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文档简介

1、序号流程责任人表单作业容1清单提交仓管员待处理物 品报废申请 表仓管员负责按规定时间编制待处理物品 报废申请表,报仓库主管、PMC主管审 核。2NG查仓库主 管/PMC 主管待处理物 品报废申请 表仓库主管、PMC主管分别对待处理物品 报废申请表进行审查核对,确保物料品 种不多报、漏报以及报表数量准确性。3OK来料品 管待处理物 品报废申请 表仓库主管将待处理物品报废申请表交 进料品管,进料品管对呆废物料进行品质 判定后将待处理物品报废申请表交仓 库主管转呆废物料处理小组组长。品质判定,4呆废物 料处理 小组组 长待处理物 品报废申请 表呆废物品处理小组组长接到待处理物品 报废申请表后,组织呆

2、废物料处理小组 成员召开呆废物料处理小组会议。>呆废物料处理小 组却义>5r非报废呆废物 料处理 小组组 长/成员待处理物 品报废申请 表呆废物料处理小组成员根据物料现状、后 续使用情况等做出报废与非报废的处理 判定意见,非报废包括暂存仓、退货、出 售、交换、再利用等。并将待处理物品 报废申请表交总经理签名确认。6责任部 门人员待处理物 品报废申请 表责任部门人员根据待处理物品报废申请 表中的非报废处理方式按程序执行处 理。非报废处理7责任部 门人员待处理物 品报废申请 表责任部门人员根据待处理物品报废申请 表中的报废处理方式按程序执行处理。NG.报废处理83 OK副总物品报废 单

3、副总对物品报废单进行审批。9仓管员 / 财务会 计仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处 理、单据传递工作;财务会计负责会计帐 目的调整;信息处理101改善措施拟定/ 执行呆废物 料处理 小组组 长/成 员呆废物料处理小组组长组织召开呆废物 料研讨分析会,提出可行的纠正/预防措 施,并督导相关部门责任人员切实执行。L0目的 有效推动公司呆废材料、成品的处理,以达到物尽其用,减少资金积压,降低仓储成本,节 约仓储空间。2. 0适用围适用于本公司所有的呆废物料。3. 。定义3.1 呆废物料处理小组:由品管部、工程部、PMC部、采购部、生产部等部门负责人组成,由副总 担任组长,各部门负责人为组员。4.

4、 0职责4.1 呆废物料处理小组:负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作;4.2 PMC部(仓库):负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作;4. 3品管部:负责呆废料的品质鉴定工作;4. 4人事行政部:负责报废物料的出售工作;4. 5采购部:负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作;5. 6生产部:负责呆废料的部回收再利用工作;6. 7财务部:负责呆废料处理的监督及资金回收工作;7. 8工程部、销售部、PMC部:参与呆废物料处理工作。5.。作业程序5. 1仓存过期物料的处理:5. 1.1仓管员于每月27日下午下班前,依类别将超过物品储存期限表仓存过期物料填写物料

5、 复检通知单交品管部来料品管,仓管员必须详细填写原生产制令单号(必要时)、产品型 号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等容;5. 1.2品管部来料品管组收到物料复检通知单后,立即组织人员进行复检,并将复检结果填 写在物料复检通知单“品管复检结果”栏,合格物料贴绿色“接受”标签,不合格物料 贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日完成;5. 1.3仓管员根据来料品管的复检结果,将物料进行分类存放,合格物料存放于良品仓,不合 编制| 审核 | 批准格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成;8. 2仓存不良品、呆滞物料的处理:8.2. 1仓管员于每月最后一天下班前,依类别将仓存不良品

6、及超过呆滞物料定义表规定的未异 动期限的呆滞物料填写待处理物品报废申请表(要求待处理物品报废申请表必须详 细填写原生产制令单号(必要时)、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理 原因(不良或呆滞原因)等容)交仓库主管初审、PMC部经理复核,确保物料品种不多报、 不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成;5. 2. 2仓库主管将待处理物品报废申请表交品管部进料品管组(如为成品,则交成品品管组, 如为自制五金件,则交五金制程品管组);5. 2. 3品管部来料品管组收到待处理物品报废申请表后,立即组织人员对呆滞物料进行复检(仓 存不良品不须复检),将检验结

