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文档简介

1、泓域咨询 /海东预拌商品混凝土项目可行性研究报告报告说明商品混凝土的发展与国家基础设施领域内的投资密切相关。2016年以来,在国家促投资、稳增长一系列政策措施的综合作用下,我国固定资产投资增速缓中趋稳。2016年完成固定资产投资(不含农户)596,501.00亿元,同比增长8.10%,比上年回落1.90%。2016年投资增速虽然放缓,但在供给侧结构性改革和一系列稳增长政策的推动下,投资增长的内生动力已出现企稳态势,投资结构继续优化,积极因素正在累加。根据谨慎财务估算,项目总投资12383.40万元,其中:建设投资9021.44万元,占项目总投资的72.85%;建设期利息234.39万元,占项目

2、总投资的1.89%;流动资金3127.57万元,占项目总投资的25.26%。项目正常运营每年营业收入26500.00万元,综合总成本费用21267.30万元,净利润3824.98万元,财务内部收益率22.84%,财务净现值6086.80万元,全部投资回收期5.87年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本期项

3、目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论9一、 项目概述9二、 项目提出的理由10三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标12六、 原辅材料及设备12七、 项目建设进度规划13八、 环境影响13九、 报告编制依据和原则13十、 研究范围14十一、 研究结论14十二、 主要经济指标一览表15主要经济指标一览表15第二章 项目承办单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主

4、要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨21七、 公司发展规划22第三章 项目投资背景分析27一、 产业链构成及上下游关系27二、 商品混凝土行业前景28三、 行业的周期性、季节性和区域性特征32第四章 市场预测34一、 商品混凝土整体发展情况34二、 行业基本风险37第五章 项目选址方案39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 创新驱动发展40四、 社会经济发展目标41五、 产业发展方向41六、 项目选址综合评价42第六章 产品方案分析43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方

5、案一览表43第七章 建筑技术方案说明46一、 项目工程设计总体要求46二、 建设方案46三、 建筑工程建设指标48建筑工程投资一览表48第八章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事60第九章 运营模式63一、 公司经营宗旨63二、 公司的目标、主要职责63三、 各部门职责及权限64四、 财务会计制度67第十章 发展规划分析71一、 公司发展规划71二、 保障措施75第十一章 环境影响分析78一、 环境保护综述78二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析82六、

6、 营运期环境影响82七、 环境影响综合评价83第十二章 技术方案分析85一、 企业技术研发分析85二、 项目技术工艺分析88三、 质量管理89四、 项目技术流程90五、 设备选型方案91主要设备购置一览表92第十三章 进度规划方案93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十四章 原辅材料及成品分析95一、 项目建设期原辅材料供应情况95二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理95第十五章 投资估算及资金筹措96一、 投资估算的编制说明96二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、

7、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十六章 项目经济效益评价104一、 基本假设及基础参数选取104二、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表106利润及利润分配表108三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110四、 财务生存能力分析111五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表113六、 经济评价结论113第十七章 项目风险防范分析114一、 项目风险分析114二、 项目风险对策116第十八章 总结说明118第十九章 附表119建设投资估算表119建设期利息估算表

8、119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表126项目投资现金流量表127第一章 项目绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:海东预拌商品混凝土项目2、承办单位名称:xxx投资管理公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:熊xx(二)主办单位基本情况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任

9、意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流

10、的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx立方米预拌

11、商品混凝土/年。二、 项目提出的理由在全寿命期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。混凝土与水泥制品行业坚持低碳、绿色、循环的可持续发展战略,在绿色制造、绿色材料、绿色建筑的发展中实现自身的绿色发展。坚定不移扩大开放积极推进中国(海东)跨境电子商务综合试验区建设,促进与青海曹家堡保税物流中心(B型)协同联动发展,构建对外开放新平台。继续深化东西部扶贫协作,实现更高层次的跨省域、跨市域的对外交流合作。扎实做好青洽会、国家生态博览会等展会参展,高水平举办农展会,推动海东特色品牌“走出去”。三、 项目总投资及

