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文档简介

1、2017年全面经营风险管控方案批准: 审核: 会签: 编制:二零一七年三月目录一、项目背景与目的 3二、项目计划 3三、组织机构及职责 4四、总体思路 8五、工作重点 8六、管控细则 10七、项目预算 102017年全面经营风险管控方案一、项目背景与目的为了提高公司的管理水平和风险防范能力,合理的保证各单位经营管理合法合规,资产安全,现向全公司大力推进风险库的建立,帮 助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险,明确各部门 风险管理的职责,强化风险管理工作,特制定本实施方案。二、项目计划本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进,严格管控过 程,注重过程输出物,为明确过程输出物的交付

2、时间节点,现制定出 全面风险管理方案全面推进计划。全面经营风险管理方案全面推进计划阶段序 号推进内容输出物启动时间完成时间责任单位里程碑0项吕呈动 建立聘库制定列地圉导蜜磴评估表髡制解巒凤险库圏谥等:锚区险经賽1报机制讯7日3月1归3月15日M月仃日萌加日3月3乍硝3日策划阶段1制定全面经营风险管理方案全面经营风 险管理方案2017年3月1日2017年3月2日综合管理部启动阶段2召开启动发布会/2017年3月8日2017年3月8日综合管理部风险库建 立阶段3各单位全面识别风 险,完成风险库的建立风险库2017年3月 8日2017 年 3 月 14日2017年 3月 25 日各单位风险地图 制定

3、阶段4根据风险库输出整体 的风险地图,制定风险地 图风险地图2017年3月13日2017 年 3 月 15日2017年 3月 25 日各单位、综 合管理部风险管理 职责对照 表建立阶段5根据风险库,按照不 同管理领域及职责、风险 责任界定输出风险管理职 责对照表,建立风险管理 职责对照表风险管理职责 对照表2017年3月15日2017 年 3 月 17日综合管理部报批阶段6报批、打印,印刷风险库、风险管 理职责对照表、风险地图2017年 3月 20 日2017年 3月 31 日综合管理部风险评估 表7形成每月风险经营月报机制风险评估表、月 度风险经营报告2017年4月 2日每月持续各单位、综

4、合管理部风险等级 图谱8根据风险发生可能性 的高低和对经营目标的影 响程度,绘制风险坐标图风险等级图谱2017年4月 3日每月持续综合部不断完善 阶段9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱, 不定期修订完善文件变更表2017年 3月 31 日持续各单位、综 合管理部三、组织机构及职责为了加强风险管理,确保全面经营风险管控按计划推进,成立公 司风险管理体系建设领导小组。公司风险管理组织体系,主要包括由公司领导层和各部门负责人组成 的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其 职责。其中公司总经理任小组组长,党委书记、总经理助理任副组长,各 部门负责人为小组成员,领导小组下设

5、风险管理办公室,设在综合管理部 办公室。各部门分别设立风险管理员,由各部门优秀骨干人员兼任。组长:XXX(一)领导小组组长工作职责:1. 全面负责公司风险管理工作;2. 确定公司风险管理工作的总体目标、风险承受度、批准风险管理策 略和重大风险管理解决方案;3. 了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状,做出有效 控制风险的决策;4. 批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或 判断机制;5. 批准重大决策的风险评估报告;6. 批准风险管理组织机构设置及其职责方案;7. 批准风险管理措施,纠正和处理相关组织或个人超越风险管理制度 做出的风险性决定的行为;8. 督导公司风险

6、管理文化的培育;9. 全面风险管理其他重大事项。副组长: XXXXXXXXX(二)领导小组副组长工作职责:1. 协助组长开展风险管理工作,按照职责管理职能部门及各业务单元 的全面风险,有效化解和降低公司整体的运营风险;2. 审议风险管理策略和重大风险管理解决方案;3. 审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或 判断机制,以及重大决策的风险评估报告;4. 审议风险管理组织机构设置及其职责方案;5. 具体指导、监督、检查各分管部门的风险管理工作;6. 同时根据职责负责组织编制相关方案、计划、报告。7. 办理有关全面风险管理的其他事项。领导小组 成员: XXXXXXXXXXXXXX

