生产计划管理制度(2)_第1页
生产计划管理制度(2)_第2页
生产计划管理制度(2)_第3页
生产计划管理制度(2)_第4页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、.生产计划管理制度第1条目的为规范生产计划管理, 提高计划的准确性及执行力,明确生产计划编制、实施与考核职责, 增强员工和生产管理人员的计划管理意识, 强化计划管理的严肃性,实现交货及时、库存资金占用最低、无过量生产积压。第 2条 适用范围适用于本公司所有生产计划执行过程。第3条 职责3.1物流部计划组: 负责公司内所有生产计划的下达并对结果进行通报、对相关部门及人员进行考核。3.2物流部成品库: 负责向计划组提供准确成品库存数据,并对每日低储、高储产品进行数据上报。3.3物流部原材料库:负责向计划组提供准确原材料库存数据,并对每日低储、高储产品进行数据上报。3.4物流部外协件库:负责向计划组

2、提供准确外协件库存数据,并对每日低储、高储产品进行数据上报。3.5生产部:负责按物流部计划组下达的生产计划进行生产,出现异常时及时进行反馈,并组织处理。第 4条管理办法4.1计划下达4.1.1月计划下达4.1.1.1每月末,由成品需求计划员与客户沟通月度需求计划,并结合成品实际库存、高低储备等情况,于每月末前制定第一版预测“月成品需求计划”,次月8 日前制定确定版“月成品需求计划”。此两版计划在制定完成后的半个工作日.内,提供给物流部计划组生产计划员进行生产计划的制定及产能分析。4.1.1.2生产计划员根据“月成品需求计划”,结合成品实际库存、高低储备等情况,于两个工作日内制定出公司内“月生产

3、计划”,并提供给物料需求员做物料储备、成品库做存储面积核算及货位调整,全部确认后,下达给生产部执行。4.1.1.3生产部根据“月生产计划”,做生产前各项准备工作,若不能完成“月生产计划”,应及时与相关部门沟通解决,并向生产计划员反馈信息,以便生产计划员确认是否存在供货风险。4.1.1.4相关部门出现意见无法协调时,应开会协商解决。4.1.2日计划下达4.1.2.1每日早 8:00 点前,物流部成品库管员、 生产部半成品库管员上报实际成品、半成品库存情况给物流部计划组,做为日计划下达的依据。4.1.2.2每日 10: 30 点前,物流部发货计划员上报当天客户实际要货情况给物流部计划组,做为日计划

4、下达的依据。4.1.2.3生产计划员根据日客户要货情况,结合成品库存、半成品库存、高低储备等情况,制定“日生产计划”第一版,并在每日14: 00 前以邮件通知生产部经理、车间主任、组长、物流部成品库相关人员、物料需求员进行相关信息确认。4.1.2.4生产计划的执行,可参照“计划执行总体流程详解”进行。4.1.3试制任务的下达当技术部有试制任务时, 需将“试制单”提前两天交到计划组生产计划员处,由生产计划员做统一生产安排。4.1.4变更计划的下达4.1.4.1当出现计划变更时, 由直接责任部门提供书面原因分析(需经责任.部门部长签字) 给计划组,计划组以此做为变更依据向生产部下达“变更计划” 。

5、“变更计划”同样列入到每日的计划达成考核项目。4.1.4.2若“变更计划”出现在晚班,需由值班经理完成签字审核,并于次日完成审核流程。4.1.5未经计划组下达的生产任务,生产部有权拒绝生产。4.2 计划跟踪4.2.1日计划跟踪4.2.1.1计划在执行过程中, 出现异常情况, 生产部当班组长应及时与相关人员联系进行异常情况的处理。若异常不能在1 小时内解决,应通知生产计划员确认是否做计划调整(通知生产计划员时,应告知现场库存情况);若异常不能在 3 小时内解决,应通知相关直属领导知晓。4.2.1.2生产部组长在每班结束后, 将生产任务完成情况 (可使用电子版的“生产日报”)反馈给生产计划员,以便

6、生产计划员统计完成情况,统计后的完成情况于每日 11:00 前邮件发给各车间主任确认原因及制定改善措施。4.2.2月计划跟踪4.2.2.1生产计划员结合每日数据,每月对生产部各车间班组进行考核。4.2.2.2成品需求计划员结合每日数据,每月对客户需求计划达成、 成品需求计划达成进行汇总分析。4.2.2.3物料需求计划员结合每日数据,每月对物料超耗情况进行汇总分析。4.2.3试制任务跟踪试制任务完成后,成品库管在 U8 系统内也应做相关入库动作,操作流程与 5.2.1 一致。5.2.4出现异常的逐级上报.5.2.4.1异常出现在白班时, 由当班组长向直管主任汇报,主任无法解决向生产经理汇报。并最

7、终提供给计划组可入库的时间节点,避免出现供货风险。5.2.4.2 异常出现在晚班时, 由当班组长向当日值班经理汇报, 值班经理无法解决向生产经理。 并最终提供给计划组可入库的时间节点, 避免出现供货风险。5.2.5 计划组每天对“ 0”库存产品进行原因分析,并将分析提供给直接责任部门进行处理。若两个工作日内, 责任部门未给出处理意见, 则由计划组向综合部申请,给责任部门主管下达建议处罚单。5.2.6 生产部必须对生产过程中的物料使用情况进行关注, 并必须执行物料退库流程,计划组将与财务部共同对物料超耗进行监控, 操作流程与考核办法见“物料使用管理流程”。5.2.7未按管理办法执行、或在执行过程中出现偏差的部门及人员,按6.5进行处罚。6 考核办法6.1 计划组将对在计划执行过程中,随时对影响计划下达、计划执行、计划完成的部门进行考核,确保计划执行的有效性、保障解决问题的及时性。6.2所有考核项目由责任部门在两个工作日内给出处理意见,若未按期完成,则由计划组向综合部申请,给责任部门主管下达建议处罚单。6.3 物控部计划组仅针

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论