12、资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资12383.40万元,其中:建设投资9021.44万元,占项目总投资的72.85%;建设期利息234.39万元,占项目总投资的1.89%;流动资金3127.57万元,占项目总投资的25.26%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资12383.40万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)7599.99万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4783.41万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):26500.0

13、0万元。2、年综合总成本费用(TC):21267.30万元。3、项目达产年净利润(NP):3824.98万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.84%。5、全部投资回收期(Pt):5.87年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):10890.43万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括水泥、粉煤灰、沙子、石子、保温材料、钢筋、模具、预埋件、网片、预埋管线、挤塑板、水性脱模剂。(二)主要设备主要设备包括:桁车吊、燃气锅炉、搅拌机、装载机、导向轮、驱动轮、感应防撞装置、模台横移车、鱼雷罐、堆垛机、立体养护窑、布料机。七、 项目建设进度规划项目

14、计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、

15、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。十、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策

16、和建设提供可靠和准确的依据。十一、 研究结论通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积24998.781.2基底面积7999.801.3投资强度万元/亩437.332总投资万元12383.402.1建设投资万元9021.442.1.1工程费用万元7820.342.1.2其他费用万元984.822.1.3预备费万元216.282.2建设期利息万元234.392.3流动资金万元3127.573

17、资金筹措万元12383.403.1自筹资金万元7599.993.2银行贷款万元4783.414营业收入万元26500.00正常运营年份5总成本费用万元21267.30""6利润总额万元5099.97""7净利润万元3824.98""8所得税万元1274.99""9增值税万元1106.09""10税金及附加万元132.73""11纳税总额万元2513.81""12工业增加值万元8348.17""13盈亏平衡点万元10890.43产值14回

18、收期年5.8715内部收益率22.84%所得税后16财务净现值万元6086.80所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:熊xx3、注册资本:730万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-3-267、营业期限:2014-3-26至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事预拌商品混凝土相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、

19、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企

20、业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新

21、技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4615.773692.623461.83负债总额2596.482077.181947.36股东权益合计2019.291615.

22、431514.47公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21056.4016845.1215792.30营业利润4185.373348.303139.03利润总额3666.262933.012749.70净利润2749.702144.771979.78归属于母公司所有者的净利润2749.702144.771979.78五、 核心人员介绍1、熊xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、郑xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。20

23、03年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、叶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、谭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年

24、3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、汤xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、黎xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年

25、4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、汪xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入

26、和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型

27、,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续

28、开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干

29、为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五

30、)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立

31、完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构

32、,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的

33、员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目投资背景分析一、 产业链构成及上下游关系1、上游行业商品混凝土的上游主要包括砂子、石子等原材料开采及加工行业、水泥生产行业、重型生产设备行业、以及水、电供应行业。砂子、石子、水泥等原材料,其供应商呈现较为分散的状态,且各类型原材料的供应商众多,市场竞争较为充分。上游行业的价格变动直接影响到混凝土产品的成本,生产要素价格的上涨,导致产品成本上升,进而影响到产品的利润。水泥作为商品混凝土主要原材料,其供应的稳定对本行业至关重要,水泥价格波动对本行业影响较大;我国是世界最大水泥生产国,水泥行业竞争充分且供应稳定。2、下游行业商品混凝土的下游主

34、要包括城乡基础设施建设行业、房地产行业、工业建筑行业、铁路、公路、机场、水电站等基础建设。国民经济的持续、健康发展和城市化率的不断提高促进了我国建筑工程、市政工程、交通工程、铁路工程及桥梁、港口等其他大型基础设施建设的发展。基础设施项目的不同市场需求将推动混凝土产品的技术进步和混凝土行业的优胜劣汰;对于高端产品的需求将催生一批技术水平先进、混凝土产品品质优良的企业。二、 商品混凝土行业前景1、国内市场商品混凝土生产增长低速平稳基础设施投资增速稳中有升。根据中国混凝土与水泥制品协会发布的2016年混凝土与水泥制品行业经济运行情况显示,2016年,基础设施投资118,878.00亿元,比上年增长1

