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1、XXXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期20XX-XX-XX页码第1页,共3页XX有限公司MS-CARE-01顾客财产控制程序(1.0 版)制订:审批:2020-1-1 发布2020-1-1 实施1.0目的:为了能使客户提供的财产进厂后,确保其数量、品质、验证、储存和维护的活动管理要求。2.0适用范围:适用于客户提供给本公司的所有财产。3.0职责:3.1 品质管理部3.1.1 负责顾客财产的接收登记与归口管理;3.1.2 负责顾客图纸、技术资料的保存、分发管理;3.1.3 协助设备组、技术部对顾客模具和工装的验收。3.2 技术部3.2.1 负责顾客模具和工装的

2、标识;3.2.2 协助品质管理部、设备组对顾客模具和工装的验收。XXXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期2016-07-01页码第2页,共3页3.3 设备管理部3.3.1 负责顾客模具和工装的贮存、保护和维护;3.3.2 协助品质管理部、技术部对顾客模具和工装的验收。3.4 业务部部负责和顾客沟通。3.5 生产部负责顾客模具和工装使用时维护与记录。3.6 仓储组负责顾客提供材料、包装物的贮存。4.1 定义:无5.程序5.1 见流程图6.0相关文件采购作业控制程序仓库管理控制程序模具和工装管理程序7.0相关记录详细见5.1流程图中使用记录。管理者代表品质管理部业

3、务部部相关部门客户流程说明使用记录编制部门:品质管理部编制:审核:批准:XXXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期20XX-XX-XX页码第3页,共3页识别顾客财产1顾客财:产提供组织顾客验收财产顾客财产登记责任部门标示、储存、管理组织顾客f 财产完好性验证审批验证完好形成验证 报告验证损坏通知客户1联系维修维修联系报废报废联系退还退回.顾客意见II业务部部对顾: I客财产进行识' i别。ii业务部部对识: 别的顾客财产" 进行登记。 i品质管理部组 织顾客财产验!收,验收不合格 则交由业务部g部退还至顾客, !验收合格报管代审批。j经过验收确

4、认' 的顾客财产,由i 品质管理部登 入顾客财产管=!理台账。确认完好的顾j 客财产由责任: !部门管理。 !i品质管理部定 期组织验证顾'!客财产的完好j 性,确认的验证 结果登入顾客: 财产管理台账。Ii确认损坏的财 !产由业务部部? 通知顾客,顾客!i出具处置意见。I:ii维修部门维修E 顾客财产。i 使用部门提请 报废。|业务部部负责j 退回顾客。部门联络函顾客财产清单验收报告顾客财产验收 报告更新台账i验证后的顾客财产处置结束后更新顾客财' 产台账。委托加工单报废申请单顾客财产管理 台账XXXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期2016-07-01页码第4页,共3页文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份数11111分发部门综合管理部设备管理部计

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