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文档简介
1、附录1:施工现场工程质量管理标准化检查分项评分表表1:施工单位质量管理评分表序号检查项目检査方法扣分标准应得 分数减数1工程%质址管理核査取位质虽体系 文件、任命文件质虽 检查与评价制度.检 査记录项目经理资格不符合要求:无单位质量体系文件,扣5分:未任命项目质址员等相关质址管理人员.扣5分: 未每丿J对项目部质址标准化管理检査和复査,每次扣1 分,累计不超过3分。102项目部 人员设宜核査人员设宜和有 关人员资格证书.培 训记录质虽员无资格证书的:质址员配备数址不能满足工作需要的.扣5分:无技术负责人、质量员、技术员等学习培训记录,每一 人扣1分,累汁不超过3分。<103项目部质虽 管
2、理制度核査各项质址制度. 检查和复査记录.检 査佩戴胸卡情况无工程质址管理标准化实施专项方案:)匸程质虽管理标准化实施专项方案未审批.扣10分:无质址责任制和质址奖罚制度,扣5分:无质址自査与评价制度.扣2分:无质址检査制度,扣2分;无关键L序质址控制制度,扣2分:无材料验收制度,扣2分:无质址样板引路制度,扣2分:无成品保护制度,扣2分;无质址改进的纠正和倾防制度,扣2分:无总分包合同和分包管理制度,扣2分:现场管理人员末佩戴胸卡,每发现一人扣1分.累汁不 超过5分。304项目部 标准检査 工具配宜核査登记台账未配备满足工程需要的验收标准.每个扣1分,累计不 超过10分:未按照规定配备检査工
3、具.仪湍的.每个扣2分.累讣 不超过10分;计虽和检测工具未按规定周期校准检定.每个扣2分. 累计不超过10分。30 5工程质址 资料核査质址管理标准 化资料和匸程资料质虽管理标准化资料无专人负责,扣5分:资料与进度不同步,扣5分:资料未及时归类整理.编目,扣5分:资料不真实、签萃不全,每处扣1分,累计不超过10 分。20检查项目合计 分项检査得分率得分率=:分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注:带水项目为否决项,存在否决项的该检査项目得分为0。表2:建筑材料质量管理评分表H应得 分数L减数 一空1R1尢&一尢应累152而场标 丫现与 场放 现图堆 査置料 核机材识2SLT103
4、5E齢M复浆度哝恸惚材尉 <母处对处眈写404 : S - 核记告: 5扫冶 处每 乙的不分符 5 > 对托阀03不 扣名 Y<t二 1 %1L IMuf % IF *i无未见见分见检累30室 样 留看 査 场 现nnnnnn%人 査 检注:带项目为否决项,存在否决项的该检査项目得分为0。表3:施工过程质量管理评分表序号检査项目检査方法扣分标准应得 分数扣减 分数1技术交底检査 技术交底无书面技术交底,每发现一处扣1分.累讣不超过3分: 技术交底未明确质址标准,扣2分:技术交底未办理签字于续.发现一处扣1分,累计不超过3分。52样板制 落实情况现场查看.核 査样板验收记 录、
5、影像资料未按照规定制作样板间(件人每少一项扣10分累计不超过 30分:大面积施匸前未在匸程实体中做示范实物样板的.每少一项扣 10分,累汁不超过30分:样板件未按照规定在施匸现场集中展示的,扣10分:分部验收或竣匸验收未按照规定选择达到验收标准状态楼层(标准层)、实现工程验收标准化的扣5分:技术交底未实现图片、样板等可视化的.每发现一项工序(匸种) 扣2分,累计不超过15分:样板无验收记录,每项扣1分,累计不超过5分:样板未留存影像资料.每项扣1分,累计不超过5分。353实测实量 落实情况现场査看、核査 三检记录未交接检,每一工序扣1分.累汁不超过5分: 未实测实址.每发现一处扣1分.累讣不超
6、过5分: 检查部位无质虽检査标识或标识内容不全.扣10分: 检查标识与实测实最数据不符的.每发现一处扣1分.累il不超 过5分。1514隐蔽工程 验收验收记录隐蔽匸程未组织验收:验收记录内容不全.扣2分:验收记录签字不全.每项扣1分,累计不超过3分:验收记录未留存影像资料.扣1分。55混凝土试块留现场 査看、核査试块留置计划无试块留置计划,扣5分:标准养护试块留宜数虽不足.扣5分:同条件养护试块留置位置不正确.每发现一处扣1分.累计不超 过5分:同条件养护试块无保护措施.扣2分。106检验批、 分项.分部验收记录核查检验 批划分计划、 相关验收记录无检验批验收记录:无检验批划分il划.扣5分:
