工程材料采购方案0002_第1页
工程材料采购方案0002_第2页
工程材料采购方案0002_第3页
工程材料采购方案0002_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、杜库项目主材采购方案目的为进一步加强材料的计划管理,监督和控制不必要的开支,确保采购材料 符合施工要求,促进材料与资金的合理周转,规范材料采购作业程序,特制定 本办法。适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。1 1、管理职责1)1)公司采购部负责:A.A. 进行市场调查,搜集供应信息与资料,拟订与更新合格供应商名录并组织对 供应商按ISO9000ISO9000 体系进行考察、评估、材料招标等工作;B.B. 根据材料计划 拟订采购计划 ,提供材料样品并签订材料 订货合同 ;C.C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施;2)2)公司项目部负责:A.A.提供符合工程需要的材料计

2、划与项目的供货清单;B.B.组织对甲方的选样与封样;C.C. 按采购计划与订货合同组织材料进场,并对进场材料进行检验;D.D.提供评估供应商供货的信息资料,并参与对供应商的考察与评估;E.E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。3 3)公司财务部负责:A.A.按合同约定及到货情况支付材料款;B.B.每月对材料库进行盘点,指导库管工作,监控帐、实、卡相符状况;2 2、采购程序 1 1)采购准备阶段由采购部搜集各种材料的信息,并根据信息进行分类,建立与丰富材料 信息库;每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写供应商调 查表并提供如下资料:A A 供应商营业执照;B B 资质证明

3、;C C 税务登记证;D D ISO9000ISO9000 质量体系认证书(如供应商已通过 ISO9000ISO9000 质量体系认证);E E 企业简介(包含:企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容);F F 材料三证(产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证);G G 质量标准(产品检测报告)样品图或照片;对公司符合以上条件者,可列为合格供方,并记录于合格供方名录上;公 司所采购的材料必须选自合格供方名录中的供应商。2 2)投标阶段:A.A.部组织投标,根据设计图纸与甲方要求,确定材料清单,并于收到投标 文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的材料清单 并随附全套招标文件

4、与图纸;B.B.采购部根据材料清单进行市场调查(或检阅供应商档案资料),联系材 料供应商,准备投标样品与供应商资料、材料样品资料(文字说明、照片),并于开标三日前准备完毕;C.C. 采购部每次材料样品与资料分类归档,归入材料信息库; 3 3)中标阶段A.A.工程中标后,项目部根据设计图纸与现场实测实量, 料计划,材料计划内容必须包括: 材料名称、 材料数量、 材料规格、 材质要 求、进场时间;B.B.材料计划经副总审批;C.C.采购部根据材料计划要求检阅材料信息库,联系材料供应商,索取 报价资料与样品。D.D. 采购人员整理报价资料,调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格 等,进行价格分

5、析,从中选出议价对象,对主材及大宗材料,至少应选出三家 源头供应商。E.E. 采购人员将比价后的材料供应商资料与样品,整理后递交权责主管,确定议 价对象与议价底线。F.F. 采购部根据材料计划与询、比、议价结果拟订采购计划。G.G.议价结果及拟订的“订购厂商”、“交货期限”与“付款方式”报主管副总 经理签批;H.H.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部,一份转交财务部, 一份采购部留存。I.I. 采购部依批准后的采购计划为指导,与选定的供应商谈判供货具体事宜;于进场后一周内拟订 材J.J. 主管副总经理组织召开材料样品评鉴会,筛除不能满足工程需要的供应商, 对首次为我方供货的供应商

6、组织实地考察;K.K.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样;L.L. 确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签 的详细供货清单,供货清单详细标明材质要求、规格型号、供货数量、 供货时间等,并作为材料订货合同的组成部分;M.M.采购部对可满足供货清单要求的材料供应商进行签约谈判,对符合材料 招标规定要求的材料供应商发出招标通告,并按公司规定的招标程序组织材料 招标工作;N.N.采购部依谈判或招标结果,确定签约对象并拟定订货合同,订货合同 经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订;O.O.对不须单笔签约的材料,采购部罗列材料清单,要求可满足供货要

