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文档简介

1、人民法院诉讼费、票据及财务管理制度一、财务管理(一)根据国家有关预算,决算的法律、法规,会 同有关业务部门编制年度经费预算,经院领导审核后,及时 报财政部门核定。(二)严格审查原始单据,按规定进行现金收付和 银行转帐,登记好现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清 月结,帐款相符。(三)严格按规定提款、送款、付款,不得坐支现 金,不准白条抵现,工作人员不准私自挪用公款,更不得公 款私存。(四)妥善保管现金、转帐支票及财务专用章,不 准携带空白支票和印章外由。(五)由纳人员必须严格按现金管理制度办事,严 格审查各种报销凭证,坚决杜绝不规范的发票、凭据和白条 单据报销和支取现金。严格审批制度,未经审批

2、的,由纳人员一律不准擅自报销,发现有未经审批和白条单据报销的要 追究由纳人员的责任。(六)严格控制由差人数和次数,认真落实差旅费500元以下计财处处1000元以下计财报销“一支笔”审批制度。由差借款, 长批准,500元以上院长批准;由差报销, 处处长审批,1000元以上院长审批。(七)特殊情况因公需要借款的,在有关人员打借条经本庭室领导签字后送院长审批。二、票据管理(一)收费收据按国家规定在财政部门领取诉讼费 专用票据。院计财处设专人管理诉讼费票据,并进行记帐登 记,收费员每次向票据管理人员只领一本票据,以后缴旧领 新;(二)票据管理人员要按一定时间和收费员核对票 据和核销票据,并按有关规定和

3、财政、省高院核对、核销票 据;(三)票据如有丢失、被盗,票据管理人员应立即 报告院领导,并写由书面报告,由院领导与有关领导协商、 审查核实,并签注处理意见,交计财处存查;(四)票据使用、保管人员工作调整时,必须办理 移交手续,将经管的票据逐项交接清楚。三、诉讼费管理(一)诉讼费用严格实行“收支两条线”管理,法 院只负责开收费通知单,诉讼费由银行设点收取,具体操作 按省财政厅、省农行、省高院的(1999) 169、170号文件和 (2000) 112号文件规定落实;(二)院财务根据院工作需要按月编报用款计划, 由财政部门按核定的数额拨付使用;(三)诉讼费的使用范围必须符合最高人民法院与 财政部联

4、合制定的开支范围;(四)院里因工作需要用诉讼费列支的,由院财务 部门编报计划,由院长审核批准,具体支由实施按院财务制 度执行;(五)各庭室的经费支由,由庭室按月编报用款计 划,报院计财处,由院计财处统一报院长审核批示,并填 入各庭室的用款登记册;(六)计财处根据院长批准的用款计划严格按规定 监督执行,计财处除在帐上体现庭室用款数额外,还要在各 有关庭室的用款登记册上逐一核减支由数额,做到院里帐目 清楚,庭室心中有数。(七)有关庭室确因工作需要聘用的打字员、记录 员、 电脑操作员、司机等,由各有关庭室将人数姓名报院 政治处审查并院长审批,经审批后,院计财处根据批准的工 资额列入院财务发放工资,工资数额在各有关庭室用款计划 中核减;(八)各庭室的车辆经费支由,院财务按计划发放 油

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