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文档简介

1、审计财务自查自纠报告范文Sample report on self inspection and self correction of audit finance汇报人:JinTai Co I I ege第1页共4页审计财务自查自纠报告范文前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告, 反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等, 以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指 导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。根据关于做好审计中整改工作的通知XX公司文件精 神,结合我部审计检查实际

2、情况,对本单位的财政财务情况进 行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组后,我部按要求认真学习文件精神,对照 自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决 存在的问题。三、认真自查,及时自纠第2页共4页按照关于做好审计中整改工作的通知的要求,我部 对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理 制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。 无违规以虚假X票报销获取费用。2、严格专项资金管理

3、,做到专款专用,无截留、挤占和 挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公 估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚 开中介发票形式获取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非 税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支 的现象。5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖 金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、 截留处置收入的行为。第3页共4页7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和 “小金库”。8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制 度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,

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