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文档简介
1、CIA考试内部审计业务历年真题精选及答案 1127-522 鉴于内部审计资源的稀缺,在制走审计业务工作时间表时, 审计执行主管(CAE)决走不针对审计建议安排后续工作审计 执行主管的决走是否违反了标准?A没有违反,因为标准没有具体规走是否需要开展后续工 作.B.没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取 纠正措施,没有必要采取后续措施.U违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措 施的充分理由.D.违反了,因为标准要求审计师确走客户是否恰当落实了 审计师的所有建议.答案:C2 审计师在对基于网络的第三方付款处理公司进行审计他 确走,由于存在一种程序错误,客户可以为每个邮寄地址创
2、建 多个账户这就引起了银行卡交易处理过程中的问题管理层 同意修正程序,并通知拥有多个账户的客户应对账户进行合 并审计师应如何应对此情况?A修改今后审计的范围,以核实程序得到修正,账户得到合并B.评估管理层提议开展的纠正措施的适当性和有效性U开展跟踪审计,核实程序是否得到修正,账户是否得到合并D不采取任何措施,因为管理层已同意解决问题 答案:C3 将理想准确度从1000美元提高到2000美元,将对所需的抽 样规模产生何种影响?A加大抽样规模;B缩小抽样规模;U不影响抽样规模;D.无法确定对抽样规模的影响.答案:B4 以下哪项内容可以使公司的应收账款周转率在三年中稳步 下降?A 提高为提前付款提供的折扣;B.实施更加开放的信3贷政策;U按周而不是按月提供发票;D增加现金销售.答案:B 5 以下哪项内容(如果审计师观察到的话)不表明有必要在采 购部门搜寻其他舞弊信号?A.其中一位采购代理的生活水平已有提高.B.内部控制框架存在严重薄弱环节.U采购代理已说服管理层采纳更加及时地向供应商付
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