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文档简介

1、、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数(人)1=2+725其中:1、管理人员272、财务人员313、客服人员434、保安人员5355、保洁人员6213-46、工程人员737、绿化人员828、办公室人员83二、从业人员构成比例()9其中:1、管理人员10=2+ 14%2、财务人员11=3+ 14%3、客服人员12=4 + 112%4、保安人员13=5+ 148%5、保洁人员14=6+ 124%6、工程人员15=7+ 18%7、绿化人员16=8+ 10三、从业人员费用支出总额(元)17=18+26+34558240.00(一)工资支出总额(元)18=19+.+2

2、51918800.00其中:1、管理人员工资总额19312000.00项目经理:6000元/月X 12个月X 1人=72000元 副经理:4500元/月X 12个月X 1人=54000 办公室主任:3500元/月X 12个月X 1人=42000 元维修主管:3400元/月X 12个月X 1人=40800元 安全主管:3200元/月X 12个月X 1人=38400元 客服主管:2800元/月X 12个月X 1人=33600元 保洁绿化主管: 2600元/月X 12个月X 1人 =31200 元2、财务人员工资总额2028800.002400元/月X 12个月X 1人=28800元3、客服人员工资

3、总额2179200.002200元/月X 12个月X 3人=79200元4、保安人员工资总额22962400.00保安人员 34人X 2300元/月X 12个月=938400 元;消防控制中心:1人X 2000元/月X 12个月=24000 元5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员21 X 1200元/月X 12个月=302400元;6、工程人员工资总额24115200.00水电工:2800元/月X 1人X 12个月=33600元 综合维修:2800元/月X 1人X 12个月=33600元弱电维修 4000元/月X 1人X 12个月=48000元7、绿化人员工资总额2536000.

4、00绿化人员:1500元/月X 2人X 12个月=36000元8、办公室人员工资总额2682800.00乂员:2300兀/月乂 1人乂 12个月=27600兀 食堂管理员:2300元/月X 1人X 12个月=27600 元库管员:2300元/月X 1人X 12个月=27600元(二)福利费支出总额(元)26=27+.+33157500.00其中:1、管理人员福利总额2714700.00节日福利:300元/次X 7次X 7人=14700元2、财务人员福利总额282100.00节日福利:300元/次X 7次X 1人=2100元3、客服人员福利总额296300.00节日福利:300元/次X 7次X

5、3人=6300元4、保安人员福利总额3073500.00节日福利:300元/次X 7次X 35人=73500元5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利:300元/次X 7次X 21人=44100元6、工程人员福利总额326300.00节日福利:300元/次X 7次X 3人=6300元7、绿化人员福利总额334200.00节日福利:300元/次X 7次X 2人=4200元8、办公室人员福利总额346300.00节日福利:300元/次X 7次X 3人=6300元(三)社会保障支出总额(元)34=35+.41383760.00其中:1、管理人员社保总额3562400.007人X 20矶本工资

6、X 12个月=62400元2、财务人员社保总额365760.001人X 20矶本工资X 12个月=5760元3、客服人员社保总额3715840.003人X 20矶本工资X 12个月=15840元4、保安人员社保总额38192480.0035人X20%g本工资X 12个月=192480元5、保洁人员社保总额3911040.0021人X 20%g本工资X 12个月=11040元6、工程人员社保总额4023040.003人X 20矶本工资X 12个月=23040元7、绿化人员社保总额417200.002人X 20矶本工资X 12个月=7200元8、办公室人员社保总额4216560.003人X 20矶

7、本工资X 12个月=16560元、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出(元)1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日 常运行维护费(元)5=6+ . + 1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月X 12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元月/部X 12部X 12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月X 12个月=1800元/年4、停车场91200.00100元/月X 1

8、2个月=1200元/年5、消防设施设备103600.00300元/月X 12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月X 12个月=3600元/年7、污水处理(含化粪池清理)125400.00450元/月X 12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明132400.00200元/月X 12个月=2400元/年9、公共门141800.00150元/月X 12个月=1800元/年10、其他153000.00三、绿化养护费(元)1630000.002000兀/月X 12个月=24000兀/年;水费 6000 元/年。四、清洁卫生费(元)1731300.00物耗:300

