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文档简介

1、公司财务审核审批制度为加强财务管理, 提高工作效率, 明确审核审批职责与权限, 根据我公司 有关规定和公司实际情况,特制定本制度。一、请款的审核审批1、员工因公费用请款的审核、审批(1) 员工因公请款,请款人须填制请款单,注明请款是由;(2) 2000元以下(含)请款由部门主管审核-财务审核-分管副总审批;请 款金额超过 2000 元的,报总经理审批。(3) 供销外办业务员差旅费请款,部门经理审批,内勤登记备查,从备用金 中支付;办事处和其他员工需要保留备用金的,每三个月清偿一次,清 偿后额度重新核定,备用金额度由总经理审批;( 3) 请 款人必须及时报销还款,回单位后必须三日内填制费用报销单

2、经财务 审核。超过一个月无特殊情况不报销的,按请款金额扣罚利息,并罚款 100 元。部门主管负责督促请款人还款责任。除固定备用金外,前款不 清后款不请。2、采购物资请款的审核、审批 采购物资付款前编制付款计划单,计划单由分管副总经理审批。( 1)采购主要原材料货到付款: 根据过磅码单数量, 来料计划单上价格计算, 50%以下(含 50%)付款的,由经办人填写请款单-部门主管复核-财务 部门审核-分管副总审批;超过 50%付款的,由经办人填写请款单-部 门主管复核-财务部门审核-分管副总审核-总经理审批;(2)采购设施、设备 2000 元以上由部门 10日前提出计划,分管副总审核批 准后报总经理

3、审批, 购置金额超过 5000 元的报请公司董事会审批, 董事 长签字后方可支付。(3)采购主要原材料货未到付款:过磅码单、对方出库单等单据表明物权已转移到我方,但货物在运输途中,需要付款时,由经办人填写请款单T 部门主管复核T财务部门审核T分管副总审批;带款提货付款的,由经 办人填写请款单T部门主管复核T财务部门审核T分管副总审核T总经 理审批;(4)备品备件及生产性辅助材料入库后需付款时, 1万元以下的,由经办人填写请款单T部门主管复核T财务部门审核T分管副总审批;超过1万元的,由经办人填写请款单T部门主管复核T财务部门审核T分管副总 审核T总经理审批;水、电费付款分管副总审批;3、对于向

4、非关联企业或个人预付货款(不含带款提货), 2 万元以下的由总经理审批,超过 2 万元的报董事长(股东会)审批。二、各项费用支出的审核、审批:1、差旅费的审核、审批:( 1 )员工因公外出报销差旅费时, 须填写查旅费报销单, 由各部门主管复核行车路线及出差时间,财务按相关规定标准审核,分管副总审批;(2)员工报销探亲路费, 须填写差旅费报销单, 由各部门主管审核, 行政人事部门复核探亲时间,财物按限额审核,分管副总审批;(3)营销人员报销差旅费时, 各部门主管复核, 经营部主管复核, 财务按 相关规定标准审核后交分管经营副总审批; 营销部门主管报销差旅费 时,经营部主管复核,分管经营副总审批;

5、(4)公司职能部门主管报销差旅费由总经理或行政副总审批;(5)所有部门员工差旅费超标原则上自理, 特殊情况下准予报销的报总经 理审批。2、招待费的审核、审批:(1)对外应酬的招待费用(含就餐费、礼品费、香烟费、茶叶费等),经 办人必须事先请示,报销时报销人填报销单;(2)报销单由部门主管审核财务审核分管副总复核总经理审批;(3)在食堂就餐(或每餐 500元以下或每客 50 元以下)的业务招待费, 按招待费管理规定办理客饭单,由公司办公室汇总填制费用报销单, 办公室主管审核, 分管副总审批。 核定年度费用总额控制的, 财务严 格执行,不得超标,否则,谁经办谁付款。3、办公费用、小车费用的审核、审

6、批:办公费用包括: 水电费、电话费、办公用品费、单据印刷费等, 办公用品、 单据印刷由办公室根据办公用品请购单等统一购置办理,验收后报销。公务用小车费用包括路桥费、加邮费、 1000 元以下的日常修理费、停车 费等。( 1) 以上报销人填报销单办公室主管审核财务审核分管副总审批; (2)一次性购置 500 元以上的办公用品或单位价值 200 元以上的办公用具由 总经理审批; 单位价值超过 1000 元以上的办公用低值易耗品、 办公用具 和专控商品的购置申请报总经理审批,报销程序同上;( 3) 自备车报销按有关规定执行。4、工资、奖金的审核、审批: 各事业部薪资分配方案根据总部分配原则报总部备案

