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文档简介
1、文件编号XXJT-XZ-2013-003版次1-1j-QA MfMta onocp文件名称集团公司出差、宴请管理制度密级C级集团公司出差、宴请管理制度1目 的为规范集团公司公务出差管理,明确公务出差费用报销标准,特制定本制度。2适用范围集团公司各下属单位(销售系统除外)。3权责说明3.1部门负责人:按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务,并按申请程序给予协助及单据审 核,对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。3.2人事行政部:对员工外出及考勤状况作有效记录,给予公务出差/用车必要协助。3.3财务部:根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证,以利销账作业。4管理规定4.1出差定
2、义4.1.1集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差,定义为正常工作需要,不需要办理申请出差手续,办理正常外出手续即可。4.1.2在集团公司各单位工作期间,各单位不可宴请招待报销费用,安排在公司食堂及宿舍吃住。 住宿确有困难不能安排,具体参考本制度住宿费用报销标准执行。4.1.3就餐时间往返在路途中,可以享受餐费补贴,具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。4.2出差申请4.2.1经理级以下员工因公须出差时,填写好出差申请单,注明前往地点(目的地)、前往事 由及计划来回时间等,经部门主管或经理审核、批准后,转交人事行政部(备案)。4.2.2厂长、副总、工程师、经理级员工因公须出差时,应提前1天填
3、写好出差申请单,注明前往地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,并经部门主管领导审核,总经理或中心总监审 批后转交人事行政部(备案)。文件编号XXJT-XZ-2013-003版次1-1XIA文件名称集团公司出差、宴请管理制度密级C级423总经理、总监级员工出差除应提前 2天填写好出差申请单,注明前往地点(目的地)、 前往事由及来回时间等,必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接,填写工作交接 表,并经董事长或职务代理人审批后,出差人员凭出差申请表、工作交接表到人事行部备案 4.2.4根据出差申请中的行程安排,由人事行政部安排好出差过程中的交通工具的票务处理,费用 标准按照相应标准执行
4、; 4.3出差费用借支4.3.1员工借款按夏星集团备用金(暂借款)管理制度执行4.4出差交通工具序号交通工具 职务汽车、火车、动车、咼铁火车软卧、飞机、驾车1总监/总经理级以下V需申请2总监/总经理级V需申请4.4.1如因特殊情况需要坐飞机等交通工具,经所属中心总监或总经理审核,董事长审批后方可执 行。4.4.2出差过程中的交通费凭电脑打印票据报销;4.4.3任何职务因公务出差须用公司车时,依据车辆管理制度规定执行。4.5餐费补贴序号职'务7.餐费标准早中晚1总监/总经理级1025252副总/厂长/经理/工程师级1020203主管级(含)以下101515文件编号XXJT-XZ-2013
5、-003版次1-1M1A MfMO 043001文件名称集团公司出差、宴请管理制度密级C级4.5.1浮报餐费,一经查获,取消当次就餐报销资格,并严肃处罚当事人。报销宴请费用当日或当 餐不再享受出差餐费补贴。享受出差餐费补贴或宴请费用报销的,不再享受公司规定的餐补。4.5.2低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准,与高层领导出差费用报销时统一报销4.5.3出差餐费补贴不足一日的,按餐补贴。4.6住宿费用报销标准序号职务住宿标准元/天备注1总监/总经理级150两人及以上同时出差且性别相同,必须合住2副总/厂长/经理/工程师级1203主管级(含)以下1004.6.1出差期间由外单位提供住宿者
6、,不得报销住宿费。4.6.2住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票,不超过住宿标准之内实报实销。4.6.3两人及以上一起出差且性别相同时,以两人居住一间为原则,按职务高的人员标准执行报销;4.6.4特殊原因(如陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者,得事先经主管领导和 公司行政中心总经理核准,并于出差申请单上注明,事后实报实销。4.7宴请4.7.1宴请标准序号餐费标准人均费用标准陪同人员标准备注客户类别1一般客户/客人45元/人根据实际需要原则上由当事不含酒水2重要客户/客人60元/人人及分管领导参加4.7.2因公必须宴请客户时,需事前以书面形式请示公司直接领导,经同意方可进行,否则自行
7、承 担其费用。4.7.3客户/客人来访,公司宴请参照本标准执行,特殊情况事前请示公司直接领导或董事长同意 后方可执行,否则自行承担其费用。文件编号XXJT-XZ-2013-003版次1-1文件名称集团公司出差、宴请管理制度密级C级4.8费用报销规定4.8.1交通费、住宿费、餐费、宴请招待费在公司规定标准额度内凭票报销费用。口头汇报、请示 董事长后产生超额的费用,报销前必须经董事长本人签字后方可报销。4.8.2员工出差返回当天必须到人事行政部登记消案,3个工作日内,将此次出差所发生的实际费用(含交通费、餐费、宴请费、住宿费等费用)填写出差费用报销单,附相对应费用发票及出 差申请单,经人事行政部、部门主管、财务部、审批人签字后交财务部处理。4.8.3浮报费用者,一经查获,取消其费用浮报部分并严肃处罚。4.9附则4.9.1本制度如有未尽事宜,随时补充或修正,解释权归集团公司人事行政中心。4.9.2本制度自2013年5月26日起试行。本
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