜力,战斗型是支持公司运作的基本保证,战斗型客户以后必须向规模型客户发展。3、 行业拓展及区域拓展:4、 价格及信用管理:针对不同类型客户制定相应价格,严格控制回款期、受信额度及逾期货款。5、 市场服务:客户至上,
14、尽最大能力满足客户需求。6、 产品切入及产品调整:逐步开发新的产品领域,不断进行客户结构调整,产品最终发展目标是形成以高档高温线为主,普通线作为补充的产品格局。三、 技术开发、工艺品质策略:1、 技术研究与工艺开发支持市场拓展重点做好大规格漆包线、耐电晕漆包线、漆包线可绕性的技术研究、产品开发、工艺改善工作。2、 改善产品质量、降低产品成本,满足客户需求:立项改善漆包线表面起珠等缺陷、降低产品废线率、节约产品成本,为客户提供更好的产品与服务。3、 加强技术积累和沉淀:形成系统的、规范的工艺技术要求和管理制度。四、 制造策略:1、 采购:不足三家供应商的补充开发供应商。2、 成本控制:重点在于质
15、量意识、流程优化、技能提高、配合设备技术改造等方面,。成本控制过程:提高培训能力,提升员工技能,稳定熟手工队伍;加强工艺纪律执行;提高通过质量意识宣贯,强化基础管理,进行流程优化等手段,以零缺陷为工作质量目标,降低管理与控制缺陷成本,降低质量成本。第六部分 年度重点工作计划××公司2005年度重点工作计划见附件。第七部分 风险控制一、 财务预警与控制机制做好日报监控体系,包括应收帐款跟踪表、应付帐款日报、成品库存日报、铜材日报等,做到每天跟踪逾期应收帐款及超信用额度(或超信用期限)客户,对其发出财务预警;通过存货日报,及时了解和处理呆滞库存。完善会计核算手续,特别是发货手续
16、,杜绝因手续不齐发生的各种坏帐风险;继续做好季度财务分析、客户创利分析、成本分析、应收帐款帐龄分析和存货分析等,为经营管理层提供科学决策依据;完善价格管理体系和信用管理体系,科学制定销售价格和信用额度、信用期限,确保利润最大化、经营风险最小化。二、 市场与行业预警机制漆包线是高价值产品,由于结算大多不是采用现款交易,因此存在较大的经营风险。主要进行如下防范:1、 客户评审机制定期作市场调研,把握该市场的总体状况、把握市场发展动态和方向。对所有客户,包括新客户进行客户评审,主要对以下方面进行资信调查、赢利能力调查、抗风险能力调查、发展趋势调查。2、 逾期款预警机制业务经理对客户的资信状况严格控制,对出现逾期未付款的客户,填写逾期客户跟踪表进行跟踪,视情况予以追收、暂停发货、全面停止供货、提交诉讼;销售财务随时对客户应收帐款总额进行监控;,内容包括详细的逾期原因、拟采取的措施、收款计划等。三、 经营风险与防范机制由于行业整体快速发展,企业间竞争激烈,在公司经营上必然存在员工流失、交货不及时的风险,此外批量性质量事故也会对公司经营造成
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 英语名词初三试题及答案
- 建筑施工安全技术交底试题及答案
- 研究性化学课题试题及答案
- 环山考场科四试题及答案
- 安全工程师施工环境的风险控制策略试题及答案
- 建筑材料装饰试题及答案
- 施工现场职业健康管理试题及答案
- 潜移默化影响乐理考试的技巧试题及答案
- 文山中考语文试题及答案
- 着眼未来的创业政策试题及答案
- 中国医疗器械发展史
- 2024企业网络安全意识培训
- 苏科版八年级数学下册题型突破提高类型五、反比例函数与一次函数结合求不等式解集与面积(原卷版+解析)
- 扬州酒店行业分析
- 动态血糖管理-动态血糖监测CGM
- 2023年江苏无锡市初中学业水平考试地理试卷真题(答案详解)
- 愚公移山英文 -中国故事英文版课件
- GB/T 4744-2013纺织品防水性能的检测和评价静水压法
- GB/T 24267-2009建筑用阻燃密封胶
- 2022年陕西省高中学业水平考试政治题(原题)
- 一带一路论文参考文献(70个范例参考),参考文献
评论
0/150
提交评论