不合格品处置及纠正预防措施表_第1页
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文档简介

1、不合格品处置记录表责任单位:发通知单位:检查单位质检部门 编号:G 11-04-01产品名称:发通知人:检查单位质检部门的质检员不合格现状描述:评审意见1、稍微不合格口 2、一般不合格口3、严重不合格口划,评审人员 签名责任单位技术部门的技术人员评审日期年 月日处置方案:核定意见:1rt,、,、. 、t t nmrt核定人:检查单位质检部门的质检员审批人:责任单位技术部门的技术负责人日期:日期:处置情况记录:将怎样按处置方案做,具体步骤填写在此.处置单位责任单位处置人员:责任单位的施工人员日期: 验证t青况t己录:检查单位质检部的质检员将不合格品经处置后,是否符合要求填报在此日期:验证单位:检

2、查单位质检部门验证人员 :检查单位质检部门的质检员不合格品处置记录表责任单位:发通知单位:编号:G 11-04-01产品名称:发通知人:不合格现状描述:评审意见1、稍微不合格 口 2、一般不合格 口 3、严重不合格 口划,评审人员签名评审日期年 月 日处置方案:审批人:日期:核定意见:核定人:日期:处置情况记录:处置单位处置人员:日期:验证情况记录:验证单位验证人员日期纠正和预防举措处理单编号:G 17-03-01责任单位/部门举措性质纠正举措 预防举措信息来源存在口潜在不合格事实描述:事实描述要去除、明白提出部门:提出人部门提出人:质检员、平安员或环管员日期:原因调查及分析:填写人:责任单位责任人签字 日期: 确认人:责任单位主管领导或主管部门负责人签字日期:纠正举措预防举措:拟定人:责任单位责任人签字 日期: 升匕准人:责任单位主管领导或主管部门负责人签字日期:举措落实情况记录须附证据:t己录人:责任单位责任人签字 日期:审核人:责任单位主管领导或主管部门负责人签字日期:实施效果验证及结论:验证人员:纠正举措提出人签字日期:纠正和预防举措处理单编号:G 17-03-01 ()责任单位/部举措性质纠正举措 预防举措门 信息来源存在口潜在不合格事实描述:提出部门:提出人:日期:原因调查及分析:填写人:日期:确认人:日期:纠正举措口预防举措:拟定人:日期:批准人:日期:

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