35、7.40%,比上年加快0.20%,比全部投资多9.30%;基础设施投资占全部投资的比重为19.90%,比上年提高1.50%。地区结构中,中、西部地区基础设施投资增长26.60%,占全部基础设施投资的比重为58.00%。房地产开发投资增速加快。在商品房销售快速增长的带动下,房地产开发投资增速回升。2016年完成投资102,581.00亿元,比上年增长6.90%;房地产对全部投资增长的贡献率为14.70%,比上年提高12.80%。受宏观经济运行持续向下,尤其是固定资产投资、房地产投资增速持续下滑等因素影响,作为投资拉动高度依赖型的预拌混凝土行业在“十二五”期间由高速增长转为中低速增长甚至负增长,而

36、在未来一定时期内,宏观经济保持中低速增长、房地产去库存化、大规模经济刺激不可期等外在动力减弱,内生驱动不足仍将是预拌混凝土行业所面临的“新常态”格局。但总体来看,我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的关键时期,“十三五”期间我国依然将保持较大的建设规模,而新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的持续发展,以及京津冀一体化、长江经济带建设、中原城市群建设、新一轮振兴东北等一系列国家区域发展战略的实施,将使未来五年内市场对于预拌混凝土的“刚性”需求量继续保持在高位。2016年,是实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。坚持创新发展、协调发

37、展、绿色发展、开放发展、共享发展五大发展理念的引领,发挥宏观政策、产业政策、微观政策、改革政策、社会政策五大政策的协调,推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务的落实,国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,全年GDP保持6.70%中高速增长,实现了“十三五”良好开局。根据中国混凝土与水泥制品协会统计,受全国投资增速企稳回升、市场需求总体平稳、行业自律等内、外部因素影响,进入第四季度建材主要产业生产平稳,建材产品价格和经济效益企稳回升。全年规模以上建材行业主营业务收入5.30万亿元,同比增长5.50%,利润总额3,435.00亿元,同比增长11.70。混凝土与水泥制品行业在国发34号文的指导

38、下,抓住机遇、迎接挑战,在创新中努力实现行的转型升级。全年生产和收入增长较上年同期均有回升。初步核算,全年实现主营业务收入11,905.00亿元,同比增长8.90%;实现利润总额658.00亿元,同比增长4.10%,总体上行业经济保持平稳低速增长。2、预拌混凝土下一步发展方向(1)混凝土产品趋于功能化、特色化发展混凝土产品从过去的普通量大的C30及以下强度等级的混凝土为主转变成为功能混凝土、精细化产品发展,如装饰混凝土、轻质泡沫混凝土、透水混凝土、清水混凝土等。并且原材料也将多元化和品质化,利用固废生产混凝土、利用微粉、超细粉替代胶凝材料生产混凝土。随着矿山行业环境整改压力的加大,其运行模式从

39、粗放加工向精细高品质方向发展,为混凝土产品质量的控制和重视砂石质量提供了可能。(2)混凝土产品市场向多极化转变预拌混凝土销售市场由过去的满足住宅房地产业需要为核心向着基础设施建设需要、城市高水平发展需要、农村建设需要多极化转变。桥梁、铁路、公路、核电、水电建设将是预拌混凝土大展身手的战场。(3)国内混凝土企业国际化我国混凝土企业将跟随国家的“一带一路”发展战略走出国门,到国外建厂。国内优秀的混凝土企业将以技术销售、顾问型销售、产品领先为打开市场的金钥匙,并以关注环境、关注员工良好的企业形象赢得当地市场的尊重。(4)节能环保型混凝土产品在全寿命期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、

