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1、油轮项目策划方案目录第一章 项目概论7(二)项目选址7(三)项目用地规模7(四)项目用地控制指标8(五)土建工程指标8(六)设备选型方案8(七)节能分析8(八)环境保护7(九)项目总投资及资金构成7(十)资金筹措7(十一)项目预期经济效益规划目标7(十二)进度规划8二、报告说明8三、项目评价8第二章 投资单位说明10(二)公司简介10二、公司经济效益分析10第三章 产业研究分析12二、油轮行业市场分析13第四章 选址分析15二、项目选址15三、建设条件分析15四、用地控制指标16五、地总体要求16六、节约用地措施17七、总图布置方案17(一)平面布置总体设计原则17(二)主要工程布置设计要求1

2、7(三)绿化设计17(四)辅助工程设计18八、选址综合评价19第五章 工艺原则20二、技术管理特点20三、项目工艺技术设计方案20(一)工艺技术方案要求20(二)项目技术优势分析20四、设备选型方案21第六章 投资分析22(一)固定资产投资估算22(二)流动资金投资估算22(三)总投资构成分析22二、资金筹措23第七章 项目经济评价24(一)营业收入估算24(二)达产年增值税估算24(三)综合总成本费用估算25(四)税金及附加25(五)利润总额及企业所得税25(六)利润及利润分配25二、项目盈利能力分析27第八章 投资风险分析28二、社会风险分析28四、资金风险分析29五、技术风险分析29六、

3、财务风险分析29七、管理风险分析30九、社会影响评估30(一)社会影响分析30(二)社会影响效果32(三)项目适应性分析32(四)社会风险对策分析33(五)社会风险评价33第九章 实施安排34二、建设进度34三、进度安排注意事项34四、人力资源配置35五、员工培训35六、项目实施保障35第十章 项目评价结论37第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称油轮项目(二)项目选址xx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45082.53平方米(折合约67.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.86%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度16

4、9.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45082.53平方米,建筑物基底占地面积27888.05平方米,总建筑面积75738.65平方米,其中:规划建设主体工程48249.65平方米,项目规划绿化面积4818.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费3553.31万元。(七)节能分析1、项目年用电量1231067.58千瓦时,折合151.30吨标准煤。2、项目年总用水量14977.04立方米,折合1.28吨标准煤。3、“油轮项目投资建设项目”,年用电量1231067.58千瓦时,年总用水量14977.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152

5、.58吨标准煤/ 年。达产年综合节能量43.04吨标准煤/年,项目总节能率20.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14148.22万元,其中:固定资产投资11458.53万元,占项目总投资的80.99%;流动资金2689.69万元,占项目总投资的19.01%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规

6、划目标预期达产年营业收入22723.00万元,总成本费用17443.15万元,税金及附加267.72万元,利润总额5279.85万元,利税总额6275.83万元,税后净利润3959.89万元,达产年纳税总额2315.94万元;达产年投资利润率37. 32%,投资利税率44.36%,投资回报率27.99%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分 析、未来价格预测、资源供

7、应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区油轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区油轮产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“油轮项目”,本期工程项

8、目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额2315.94万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡 献。3、项目达产年投资利润率37.32%,投资利税率44.36%,全部投资回报率27.99%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对

9、企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称 xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发 展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能

10、齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入20088.08万元,同比增长20.00%(3348.01万元)。其中,主营业业务油轮生产及销售收入为16217.56万元,占营业总收入的80.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4413.96万元,较去年同期相比增长718.42万元,增长率19.44%;实

11、现净利润3310.47万元,较去年同期相比增长551.95万元,增长率20.01%。第三章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3926.90亿元,比上年增长11.65%。其中,第一产业增加值314.15亿元,增长9.80%;第二产业增加值2434.68亿元,增长6.75%第三产业增加值1178.07亿元,增长6.77%。一般公共预算收入268.07亿元,同比增长6.28%,一般公共预算支出54 6.92亿元,同比增长11.00%。国税收入317.04亿元,同比增长8.31%;地税收入亿元93.76,同比增长11.26%。居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨0.95%,衣着

12、上涨 0.72%,居住上涨0.83%,生活用品及服务上涨0.92%,教育文化和娱乐上涨0.78%,医疗保健上涨0.73%,其他用品和服务上涨0.71%,交通和通信上涨0.78%。全部工业完成增加值1919.33亿元。规模以上工业企业实现增加值1528.02亿元,比上年增长7.59%。规模以上AA、BB、CC、DD(含油轮)等主导行业共完成工业增加值100 8.86亿元,增长8.15%。AA完成增加值417.49亿元,增长8.49%;BB完成工业增加值346.12亿元,增长11.69%;CC完成工业增加值235.76亿元,增长1 0.11%;DD完成工业增加值131.54亿元,增长6.71%。规

