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文档简介

1、QR-4.2-2厅P文件名称编号版本文件来源更改记录编制/日期文件发放、回收登记表编号:RX QJ 001文件名称编号版本发放记录回收记录厅P部门签收日期份数发放号签回日期份数QR-4.2-7文件创建更改申请申请项目创建口更改文件名称编号版本份数申请原因:放行范围:部门:申请人:日期:申请部门意见:签名:日期:批准人意见:签名:日期:以下由文件管理员填写匚原文件已收回匚新文件已发放新文件编号版本 份数日期:签名:文件作废销毁申请申请项目作废口销毁文件名称编号版本份数申请原因:部门:申请人:日期:申请部门意见:签名:日期:批准人意见:签名:日期:以下由文件管理员填写原文件作废口文件已销毁签名:日

2、期:记录一览表厅P记录名称记小编P保管部门保管期备注编制:QR-5.5-01信息联系单口指示口通知口协调请示报告洽办年 月日主题:收文单位:收件人:发文单位:发件人:信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量)发出部门意见:接受部门意见:QR-5.5-2会 议 记 录会议名称地点主持人记录人与会人员时间主要议题主 要 内 容会签管理评审计划QR-5.6-1预定日期预定地点出席部门人员:评审目的:评审范围:评审内容:准备资料名称负责部门完成时间编制/日期审核/日期总经理批准/日期管理评审会议签到记录QR-5.6-2会议内容召集部门会议日期会议地点部 门姓名部 门姓名缺席情况备 注管理评审会议

3、记录QR-5.6-3会议名称地点主持人记录人与会人员时间主要议题主 要 内 容会签管理评审计划会议地点日期主持人记录人会议内容:管理评审报告QR-5.6-04评审时间地点主持人记录人出席人员:评审依据:评审项目及主要内容:评审结果及要求:整改项目内容责任部门负责人完成时间编制/日期审核人/日期总经理批准/日期管理评审决定实施记录QR-5.6-05部门负责人责任部门项目内容:部门负责人/日期:发生原因及影响的分析:部门负责人/日期:改进措施计划:预定完成日期:改进措施完成情况:部门负责人/日期:行政部认可/日期:部门负责人/日期:改进措施的验证:验证人/日期:QR-6.2-1年度培训计划序号培训

4、 内容时间参加对象预计人数授课人授课地点备注编制/日期批准/日期QR-6.2-5培训签到表培训地点培训日期授课人培训课时培训内容:出席人员签到及成绩记录厅P姓 名工作部门职务成绩序号姓 名工作部门职务成绩培训有效性总结:总结人:培训申请表需求部门培训内容培训原因培训人员建议时间编制/日期:批准/日期:QR-6.2-04培训意见调查表为了解培训的实施效果,以便进一步改进培训工作,请如实填写下表:培训名称: 培训日期:1 .请您对于参加本次培训的整体感受给予评分(满分100分): 分2 .请写出在本次培训中您个人最满意的二项课程之名称:1. 2 3 .对于本次培训各项课程内容满意程度之评价:(请打

5、“ ? ”)I I I I I I I I I I I100 90 80 7060 50403020 100四、请对于本次培训讲师之教学方式及授课技巧给予评分:(请打“ ? ”)I I I I I I I I I I I100 90 807060 50403020 100五.在本次培训中各项课程对您在目前工作上及个人知识发展上的帮助:(请打“口收获非常多口很有帮助有帮助 还可以 口没帮助6 .对于本次培训教材编制的满意程度:很好口好口尚可稍差口差7 .您对参加本次培训的整体满意程度:很满意 满意 一般口 稍不满意口 不满意8 .对本次培训的心得及其它建议:9 .您希望以后能再接受哪些培训课程:

6、1、2、3十.调查意见及学员建议的评估:评估人:QR-6.2-5培训心得报告学员姓名工号岗位部门别上课地点培训名称讲师姓名培训日期计小时主办单位训练费用内部培训 口派外培训:课程费:元、差旅及杂费:元,合计:元课程内容 纪要培训心得工作运用建议直核批小报告人QR-6.2-06培训成绩登记表培训名称测验日期年 月 日人数 应到:人、缺考人NO姓名部门别成绩NO姓名部门别成绩12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040说明1.无故缺考及成绩不及格者,应依规定予以惩处。登记人:R-QA-04产品检验入库

7、通知单产品名称型号规格单位入库数检验记录编号QR-7.2-01合同(更改)评审表需方单位名称合同订货编号订购产品名称规格型号订购特殊要求:评审意见技术部:生产部:评审结论:营销部经理:年月日批准:总经理:QR-7.2-3订单确认表顾客名称顾客责任人受理人日期产品名称型号规格数量价格交货日期交货方式受货地点付款方式备注:(技术、质量、检验等特殊要求)类型:常规定型产品口特殊产品口确认传真口主管领导签字口评审满足需要(签字)详见评审表(编号)合同变更通知单顾客名称合同编号评审编号发单日期更改内容:经办人/日期:发送部门:QR-7.2-06维修单客户名称机 型数量客户地址机身编号联系人保用证号电话/

8、传真邮编调试报告:备注:技术员签名客户确认签名如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心 电话:、59593879客户名称机 型数量客户地址机身编号联系人保用证号电话/传真是否保修邮编维修报告:收费情况收费内容数量单价金 额备注合计人民币(大写):¥ :客户确认签名技术员签名日期:如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心电话:/62542926 转811分机QR-7.2-07售后商品报修通知单TO:售后服务部FRON 营销部客户名称电话负责人地址邮编联系人故障部位故障状况及原 因货物名称机型机号数量交付使 用日期要 求 维 修 内 容其 他 要 求要求维 修

9、日期要求完 成时间接到报 修日期第号DATE接报 方式电 话传 真信 函口 头部门经理:送报人:核准人:制单:QR-7.2-08生产通知单 NO:收件部门:收件人:总页数:日期:货品名称/规格数 量合计营业员签字:总经理审核:QR-7.2-9由B编:201804中国上海市嘉定区黄渡工业园区绿环路电话:投诉及表章传真: 传真: E-mail:客户:报价单号: 收件人:发件人 电 话:电 话 传真:传 真 总页数:日 期报价单序号名称规格型号数量单价合计备注备注:一、交货期:一、付款方式:三、保用期:四、报价有效期:报价之日起 月有效 本报价单含增值税。客户确认:公司确认:顾客走访报告R-MD-0

10、4顾客单位名称走访时间走访部门接待人姓名使用产品名称联系电话用户意见和要求:走访人意见和建议:签字/日期:部门意见:签字/日期:顾客投诉登记及处理报告QR-7.2-10用户单位名称投诉时间用户单位住址联系电话投诉方式来人口电话口来函(传真)口接待人投诉内容: (附函)签字/日期:营销部处理意见:处理人/日期:责任部门处理结果:签字/日期:顾客对处理结果意见:QR-7.2-04合同执行台帐产品名称型号规格数量价格交货日期实际交货期用户名称合同号备 注编制/日期QR-7.2-7合同制作命令书命令书 编号日期用户批准审 核制表产品名称合同号运输方式用户 地址签约时间运输费用数量交货时间包装方式产品规

11、格交货地点包装费用结算方式交货方式签约金额结算期限备注:(签收)设计部:生产部:成套部:电气部:R-MD-8合同执行通知单合同编号产品名称型号规格数量交货期备注发送部门生产部、技术部、质检科、供应科编制人/日期核准人/日期提货通知单收货单位发货日期产品名称交付数量交货方式规格型号合同号经办人说明:签发人/日期财务监准/日期提货人/日期发货员/日期日期:批准/日期:合格供应商目录序号供应商名称地址级别供应产品型号规格联系人电话列入日期备注1234567891011编制/日期:供应商初评表规格型号:企业负责人:QR-7.4-02供货名称:供应商名称:地址:联系人:电话:传真:邮编:年销售额(万元)