40、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。混凝土与水泥制品行业坚持低碳、绿色、循环的可持续发展战略,在绿色制造、绿色材料、绿色建筑的发展中实现自身的绿色发展。通过技术创新消纳城市固废,如建筑垃圾以及冶金废渣、矿山固废的主力军而变身成为城市不再排斥的一分子。固废消纳一体化工厂成为良好的运行模式,做到固废的100.00资源化利用、100.00产品市场化、100.00处理过程达标,是当前我国混凝土企业消纳固废的方向性指标。(5)互联网下智能型搅拌站的运行预拌混凝土企业借助于飞速发展的互联网,开发了“智能节约型搅拌站运行系统”,使得混凝土企业既要在市场好时吃得下管

41、得住,满足客户需要,又要在市场回归正常时无闲人稳得住,盈得合理利润。“智能节约型搅拌站运行系统”利用互联网、工控技术、ERP系统、磅房无人值守系统、数字化全过程质量监控系统、GPS监控系统、手持移动设备等手段将企业运行的全过程联通起来,减少人员干预和操作,实现过程自动化和智能化。(6)预拌向预制转型时机日趋成熟装配式建筑将是预拌混凝土向预制混凝土转型的一场行业革命,随着国家大力推行装配式建筑、绿色建筑,以及高性能混凝土、地下管廊、海绵城市等政策法规的相继出台,预拌混凝土行业转型的时机已经来临。虽然现阶段我国预制混凝土行业发展面临政策落地困难、专业人才短缺、市场环境恶化、工程质量堪忧、工程成本偏

42、高、企业运行艰难等一系列问题,但仍将是城市化建筑转型以及混凝土行业发展的必然趋势。三、 行业的周期性、季节性和区域性特征1、行业的周期性商品混凝土行业周期性特征较为明显,受宏观经济的周期影响较大。行业的发展与国民经济社会发展水平和全球经济增长速度密切相关,与固定资产投资和政策导向高度关联,总体上与基础设施建设行业的运行周期保持同步。我国经济近年来一直以较快速度发展,基础设施建设投资力度持续增加,同时随着环保力度的加强,绿色商品混凝土行业作为国家鼓励的建筑材料,未来将保持快速发展。2、行业的季节性商品混凝土行业的季节性较为明显,每年的11月开始至次年3月,我国北方地区进入高寒期,工程建设停止施工

43、,对商品混凝土需求量明显下降,因此该期间我国北方市场基本处于停顿状态;4月开始全国各地工程建设恢复开工,商品混凝土系列产品销量迅速增长,410月为销售旺季。而在南方,夏季受雨季的影响,工程施工建设缓慢,因此商品混凝土需求量也会相应下降。市场需求的季节性波动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。3、行业的区域性由于商品混凝土具有易凝结、高运输成本的产品特性,在正常在环境温度高于+25摄氏度时,从装料、运输、到卸料延续时间一般不超过60分钟,当环境温度低于+25摄氏度时,上述时间一般不超过90分钟,整个供应运输时间应控制在2小时左右,因此运输半径一般为50.00公里以内,因此商品混凝土行

44、业区域性特征非常明显。第四章 市场预测一、 商品混凝土整体发展情况混凝土是基本建筑材料,广泛运用于各种建筑物和构筑物。商品混凝土是指由水泥、骨料(主要指砂、石)、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等成分按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。商品混凝土行业具有区域性、季节性和周期性的特征。1、国外发展情况商品混凝土诞生于欧洲,1903年德国建成世界上第一个商品混凝土工厂,相对于现浇混凝土,具有节约原材料、降低能耗、提高施工速度、减少环境污染等优点,能带来良好的经济和社会效益,因此受到许多国家的重视并得到迅速发展。根据中国混凝土与水泥制品

45、工业年鉴的有关数据,发达国家商品混凝土行业已经发展到成熟阶段,其商品混凝土用量占整个混凝土总用量的80.00%以上,混凝土平均强度等级已达到40.0050.00MPa,大量应用了C60、C80混凝土,最高已达到200.00MPa。受全球经济景气度下降的影响,欧盟、美国等国家和地区近几年的商品混凝土产量增长下降。2、国内发展情况中国预拌混凝土行业起始于20世纪70年代末期,20世纪90年代开始获得蓬勃发展。为了区分20世纪50年代冶金系统如鞍钢及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土,并强调其进入社会后的商品属性,又将预搅拌混凝土称为“商品混凝土”。近年来的特大工程、重点工程、重要结构几乎都采用了

