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文档简介
1、浅谈企业内部审计的作用题目及对策摘要:内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计对治理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和顾问作用。的是企业内部审计工作缺乏国家审计等外部审计业务指导;内部审计缺乏独立性;内审职员重实务、忽视;对内审作用及内审机构的有无缺乏熟悉;专业审计职员配备不全,限制了内审工作的开展。企业内部审计工作应适应改革的方向,强化审计责任,消除内审局限性,依法审计,在监视与服务中求效益。正确熟悉和发挥企业内部审计的作用,解决企业治理中内部审计存在的题目,提出了解决题目的对策。对当前企业加强治理及进步效益,服务经济发展具有特
2、别重要的意义。关键词:内部审计作用题目对策正文:为了全面开展审计工作,我国于1984年在部分、单位内部成立了审计机构,实行内部审计监视。1985年10月发布了审计署关于内部审计工作的若干规定,内部审计工作走上了规范化、法制化的轨道。一、内部审计的作用内部审计的作用是内部审计职能的外在表现。内部审计在企业治理中的作用,是内部审计部分行使审计职能、完成审计任务,在实现审计目标过程中(或之后)产生的客观效果。1、 制约作用内部审计通过对企业经济活动及其经营治理制度的监视检查,对照国家的法规和企业的规章制度,按照审计工作规范,揭示企业的违法乱游记为,维护企业的经济秩序。主要有以下四个方面:( 1) 、
3、制止违规违纪现象,保护国家财产和企业利益。通过检查监视被审计单位执行国家财经纪律情况,制止违规行为,有利于企业健康发展。例如,山东齐鲁塔塑剂股份有限公司审计科自成立以来,开展财务收支审计,查出分歧规题目15项,金额达305万元,均按照国家法律作了整改或上缴财政。有效地防止了违法违游记为的产生,维护了财经纪律,了财务职员,为今后细化治理奠定了基础。( 2) 、表露经济活动资料中存在的错误和舞弊行为,保证信息资料真实、正确、及时、公道正当的反映事实。纠正经济活动中的不正之风。事实上不少单位的信息资料不仅存在错误,而且存在着具有造假性质的“账外账”和“两本账”及私设小金库现象,因此,有必要强化内部审
4、计监视,查错防弊,进步会计和审计职员的业务素质。(3)配合纪检监察部分,打击各种经济犯罪活动内部审计部分通过开展财务收支审计、财经法纪审计、领导干部离任审计,发现题目,查明损失浪费、贪污腐化行为,及时向纪检监察部分提供证据和信息,采取措施,充分发挥审计的“经济*”的特殊作用。2、 防护作用内部审计工作在执行监视职能中,对深化改革,降本增效起到了保证、保障、维护作用。( 1) 、为建立健全高效的内部控制制度提供有力保证。为了适应WTO环境下的新形势,应对激烈的市场竞争,内部审计职员有必要开展事前、事中、事后审计,内控系统的健全性和有效性审计,风险审计及机审计,揭示并建议改正内部控制制度存在的薄弱
5、环节和失控点,进步企业治理水平。( 2) 、保障国有资产的安全、完整。内部审计职员应重视生产经营情况,对企业资产状况做到心中有数,随时随地开展内部审计督查,提出有效措施,经济有效的使用资产,确保国有资产保值增值,防止国有资产流失。( 3) 、降本增效,维护财经纪律。有效地开展经济效益审计是当前企业内部审计工作的重点和关键。降低本钱增加效益,维护财经纪律是经济效益审计的出发点。例如:山东齐鲁塔塑剂股份有限公司审计科自*年建厂初期就开始实行外委工程审计监视工作,成效明显。审查了公司建设的全国性的大型工程项目DOP四万吨、DBP二万吨、810酯、山东增塑剂技术开发中心中试装置DOSDOA项目、两万吨苯酊等基建工程项目及日常防腐工程、检验工程、粤港城大酒店、兔巴哥食品公司等外委工程项目,审查工程结算5700份,审查总价值53340.15万元,审定值45520.30万元,审减值7819
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