7、无分项工程验收记录,每项扣1分,累计不超过3分:无分部工程验收记录,扣5分:验收记录填写不完整或签字不齐全,每项扣1分.累计不超过3 分。107质址问題 处理核査 整改报告无质址问题处理制度和质虽事故责任追尤制度,扣2分: 无质址问题整改记录,每项扣1分.累计不超过3分: 无质址问题整改复査记录.每项扣1分,累计不超过3分。58成品保护现场査看未设宜成品保护设施.每一处扣1分.累汁不超过3分: 设宜的成品保护设施破损失去保护作用,每一处扌111分.累计不 超过3分。59质虽常见 问題防治孩查资料无合格的质虽常见问题治理措施,扣5分:未按照质址常见问题治理措施组织施匸的,每发现一处扣2分. 累计
8、不超过6分:现场存在质量常见问题,每发现一处扣2分,累计不超过6分。10检査项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%注:带亦项目为否y屯项,存在否决项的该检查项目得分为0。表4:工程实体质量控制评分表序号检查项目检査方法扣分标准检査情况应得 分数减数 扣分S1混凝土强度回弹法检测50000m2以下检 测3个构件:每 增加20000m2增 加1个构件二强度代表值/强度设计 值:*A<lo共检测个构件,强度设计值:强度实测值: 分别为:302现浇楼板 厚度鮎声法或实测法 检测50000m2以下检 测3个构件:每 增加20000m2增 加1个构件允许偏差:+10mm> -
9、5mm; 匸负偏差超过允许偏差值; 正偏差超过允许偏差值,每发 现一处扣5分。共检测个构件,设计值:实测值:103钢筋保护层 厚度电磁感应法、剔 凿检测50000m2以下检 测3个构件:每 增加20000m2增 加1个构件。每 个构件至少测5 个点,取其平均 值为实测值。纵向受力钢筋保护层厚度允 许偏差:梁类构件为+10mm, -7mm;板类构件为+8mm, -5mm:偏差超过允许偏差值,每发现 一处扣2分。共检测个构 件,实测值:54混凝丄构件 截面尺寸量测法检测50000m2以下检 测3个构件:每 增加20000 n?增 加1个构件。允许偏差:+10mm» -5mm; 偏差超过允
10、许偏差值,每发现 一处扣2分。共检测个构 件,实测值:55混凝上构件 垂直度量测法检测50000 m2以卜检 测3个构件:每 增加20000m2增 加1个构件。>层髙S6m允许偏差:10mm: 层髙>6m允许偏差:12mm; 偏差超过允许偏差值,每发现 一处扣2分。共检测个构 件,实测值:5%6混凝土构件 表而平整度量测法检测50000m2以下检 测3个构件:每 增加20000 n?增 加1个构件。允许偏差:8mm;偏差超过允许偏差值,每发现 一处扣2分。共检测个构 件,实测值:5序号检查项目检査方法扣分标准检査情况应得 分数减数 扣分X7砌体垂直度量测法检测50000m2以下检
11、测3个构件:每 增加20000m2增 加1个构件。99允许偏差:5mm:偏差超过允许偏差值,每发现 一处扣2分。共检测个构 件,实测值:58砌体卓整度量测法检测50000m2以下检 测3个构件:每 增加 20000 m2 增加个构件。允许偏差:8mm;偏差超过允许偏差值每发现 一处扣2分。共检测个构 件,实测值:5(9混凝上观感目测法在具备检查条件 的结构层中抽取 3个层数。每一处一般缺陷,扣2分; 每一处严重缺陷,扣4分: I共计一般缺陷 处,严重缺 陷处1010砌体观感>目测法在具备检查条件 的结构层中抽取 3个层数。每一处不符合要求,扣1分。共计处不符 合要求1011墙体节能 饰而层观感目测法在具备检查条件 的结构层中抽取 3个层数。每一处不符合要求,扣1分。共计处不符 合要求10检査项目合计分项检查得分率得分率=分项实得分/分项应得分=%检查人检查日期注:带璟项目为否决项,存在否决项的该检査项目得分为0。附录2:施工现场工程质量管理标准化检查评分汇总表工程地点市县(区)形象进度工程名称¥
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