46、商品混凝土,如城市重大基础设施建设项目、市政工程、公路和铁路交通、跨海大桥、核电、军工、港口、冶金等均为使用商品混凝土,商品混凝土在国民经济的建设和发展中发挥着巨大的作用。随着关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知和散装水泥管理办法出台后,预搅拌混凝土行业进入了快速发展阶段。作为刚刚发展30余年的新兴行业,经过快速增长和积累过程,目前已经成为超过水泥产业规模的基础建材行业,2016年国内经济下行压力持续,在适度扩大总需求的同时,着力压减过剩产能,加快推进供给侧结构性改革,促进降本增效,2016年国家基建投资保持上升态势,各地基建项目正在陆续开工建设,预拌混凝土市场需求总体平稳、个别地区稳中

47、略有进。据中国混凝土网的统计,2015年我国商品混凝土产量共计22.23亿立方米,同比减少1.53亿立方米,降幅达7.70%,为1998年以来首次负增长。2016年我国商品混凝土总产量为22.29亿立方米,与2015年基本持平。总体来看,我国预拌混凝土产量变化情况同宏观经济走势基本一致。国家统计局数据显示,2016年,全国固定资产投资(不含农户)596,501.00亿元,比上一年名义增长8.10%(扣除价格因素实际增长8.80%),固投增速呈现“西高东低”的态势,东部地区投资249,665.00亿元,比上年增长9.10%;中部地区投资156,762.00亿元,增长12.00%;西部地区投资15

48、4,054.00亿元,增长12.20%;东北地区投资30,642.00亿元,下降23.50%。2016年,全国商品房销售面积157,349.00万平方米,同比增长22.50%;商品房销售额117,627.00亿元,增长34.80%,这两项指标均超过2013年,创下历史新高。预计2017年下半年楼市将进入价格调整期,楼市将迎来“以价换量”,下半年调整的力度将比上半年更深。根据中国混凝土网的统计数据,从行业规模来看,截至2016年底,全国商品混凝土企业总数约为12,808家。从区域情况来看,2016年,华北、东北地区商品混凝土产量分别下滑了4.61%和7.65%,下滑的主因是受下半年环保力度加大,

49、多地搅拌站持续的大面积停产,不少在建工程也因此进度缓慢。除华北、东北地区之外,其余地区商品混凝土总产量均小幅增长,其中西北地区涨幅最高,增速为6.64%,超预期增长的基建计划拉动了该地区商品混凝土的需求。3、我国西部地区发展情况近几年西部地区受益于“西部大开发”及“一带一路”等政策的大力扶持,经济发展和投资力度逐年加大,预拌混凝土使用量在不断提升。整体来看,东、中、西部地区在预拌混凝土产量的变化符合经济发展、基建建设及房地产投资的区域变化特征,近10年来西部地区固定资产投资的持续高速增长带动了预拌混凝土的快速发展。二、 行业基本风险1、政策风险商品混凝土作为城乡基础设施建设行业、房地产行业、工

50、业建筑行业、铁路、公路、机场、水电站等基础建设的重要原材料,其行业发展与其下游应用行业息息相关。而房地产投资、基建等工程受国家宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。近年来受宏观经济形势的影响,国内经济增长速度有所放缓,但国内基础设施投资仍然维持了较高规模的增长。如果未来国家对于整体基础建设的投入因政策调整而放缓,则会对商品混凝土市场的增长造成消极影响。2、市场竞争风险商品混凝土的运输半径一般约为50.00公里,因此商品混凝土行业主要表现为区域性竞争。为此,很多混凝土公司通过兼并重组和扩大生产规模来达到规模化效应,通过规模采购来增强议价能力,减少生产成本,提升竞争能力。由于水泥行业严重过剩,很多