13、模以上工业企业实现主营业务收入5983.95亿元,比上年增长10.71%。实现利润总额550.23亿元,比上年增长5.20%。固定资产投资完成4236.30亿元,比上年增长7.92%。其中,建设项目投资完成3727.94亿元,增长5.64%;房地产开发投资完成508.36亿元,增长11.38%。在固定资产投资中,第一产业投资完成211.82亿元,同比增长1 1.52%;第二产业投资完成3219.59亿元,同比增长7.28%;第三产业投资完成804.90亿元,增长5.25%。高新技术产业投资943.55亿元,增长9.10%。民间投资3452.71亿元,增长10.63%。城市基础设施投资535.6

14、3亿元,增长 6.29%。重点项目1473个,完成投资2645.67亿元,增长6.12%。全市实现社会消费品零售总额1903.95亿元,比上年增长8.34%。城镇实现零售额1063.44亿元,增长6.13%;乡村实现零售额369.04亿元,增长7.50%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元474.51,增长13.97%。实际利用外资52234.57万美元,同比增长58.54%。外贸进出口总值329.23亿元,同比增长57.28%。其中,出口总值214.00亿元,同比增长59.62%;进口总值115.23亿元,同比增长51.70%。二、油轮行业市场分析目前,区域内拥有各类油轮企业893家,规模以

15、上企业35家,从业人员 44650人。截至2017年底,区域内油轮产值165935.52万元,较2016年142973.91万元增长16.06%。产值前十位企业合计收入80903.20万元,较去年68249.70万元同比增长18.54%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长6.96%。预计区域内油轮行业市场需求规模将达到250896.53万 元,利润总额67088.71万元,净利润20685.56万元,纳税20826.53万元,工业增加值89065.94万元,产业贡献率14.20%。第四章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的

16、交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投

17、资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【20

18、08】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.86%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度169.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45082.5367.59亩2基底面积平方米27888.053建筑面积平方米75738.655754.35万元4容积率1.685建筑系数61.86%6主体工程平方米48249.657绿化面积平方米4818.378绿化率6.36%9投资强度万元/亩169.

19、53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方 式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本 低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营

20、造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时 计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。4、该项目由于

21、需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第

22、五章 工艺原则一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提 下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,

23、在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的

24、节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计167台(套),设备购置费3553.31万元。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11458.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元11458.5380.99%1.1土建工程万元5754.3540.67%1.2设备购置万元3553.3125.11%1.3其它投资

25、万元2150.8715.20%2建设期利息万元-3固定资产投资万元11458.5380.99%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2689.69万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14148.22万元,其中:固定资产投资11458.53万元,占项目总投资的80.99%;流动资金2689.69万元,占项目总投资的19.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5754.35万元,占项目总投资的40.67%;设备购置费3553.31万元,占项目总投资的25.11%;其它投资2150.87万元,占项目总投资的15.2 0%。3、总

26、投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11458.53+2689.69=14148.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11458.5380.99%1.1项目建设投资万元11458.5380.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2689.6919.01%3总投资万元万元14148.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13633.80万元,总成本751 3.97万元,利润总额6119.83万元,净利润232.77万元,增值税436.96万 元,税金及附加458

27、9.87万元,所得税1529.96万元;第二年收入18178.40万元,总成本9457.94万元,利润总额8720.46万元,净利润6540.35万元,增值税582.61万元,税金及附加250.24万元,所得税2180.11万元;第三年生产负荷100%,收入22723.00万元,总成本17443.15万元,利润总额5279.85万元,净利润3959.89万元,增值税728.26万元,税金及附加267.72万元,所得税1319.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22723.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=728.26万元。营业收入税

28、金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元22723.001.1主营业务收入万元22723.001.2其它收入万元-2增值税万元728.263税金及附加万元267.72(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用17443.15万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加267.72万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5279.85(万元)。企业所得税=应纳税所得额×税率=5279.85×25.00%=1319.96(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收

29、入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5279.85(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=5279.85×25.00%=1319.96(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5279.85万元,缴纳企业所得税1319.96万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5279.85-1319.96=3959.89(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=37.32%。(2)达产年投资利税率=44.36%。(3)达产年投资回报率=27.99%。5、根据经济测算,本期工程项目投产

30、后,达产年实现营业收入22723.00万元,总成本费用17443.15万元,税金及附加267.72万元,利润总额5279.85万元,企业所得税1319.96万元,税后净利润3959.89万元,年纳税总额2315.94万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元22723.002增值税万元728.263税金及附加万元267.724总成本费用万元17443.155利润总额万元5279.856企业所得税万元1319.967净利润万元3959.898纳税总额万元2315.949利税总额万元6275.8310投资利润率37.32%11投资利税率44.36%12投资回报率27.99%二、项目盈利能

31、力分析全部投资回收期(Pt)=5.07年。本期工程项目全部投资回收期5.07年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3959.892投资利润率37.32%3投资利税率44.36%4投资回报率27.99%5回收期年5.07第八章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少

32、。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用

33、导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风 险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度

34、来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放

35、,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工 作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有

36、利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生

37、污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环 境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点

38、设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地

39、补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第九章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10752.67万元,占计划投资的76.00%。其中:完成固定资产投资7297.62万元,

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