7、求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料P.P.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的 订集中供货合同,注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等;Q.Q.采购部在材料签约后,向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本,由项 目部按合同规定办理材料预付款手续,经采购部按合同复核后转公司主管副总 经理签批后至财务部办理付款手续;R.R.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货,并根据工程进度与 合同约定组织材料入场,材料入场后查验材料三证并按材料三证及到货单检验 材料数量、质量、做到单、货、样相符。检验合格的材料由项目部质检员与库 管员在入库单上签字,办理入库手续;检验

8、不合格的材料,由项目部通知公司 质量部复验,复验不合格材料,按不合格品控制程序办理,交由项目部组 织采购部、工程部(分包合同)共同处理对不合格品的退换事宜。对造成我公 司经济损失的,依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜;S.S.入库单一式四份,一份留存项目部,一份交供应商,其余两份由项目部对照 项目用款计划,填写报销凭证,随附材料发票转采购部。采购部审核发票与入 库单无误后,核销采购计划订货合同台帐,并经公司主管副总经理签批后 至财务部按合同规定办理付款手续;T.T. 材料到货后不论材料检验合格与否,项目部库管员按供应商据实填写材料 到货质量情况汇总表并于该供应商供货完毕后转交采购部,以

9、提供评估供应 商的数据资料;U.U.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更,应于变更发生的两日 内拟订材料变更计划并注明变更材料及原总材料计划的核减项,附甲方签 字的签证单,经副总审批后转采购部拟订采购变更计划;2-32-3 家供应商签V.V. 项目部因材料计划不足引发的材料补充,应拟订材料补充计划,经副总审批 后转采购部拟订采购补充计划;W W 采购变更与补充计划经主管副总经理签批后,由采购部签订合同或追加合同, 项目部组织材料进场。X.X. 在合同签定后如发生变更引发所需材料数量少于合同订购数量,项目部应于 变更发生后两日内及时通知采购部与财务部,以便公司及时调整付款比例。Y.Y.

10、 项目部在工程竣工后,清理库房材料,组织材料退场,对保存完好的、未使 用的材料退回供应商,并填写退场材料确认单及出库单,由供应商盖 章签字认可, 项目部据以办理材料尾款支付手续; 采购部审核无误后, 核销采 购计划订货合同台帐,经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理 支付手续;退场材料确认单一式四份,一份转交财务部,一份转交采购部, 一份项目部留存;Z.Z. 对不能退回供应商的材料,由项目部填写退场材料清单与出库单, 退回公司材料库,并与采购部办理交接手续后,由采购部办理放库手续;采购 部于工程结束后,汇总材料采购与供货资料,按供货质量、服务质量、付款要 求等评估标准评估供应商,对不符

11、合要求的供应商从合格供应商名录中剔 除,并按工程项目将供应商资料分类归档; 3 3、采购纪律: 1 1)采购人员应严格执行计划采购,严禁计划范围外采购,否则一经发现,公司 将对有关责任人给予以严惩; 2 2)公司项目部应努力确保材料计划的精确性,严格控制现场材料浪费,对超出 材料计划的补充材料与变更材料及时办理相关手续,因未能及时办理补充材料计划与变更材料计划引起的工期延误等相关损失由项目部承担责任后果; 3 3)为确保材料计划的准确性,项目部对补充材料计划应控制在公司规定的额度 内(不超出材料计划的 4 4),对超出额度范围的补充材料计划,公司将对项目 部予以经济处罚; 4 4)项目部质检员、库管员应严把进料验收关,对不合格或数量、规格与采购计 划、订货合同、样品不符的材料,由项目部负责通知质量部、采购部共同处理 退换事宜,严禁不合格材料的入库; 5 5)采购人员不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论