7、审核通过后执行。(1)各部门薪资、奖金、补助,非正式职工、非聘用人员的劳务报酬等发放时,由公司财务部门按标准编制发放表T企管部门主管审核T财务 审核T公司分管副总审核T总经理审批;(2)年终奖及福利性工资分配方案报董事长(股东会)审批。5、工伤发生后,由部门主管出具事故报告,公司分管复核,公司作出相应处理后方可报销。 1000元以下的,报销单由总经理审批;超过 1000元 的报董事长(股东会)审批。6、有相对固定标准的费用审核、审批:如每月按规定支付的养老失业金、 执照等年审费、 工本费、 电汇手续费、 银行利息、通讯费、水电费、养路费、车辆保险及其他年审费、按期支付的租 赁费(合同经总经理审

8、批)等由经办人填制费用报销单,部门主管审核, 财务审核,公司分管审批,公司总经理审批后方可支付。7、对有关人员享受补贴的审核、审批:(1)通讯补贴,按公司移动通讯费用管理规定执行;发放时,企管部门统一造表T企管部门主管复核T财务审核T分管副总审批;(2)享受补贴人员同时交费用发票,限额标准内按票报销。8、业务奖励费、公关费的审核、审批:对需要支付的业务奖励费、公关费,其标准或方案逐级审批至总经理。9、职教、培训费等的审核、审批:职工教育、培训计划由各相关部门提出申请, 由企管部门汇总, 制定方案, 经总经理审核、报董事长(股东会)审批;报销时,凭报销单据附合格证明、 申请表,由企管部门审核T财

9、务审核T公司分管核准T总经理审批。10、对于评估费、审计费、抵押登记费、资产保险费、律师及税务代理费、罚款、罚息、滞纳金、资产损失、资产报废及坏账损失等,财务审核T公司分管审核T总经理核准T董事长(股东会)审批。融资监管方案及 监管费支出由董事长(股东会)审批。三、采购物资的审核、审批1、备品备件采购的审核、审批备品备件米购入库时,米购人填制入库单T仓库验收数量T备件使用部门验收质量T采购部门主管审核T公司分管副总审批;2、主要原材料采购的审核、审批( 1) 主要原材料价格表由总经理审批;( 2) 来料计划单由各生产单位主管审核, 公司分管经营副总或企业分管副 总审批。有协调价的,按供销价格管

10、理办法执行。金额在 5000 元以上的由总经理审批;(3) 主要原材料米购报销入帐时, 入库单由米购部门填制, 仓库验收数量, 经营管理部主管或供应科主管审核,企业分管副总审批。零星米购3、固定资产购置的审核、审批( 1)项目投资方案及支出、项目投资外生产性固定资产购置(包括改良、改 造工程),公司技术部门立项,编制购建方案,预算方案,经审批后实 行。由部门主管审核T公司分管审核T总经理审核T董事长(股东会) 审批;办公性固定资产购建方案报董事长(股东会)审批。项目投资外 固定资产购置保险入帐时,预算内的由总经理审批,超预算的按原方案 审批程序进行。( 2)项目资金预算及每月付款计划报董事长(

11、股东会)审批;(3)标的额在 3万元以上的基建合同及单笔 3万元以上的设备米购合同由董事长(股东会)审批;五、从仓库领料的审核、审批1、领料单由领料部门负责人审核T发料部门主管审核T领料部门分管副总审批;2、对于劳保品、工具,核批前,必须经指定的专人登记;3、生产部门领主要原材料,由车间主管审核生产科主管复核分管副总 审批。六、涉及对外股权投资、赞助、捐赠等非正常项目的开支、资产处置、增 减资、对外担保、薪资分配、财务预决算、融资、职工福利性支出等 方案由董事长审批, 实际发生上述业务时总经理审批, 事后列表报董 事长(股东会)审批。七、工程物资的处理方案由总经理审核、董事长(股东会)审批。八

12、、其他规定:1、公司总经理费用报销必须由董事长 (股东会) 审批,其他班子成员费 用报销必须由总经理审批;2、各项费用的票据必须真实,反映实际情况,否则一经查出,经办人、 审核人、审批人对此产生的损失, 除作相应赔偿外, 还视情节轻重给 与相应的处分。财务部门若隐瞒不反映,一经查出,对经办人、部门 主管给予相应的处分;3、各项费用的票据必须有效, 特殊情况下无法取得合法票据的, 由部门 主管注明原因,同时注明收款方的联系方式, 经总经理特批方可报销, 财务人员严格按税务等有关部门的管理要求严格把关,不得违反规4、前款规定以外其他未明确事项, 需相关人员补充后报经总经理审核后 执行。各审批人可根据情况或管理工作需要, 以书面形式授权其他主 管

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