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文档简介

1、生产车间内部日常管理办法文件编号版本A.0IQC管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单检验结果NG相关部门决定OK供应商送货单据仓库收货单仓库送检单IQCMIL-STD-105E II 抽样标准IQCIQC作业指导书IQC检验报告相关单位MRB会议贴绿PASS标签特采 挑选仓库入仓+贴蓝色标签退货相关单位MRB会签单限期改善通知书贴红色标签IQC标识贴纸置退货区IQC、仓库MRB会签单限期改善通知书制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本A.0供应商品质控制管理流程图生效日期制定部门品质部制定审核核准日常内部管理办法文件编号版本A.0制程控制(IPQC)管理流程图生效

2、日期制定部门品质部制造部开送检单制造部成品送检单按标准抽样QAMIL-STD-105E II 抽样标准QA检验NG品质判定OK盖QA PASS印章QAQA检验报告送仓库验收入库OK相关单位返工报告写纠正/预防措施相关单位纠正/预防措施通知单验证措施NGOK品质部制造部、仓库、品质部再纠正/预防措施通知单成品入库单日常内部管理办法文件编号版本A.0品质保证(QA)管理流程图生效日期制定部门品质部相关文件及表单成品包装OK制造部送成品待检区制定审核核准日常内部管理办法文件编号版本A.0品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部责任单位管理流程图相关文件及表单相关部门品质部品质部、生产PE或研发部

3、相关部门相关部门责任单位品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本A.0品质工程控制(QE)管理流程图生效日期制定部门品质部责任单位管理流程图相关文件及表单需做试验的物料研发工程试验物料贴黄色标签IQC研发部/工程部QE相关部门相关部门IQC仓库试验申请单试验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸仓库入仓制 造 下 机置 退 货 区MRB会签单制定审核核准内部日常管理办法文件编号版本A.0品质工程控制(QE)管理流程图生效日期制定部门品质部责任单位管理流程图相关文件及表单工程部、研发部QEQE品质部制造部、资材部样机评审报

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