51、水泥厂家也开始大规模进军混凝土行业,不断扩大混凝土业务,混凝土业务甚至已经成为部分水泥企业的主营业务。随着混凝土行业的兼并重组和水泥企业延伸产业链进入到混凝土行业,必将会使混凝土行业的竞争更加激烈,改变混凝土行业的原有格局,同时也会使行业更加规范、提高行业准入门槛,进而提升整个行业竞争力,加速商品混凝土行业结构调整和转型升级的步伐。3、原材料价格波动风险原材料价格是影响商品混凝土企业产品成本的直接因素,主要生产原料包括水泥、石料、砂、矿粉、粉煤灰、外加剂等,原材料在生产成本中所占比例超过50.00%,且全部通过市场采购获得。原材料价格的大幅度波动,影响了商品混凝土企业的生产成本,使得企业生产成

52、本具有较大的不确定性,进而影响企业的经济效益,具有较大的经营风险。第五章 项目选址方案一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况海东是青海省辖地级市,因位于青海湖以东而得名;属于黄土高原向青藏高原过渡镶嵌地带,属半干旱大陆性气候;全市总面积1.32万平方千米,下辖2区、4自治县。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,海东市常住人口为1358471人。海东历史源远流长,在漫长的历史演进中,河湟地区由“逐水草而居”的原始游牧状态进入较发达

53、的农耕文明。河湟各族人民在这片土地上共同开发建设,创造了灿烂的历史文化。2016年12月,被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。全市地区生产总值首次突破500亿大关,达到514.6亿元、同比增长4.7%,高于全省全国增速;规上工业增加值增长2.4%;实现社会消费品零售总额121.27亿元、增长3.9%;地方一般公共预算收入26.92亿元、增长31.8%;城镇常住居民人均可支配收入33509元、增长4.8%,农村常住居民人均可支配收入12444元、增长7%。黄河出省断面II类水质、湟水河出省断面IV类水质达标率均为100%,全市环境空气质量优良率为95%。城镇新增就业9513人,城镇登记失业率

54、控制在3.2%。居民消费价格涨幅控制在2.8%以内,物价总体平稳。各项存贷款余额分别达到655.63亿元和485.23亿元,存贷比为74%,较年初上升5.7个百分点。快递服务业务量和业务收入分别增长26.2%和47.7%;保险业保费收入11.85亿元、增长7.1%。全市地区生产总值年均增长7.5%,三次产业比重由2015年的14:50:36调整为2020年的15:38:47,财政一般公共预算收入年均增长10.8%,城市建成区面积达到66.3平方公里,全体居民人均可支配收入年均增长10%,森林覆盖率提升至36%。全市17.57万绝对贫困人口实现“清零”。三、 创新驱动发展立足新发展阶段,贯彻新发

55、展理念,积极融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以实现城乡统筹新海东高质量发展为目标,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,奋力推进“一优两高”,努力保持经济运行在合理区间,确保“十四五”开好局。四、 社会经济发展目标“十四五”主要预期目标是:地区生产总值同比增长6.5%左右,规模以上工业增加值同比增长6%,固定资产投资同比增长6%,社会消费品零售总额同比增长7%,居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步;城镇新增就业9000人,农村劳动力转移就业49万人次,城镇登记失业率控制在3.5%以内,居民消费价格涨幅控制在3%左右;全市空气质量优良天数比例保持在85%以上,黄河水质保持在II类以上,湟水河出省断面水质达到III类,节能降碳减排控制在国家规定目标以内;粮食总产量保持在53.5万吨以上。五、 产业发展方向持续优化投资结构围绕“两新一重”,加快建设以5G、物联网、工业互联网为代表的通信网络基础设施,布局以云计算、区块链等为代表的算力基础设施。协调推进西成铁路、机场三期、南绕城高速东延、109国道改扩建等省级重大项目。培育发展总部经济、平台经济等新型市场主体,完善

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