12、: 员工总数:质量负责人:占地面积: 年产值(万元): 管理人员数:注册资金(万元) 固定资产(万元) 质量控制人数:生产特点:口单件生产 成批生产口流水线生产 口自动线生产产品成套率:口全部自配套口主要件自配套 口主要部件外购产品执行标准:国标名称/编号 口企树编号质量体系情况:口通过ISO9000无计划产品图纸:口齐全部分工艺文件:口齐全口部分检验规范:口齐全口部分最终广品检验:口企业独立完成 主要检验测量试验设备:口部标/编号口其它认证(复印件)口推动中口其它:没有没有没有部分委外全部委外主要生产设备:产品主要用户:新产品开发人员数:开发能力:口自行设计开发 口仅开发简单产品 口无自行开

13、发能力 国际合作经验:外资企业 口合资企业 口与外企合同生产 口无合同经验现在几班生产:批准:单班月生产能力: 供方填表人: 采购部初评结论:口不接受口接受但须组织现场考评口直接列为合格供应商批准/日期:QR-7.4-3供应商样品(件)检测报告供应商名称联系人地 址电话邮 编传真样品名称型号规格购入数量检测内容检测依据(标准、技规范)检验结果检验报告编号试用或试装于何产品(部件)试用或试运行情况试用或试装部门负责人评价结论评价小组成员组长评价日期评价组长签字批准结论:批准人:日期:供应商考评报告CG-002产品名称:供应商名称:项次一、质量系统(共计60分,每个问题3分)SCORE备注好2F

14、1差01供应商有无i立书面的企业质量方针、目标及承诺?2有无程序保证质量目标为人所知,并在组织各阶层之内留存及实施?3供应商有无对行为直接影响质量之管理,实施,检验人员明确其权责及相互关系? (如:程序、组织机构图、质量手册)4供应商后无提供适当之资源用于室内验证活动,如检验、测试、监测及制程产品检讨?5供应商后无委任管埋者代表,使用全权负责质量系统实施及维护?6供应商有无制定及保存书面的质量体系,包括作业程序及指导书?7作业程序及指导书有无有效实施? (并提供给所有需求人员)8内部质量审核是否审核质量系统之有效运作?9受审部门负责人是否能就内稽中发现之缺失做及时之改善措施?10有无体系对其行

15、为直接影响质量之人员明确培训需求?11有无体系对员工做不合格鉴定及再鉴定?12供应商后无程序确保购置品符合相关规定?13后无订立所启产品需做标识之文件?14供应商可保证进料在未经检验认可是否符合规定之前不可使用?15供应商有否进行成品检验测试?项次一、质量系统(共计60分,每个问题3分)SCORE备注好2一般1差016供应荀启否进行出货检验测试) (包括开箱抽检)17供应商有无产品信赖性测试?18有无对检验及量测设备进行管制之程序文件?19仪器有无做定期校验及再校?20针对顾客报怨,有无形成纠正预防措施?二、价格与服务评估(共20分)价格得分=市场最低价/供应商报价X 10及服务处理流程处理时

16、限。三、生产能力:按公司要求及时交付能力产品能力状况(共20分)完全20 基本15不能5CG-002供应商名称:产品名称:考评结果/评价:考评人:批准/日期:CG-004供方业绩评定表供应 商名称供应 商级别电话联系人公司采购 主要产品评价项目:评价结论:部门:评价人:日期:评价项目:评价结论:部门:评价人:日期:评价项目:评价结论:部门:评价人:日期:评定结论:评价人:日期:供应商改进要求表QR-7.4-05厂商:订货时间:品名:收货时间:规格:收货数量:发行:批 准:不良状态:陈述人:原因分析:分析人:纠正措施及实施状况:责任人:纠正措施验证:验证人:请供应商接此单后10日内提出原因分析、纠正措施及实施状况回复本 公司。供方交货品质查核表QR-7.4-06供应商品质异常状况备注交期延误次数退货次数服务不良次数统计人:采购物资清单CG -002序号名称型号规格检验标准备注1234567891011121314151617编制:审核:

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