9、兀/月X 12个月=3600元/年;生沽垃 圾清运:850元/月X 12个月=10200元/年;装修 垃圾清运:70车次X 250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费(元)186800.00物耗:150元/月X 12个月=1800元/年;治安协 调费:5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及 公共责任保险费(元)190不涉及,业委会成立后决定。七、特种设备年检费(元)20=21+22+2321000.00此项甲方负责,不计入成本。乙方负责以实际发 生金额为准,向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000元/部X 8部=8000元/年2、消防年检费2260006000元次/

10、年3、供电设施2370007000元次/年八、办公费(元)24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00 元 X 5.5%=300601.00 元/年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600.00办公用品:150元/月X 12个月=1800元/年;物 业用房电费:800元/月X 12个月=9600元/年; 电话费:800元/月X 12个月=9600元/年;水费: 200 X 12个月=2400元/年;招待费:6000元/年; 交通费:300元/月X 12个月=3600元/年;复印 件租赁费:350元/月X 12个

11、月=4200元/年;打 印机碳粉:90元/个X 10个=900元/年;培训费(主管单位组织):3500元/年。九、固定资产折旧费(元)283000.00十、应提取利润(元)2930000.00H一、所得税(元)307500.0030000 元 X 25%=7500%十二、物业服务运行总成本(元)31=1+5+16+.十20+24+28+29+30833136.80十三、服务小区物业管理面积(平方 米)32277871.14可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行 成本(元/平方米/年)33=31 + 3234.4每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行

12、成本(元/平方米/月)34=33 + 12 个月2.87每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项目行次及关系预算指标备 注一、服务小区交付时间12011.12.31二、服务小区占地面积(平方米)229295.5三、服务小区绿化率(% )330.41四、服务小区入住率(%)4五、服务小区总建筑面积(平方米)5=6+13+14+1533290(一)服务小区物业管理面积(平方米)6=7+1024225可收取物业服务费面积。其中:1、住宅面积7=8+90其中:多层住宅80小高层住宅902、非住宅面积10=11+1224225其中:商业116094写字楼120(二)物业管理用

13、房面积(平方米)13100(三)物业用房经营面积(平方米)140(四)其它面积(平方米)158965【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平 方米=8965平方米;地下面积按照车位物业服务 费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、电梯数(部)1612七、增压水泵数(台)170八、服务小区物业服务人数(人)1825九、服务小区公共配套设施项目及面积 (平方米)19=20+211473(一)社区服务用房活动室201473(二)垃圾中转站210十、物业服务费收入情况22(一)商铺物业费收入情况(元)231、应收商铺物业服务费24219384.006094平方米X 3元月/平方米X 12个月=

14、219384 元2、实收商铺物业服务费预测25197445.603、预测收缴率(% )2690%(二)写字楼物业费收入情况(元)271、应收写字楼物业服务费28543930.0018131平方米X 2.5元月/平方米X 12个月=543930 元2、实收写字楼物业服务费预测29424265.403、预测收缴率(% )3078%(三)装修管理服务费收入情况(元)311、应收装修管理服务费3284787.5024225平方米X 3.5元/平方米=84787.5元2、实收装修管理服务费预测3359351.253、预测收缴率(% )3470%(四)地下车位物业服务费收入情况(元)351、应收车位物业服

15、务费36152640.00159个X 80元月/个X 12个月=152640元2、实收车位物业服务费预测3791584.003、预测收缴率(% )3860%十一、物业服务费总收入(元)36=25+29+33+37772646.30十二、物业共享部位设施设备经营所得 收益(元)37=38+39+4061840.001、车位出租及停车费等收益3851840.0048个露天车位收益:方法一,物业公司自行出租, 以租金弥补车位物业服务费,150元月/个X 48 个X 12个月X 60% (出租率)=51840元。方法二,物业按露天车位数固定向甲方收取车位 物业服务费,48个X 80元月/个X 12个月 =46080元。本预算选择方法一。2、娱乐、休闲等场所的经营收益395000.00展示、电梯广告等。3、其它收益405000.00十三、总收入(元)41=36+37834486.30四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本,由 “人员费用、 物业共享部位/ 共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、

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