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1、最新资料欢迎阅读12020 最新审计部部门职责及岗位职责2020 最新审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责:(1) 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2) 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的 经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限 于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(3) 在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(4) 至少每季度向审计委员
2、会报告一次,内容包括但不限于内部审 计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。2、其他职责:(1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员最新资料欢迎阅读2会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计 划的必备内容。(2) 内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实 际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性 和实施的有效性进行评价;(3) 内部审计通常应当涵盖公司经营活动
3、中与财务报告和信息披露 事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管 理、信息系统管理和信息披露事务管理等;(4) 内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠 性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等 信息清晰、完整地记录在工作底稿中;(5) 内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计 工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理 并归档;最新资料欢迎阅读3内部审计部门应当建立工作底稿保密制度, 并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;(6) 协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检
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