7、果填写在待处理物品报废申请表“进料品管核查”栏,并 将待处理物品报废申请表返交仓库主管,要求在1个工作日完成。5. 2. 4仓库主管于1个工作小时将待处理物品报废申请表交呆废物料处理小组组长;5. 2. 5呆废物料处理小组组长接到待处理物品报废申请表后1个工作日,组织召开呆废物料处 理会议,由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法(处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等)及处理期限,将达成一致的处理方法填写在 待处理物品报废申请表“处理方法”栏,并注明责任部门。之后,由呆废物料处理小组 成员签名,呆废物料处理小组组长审核确认;5. 2. 6若部分呆废物料

8、处理需到现场对物料进行确认后才能判定“处理方法”的,由呆废物料处理 小组组长带领成员到现场进行确认、判定;5. 2. 7若呆废物料品种、数量较多时: 呆废物料处理小组组长要拟定呆废物料处理计划,按类别组 织召开呆废物料处理会议,以加强呆废物料处理的计划性和系统性;5. 2. 8呆废物料处理小组组长安排将待处理物品报废申请表转交各相关部门,相关部门责任 人员根据待处理物品报废申请表中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理,呆废物料处 理小组组长负责跟进处理情况,并对处理中存在的问题进行处理,相关部门人员应予 配合、 支持;5.2.8. 1对决定报废的物料:编制| 审核 | 批准A.仓管员在物料销存

9、卡上注明处理方法,并根据待处理物品报废申请表填写物品报 废单;B.将物品报废单交仓库主管审核,要求2个工作小时完成;C.将物品报废单交呆废物料处理小组组长审核,要求2个工作小时完成;D.将物品报废单交总经理(或总经理授权人员)审批,要求2个工作小时完成:E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料,必要时,财务部派人现场监督报废处理;F.仓管员将物品报废单交财务部核算材料价值;5. 2. 8. 2对决定再利用的物料:A.仓管员将可以回收再利用的物料填写一份再利用物品处理表交车间主管;B.车间主管根据再利用物品处理表安排物料员开具领料单到仓库领取物料;C.生产部人员负责按呆废物料处理小组决定的回收

10、再利用的具体处理方案,将物料进行再处 理;D.车间主管将再利用的处理结果填写在再利用物品处理表;E.车间主管将再利用物品处理表交生产部、PMC部签名后,将再利用物品处理表退 交仓库主管;F.仓库主管对再利用物品处理表进行审核后转交仓管员;G.仓管员将再利用物品处理表交财务部记帐并核算材料价值。5. 2. 8. 3对决定退供应商的物料:A.采购部通知供应商到本公司仓库办理退货;B.仓管员开具材料/半成品出仓单,交供应商收货人员签名确认;C.仓管员开具放行条,交供应商收货人员签名确认;D.仓管员将材料/半成品出仓单、放行条交仓库主管签名后,方可放行。5. 2. 8. 4对决定暂存仓的呆废料:A.仓

11、管员将决定暂存仓的呆废料存仓储存,待下次进行待处理品报废申请时继续申请报废。5. 2. 8. 5对决定“出售”、“交换”的物料:A.采购部接到待处理物品报废申请表后,积极与相应供应商联系“出售”、“交换”事宜;B.采购部通知供应商到本公司仓库办理“出售”、“交换”的领取;编制| 审核 | 批准C.仓管员开具材料/半成品出仓单,交供应商收货人员签名确认;D.仓管员开具放行条,交供应商收货人员签名确认;E.仓管员将材料/半成品出仓单、放行条交仓库主管签名后,方可放行。5. 2. 9其它部门参与呆废物料处理:5. 2. 9. 1工程部接到待处理物品报废申请表后,对判定“暂存仓”的呆废物料,积极进行处