7、(三)领导小组成员工作职责:1. 负责执行风险管理基本流程, 组织建立部门风险管理机制体系建设、 风险管理信息系统建设和内部监控体系;2. 研究提出部门重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判 断标准或判断机制;3. 研究提出部门的重大决策风险评估报告;4. 研究提出部门重大风险管理解决方案,并负责该方案的组织实施和 对该风险的全面监控;5. 负责对部门风险管理有效性的评估,研究提出、制定和落实风险管 理防范措施、风险改进方案;6. 做好培育风险管理文化的有关工作;7. 建立健全风险管理内部控制子系统;8. 负责组织落实风险管理全面工作,认真查找风险点,制定和完善职 责内的风险管理工作方

8、案、计划、报告;开展自检自查工作;9. 接受风险管理办公室组织、协调、指导和监督;10. 负责完成年度风险管理目标工作。 风险管理办公室:综合管理部(四)风险管理办公室工作职责:1. 负责公司全面风险管理协调、监督、检查具体落实工作;2. 根据公司风险管理职能对照表 ,负责职能职责相对应的风险管理, 执行风险管理基本流程;3. 对月度重要重大风险、公司前十大风险管理组织制定其管理策略和 解决方案,以及监督改进,对该风险的全面监控;4. 负责组织协调全面风险管理日常工作;5. 负责指导、监督有关职能部门、各单位开展全面风险管理工作;6. 推进公司风险管理文化的有关工作; 风险管理员 : XXXX

9、XXXXXXX(五)风险管理兼职员工作职责:1. 负责风险管理的日常工作,配合风险管理办公室的日常工作;2. 负责风险点查找、识别、评估、确定;3. 按月制定风险管理工作计划并及时分析风险管理工作跟进情况、报 送风险管理办公室;4. 执行风险管理基本流程,落实风险管理防范措施、改进方法,完成 年度风险管理目标工作。四、总体思路 按照“统一规划、上下结合,分层分类、分步推进,突出重点、 持续优化”的总体思路,分阶段、有重点推进实施。1. 统一规划、上下结合:在现有内部控制和专业管理的基础上, 明确风险管理目标,统一风险管理框架,统筹各层级风险管理职能定 位,自上而下建立风险分类清单,自下而上建设

10、风险事件库,确保上 下衔接一致。2. 分层分类、分步推进:根据风险管理目标及各层面职能定位, 结合专业管理实际,分解落实风险管理责任,有计划、分阶段推进, 确保风险管理适应战略及管理需要。3. 突出重点、持续优化:根据公司要求,结合发展战略和经营目 标,加强重大重要风险和高风险领域及业务管理,使风险管理真正成 为价值创造的重要驱动。 集中管理资源, 提高风险管理的效率和效果, 建立风险管理长效机制。 结合内外部环境变化, 与时俱进, 持续优化。五、工作重点各单位应当从本单位的业务出发进行梳理,充分识别分析内外部因素,识别出可能面临的风险,建立“ 风险库 ”;根据风险库输出“ 风险地图 ”;明确

11、每个三级风险对应的管理部门,明确风险管理的职责,输出“风险管理职责对照表 ”;建立完成之后,每月根据风险库进行对照,识别本月公司面临的风险,输出“ 风险评估表 ”;根据风险发生 可能性的高低和对经营目标的影响程度,绘制风险坐标图,输出“ 风 险等级图谱 ”,分为重大重要风险、中等风险和低风险3 个等级。其中重大重要风险(红色部分)上报公司审计部,由公司级进行管控;中 等风险(黄色部分)由单位进行管控;低风险(绿色部分)由基础单 元级(科室、车间)进行管控。1 、风险库和风险地图 风险库和风险地图的建立和运行为现场操作的风险控制提供了更 加简明有效的技术支持,使风险的识别和控制更有操作性和针对性

12、。同时以EXCEL表格形式反映,使数据库信息技术应用上增加了查询的 功能。2 、风险与部门职责对照表 从每部门的职责出发,明确了具体部门对哪些风险进行管控,及 其应该承担的责任。3、风险评估表 查找各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险,有哪些风险。分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条 件。4、风险等级图谱 根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估,绘制风险坐标图,对各项风险进行比较,确定对各项风险的管理优先顺序 和风险管理的层级。六、管控细则1、各单位按照计划推进,按时提交阶段交付物,逾期未交的单位纳入团队绩效考核,按照0.5分/天进行绩效考核。2、项目启动后,各单位对风险管理知识进行培训,并输出培训记录,未进行培训的,按照0.3分/天进行绩效考核。3、各单位严格按照要求提报风险,对虚假提报、隐瞒不报的单位 按照1分/条进行绩效考核。4 、月度风险解决方案纳入月度计划进行管控,综合部每月进行稽核,对未完成项按照0.5分/

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