12、理:A.在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用;B.对于存量过多的呆滞物料由工程部研究使用此呆滞物料于现有机种的可能性或为现有使用 材料之代用品;C.对于已淘汰机种所造成的材料必须维持必要数量的维修材料。5. 2. 9. 2销售部接到待处理物品报废申请表后,积极依拟定的处理期限进行处理:A.在销售产品时应优先考虑呆滞物料用于现有机种的可能性或为现有使用材料之代用品; B.考虑呆滞物料用于客户配件的可能性。5. 2. 9. 3 PMC部接到待处理物品报废申请表后,积极依拟定的处理期限进行处理:A.为防止呆滞物料的发生,PMC部物控员在编制物料需求计戈I时特别注意需求数量, 对于即将淘汰的产品更应

13、注意;B.淘汰旧产品时应有完善的计划,以尽量避免呆滞物料的发生。5.2. 10逾期仍未处理完毕的,处理责任部门负责人应在待处理物品报废申请表上注明原因, 并重新拟定处理方法,经呆废物料处理小组组长批准后继续处理;5. 3仓存制程不良转为来料不良的处理:5.3. 1车间退料属制程不良时。,品管员在退/补料单上注明不良类型,不须开具退料检验报 告,由仓管员在每周一将上周产生的制程不良登录在待处理物品报废申请表,并将不 良 物料分类、整理好,要求在4个工作小时完成;5.3.2仓管员将待处理物品报废申请表交仓库主管审核后转呆废物品处理小组组长,呆废物 品处理小组组长组织召开呆废物料处理会议,对于判定可

14、以退给供方的物料,由进料品管 于次日下班前出具退供方物料的退料检验报告交仓管员、采购员;对于判定制程不良 不可转换为来料不良的,由相关部门执行呆废物料小组判定的处理意见;5. 3. 3采购员接到待处理物品报废申请表后通知供方来厂办理退货手续;仓管员在供方来厂 编 制 审 核 批 准后,开具材料/半成品出仓单办理退货手续;5. 4仓库外不良品的处理:5.4. 1对于装配车间产生的经装配车间制程品管员判定报废的自制五金件,山装配车间物料员开具 退/补料单将报废的自制五金件退仓,具体依退料作业流程处理;5. 4. 2仓管员在接收报废的自制五金件的1个工作日,依退/补料单开具待处理物品报废申请 表,交

15、仓库主管审核签名后,连同自制五金件一起交五金车间主管;5.4. 3生产主管于1个工作日安排人员判定报废自制五金件的处理方法,对于大件改小件等再利用, 由其在“处理方法”栏注明,对于不能再利用需报废的物料,由其在“处理方法”栏注明。 完成后通知呆废物料处理小组组长、人事行政部人员签名确认;5. 4. 4呆废物料处理小组组长、人事行政部人员确认无误后,对于报废的呆废物料,由人事行政部 人员联络报废出售事项;对于再利用的物料,由车间主管安排物料员填写再利用物品处理 表,并跟踪、记录物料再物用情况;5. 4. 5处理完毕后,车间主管将待处理物品报废申请表、再利用物品处理表交仓管员转交财 务部记帐,并核

16、算材料价值。5. 5物料管理改进:5. 5. 1呆废物料处理小组组长在呆废物料处理会议后3天组织小组成员召开呆废物料研讨分 析会,在会上研讨、分析呆废物料产生原因,提出可行的纠正/预防措施,将形成的会议决 议报总经理审批;5. 5. 2相关部门责任人员切实执行经副总批示的呆废物料纠正/预防措施。5. 6账目记录:仓管员根据物品报废单、材料/半成品出仓单及时做好账目登录工作;财务部会计负责会计账目的调整工作;5. 7表单的保存与分发:仓管员将呆废物料处理中产生的单据分类归档,并按时集中分送到相关部 门。6.0处罚规定6.1各工作责任人没有按规定时间完成作业任务的,处罚10元/单。6.2呆废物料处理没有形成明确的处理期限、处理方法及处理责任人员,致使物料无法处理的, 处罚呆废物料处理小组组长5元/种物料:编制审核批准6. 3相关部门责任人员未严格

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