质量监督检查_第1页
质量监督检查_第2页
质量监督检查_第3页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、质量体系操作文件主题:设计和开发控制程序文件编号:RF/QB-(7.3)-09版本号:第A版第0次修改章节号:7.3页码:共7页 第1页1目的对设计全过程进行控制,确保设计结果能满足顾客和有关标准、法令、法规 的要求。2适用范围适用于本公司各类产品设计的全过程控制。3职责分配3.1技术部(产品部)负责设计和开发过程控制的策划、协调及具体的技术设计 工作。3.2销售部负责市场调研和分析,提出产品开发建议。3.3物资管理部负责样机试制所需物料的采购。3.4总装工厂负责组织样机的试制。3.5质检科负责试制零部件及样机试制的检验和测试。4设计和开发控制程序流程图质量体系操作文件主题: 设计和开发控制程

2、序文件编号:RF/QB-(7.3)-09版本号:第A版第0次修改章节号:7.3页码:共7页 第2页设计和开发的策划样机试制质量体系操作文件主题:设计和开发控制程序文件编号:RF/QB-(7.3)-09版本号:第A版第0次修改章节号:7.3页码:共7页 第3页5控制程序 5.1设计和开发的策划(参照日发集团研发管理体系中的新产品开发规划和项目。)设计和开发的项目来源于以下方面:a销售部与顾客签订的产品合同或技术协议,连同合同评审表,顾客所附的相关资料转交技术部;b根据市场调研或分析,销售部编制的 项目建议书,经总经理批准签署 意见后,连同相关背景资料转交技术部;c技术部综合公司内外反馈的信息,编

3、制 项目建议书,提出开发或技术 改进的建议,呈总经理批准,签署意见后立项成立,发回技术部。技术部经理根据立项依据组织编制 设计计划书,须经总经理批准,包 括以下内容:a设计输入、设计输出(初稿)、设计评审、样机制作、设计验证、设计确 认、产品定型(设计正稿)等各阶段的划分,每阶段主要工作内容、依据及验证 方法;b各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位;c需要增加或调整的资源(如新增或调配的仪器、设备、人员等);d产品成本构成及预算;e技术关键及注意事项、措施准备。5.2设计输入质量体系操作文件主题:设计和开发控制程序文件编号:RF/QB-(7.3)-09版本号:第A版第0次修改章节号:7.

4、3页码:共7页 第4页本公司各类产品设计的设计过程主要由以下三个阶段组成:方案设计531.1方案设计应满足设计任务书规定的各项目标。a项目负责人负责绘制方案设计总体图、工作原理图、主要部件方案图;b编制产品标准及采用国际标准或国外先进标准的分析报告;c产品详细的技术质量参数和国内外同类产品比较分析报告;d产品性能、主要结构系统等设计说明书;e主要部件结构方案分析对比及优选报告;f采用新工艺和结构形式的试验要求,关键外购件、配套件的质量要求;g系统流程图及计算机软件;h编写论证产品及其组成部分在技术与经济方面的分析报告;i编写方案设计说明书。技术部经理组织相关部门及有关人员进行设计评审a项目负责

5、人、标准化主管人员及有关技术人员;b销售部经理及有关销售人员;c品质监控部经理及有关检验人员;d采用特殊材料的有关人员、采购及工艺人员;方案设计评审会由技术部经理主持,评审内容:a设计任务书内容和总体方案设计介绍;b项目评审,并作出书面评审结论方案设计评审报告质量体系操作文件主题:设计和开发控制程序文件编号:RF/QB-(7.3)-09版本号:第A版第0次修改章节号:7.3页码:共7页 第5页d提出产品的主要原材料、外购件、外协件的名称、规格及要求;e编写产品技术标准;f编写技术设计说明书;g编写试验规范,提出控制和评价准则;h编制产品成本预算书。工作图设计5.331工作图设计包括供生产制造用

6、的图样及材料规范等技术文件。设计人员根据计划、任务书下达的项目要求,按计划完成下列任务:a绘制产品总装配图、部件组装图、全部零部件图和产品包装箱图;编制全 套设计即零部件明细表、配套件明细表、标准件明细表、使用说明书、合格证、 装箱单等;b制定产品图样的技术条件,并在图样上按关键、主要和一般特殊性要求, 标明质量特性标记。项目负责人审核工作图及设计资料是否实现技术设计的各项技术要求, 并验证其正确性、齐全性,提出审核意见,审核通过后,交标准化工程师会签, 并及时将工作图及设计资料交技术部经理批准。审批不能通过则退回原设计人员 修改,并再次审批,直到通过为止。评审过程中对每一个零件的设计都必须用

7、设 计评审单进行相关人员评审确认和批准,同时在评审单上对产品零件或部件重 要度作出分类。工作图及设计资料和设计评审单,经技术部经理批准后交资料室保管,当技术文件发技术部资料员负责编制设计文件清单和产品的分类清单质量体系操作文件主题:设计和开发控制程序文件编号:RF/QB-(7.3)-09版本号:第A版第0次修改章节号:7.3页码:共7页 第6页的内容和结果整理出设计评审报告,作出评审结论,经技术部经理批准后,发放到相关单位,由项目组相关设计人员制定相应的纠正或改进措施,技术部经理指定人员负责跟踪纠正或改进措施的执行情况。5.5试制及设计验证设计评审通过后,专业工厂或物资部根据相关的设计初稿制作

8、或采购样品,由质检部门负责对样品进行型式试验或送权威机构检测, 出具相应的检测报 告,对部分结构或功能,可将已经证实的类似设计的有关证据, 作为本次设计的 验证记录。技术部综合所有检测结果,整理出设计验证报告,确保设计任务书 中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。 保证设计输出满足设计输入 要求。样品验证通过后,技术部组织物资部、专业工厂、销售部、质检部门等有 关部门对单件小批生产可行性进行评审,必要时可请客户代表出席,出具试产 可行性报告,经总经理批准后,才可以投入小批量生产。技术部指导专业工厂 在相关部门的配合下进行小批量试产。质检部门对小批量试产的产品进行检验或试验,出具相应的检

9、测报告,对其工艺进行验证,技术部综合试产情况,整理出试产总结报告,经总经理批准后作为批量生产的依据之一。5.6设计确认小批量试产合格的产品,由销售部负责联系送交客户试用, 提交客户试用质量体系操作文件主题:设计和开发控制程序文件编号:RF/QB-(7.3)-09版本号:第A版第0次修改章节号:7.3页码:共7页 第7页设计确认通过后,技术部将所有的设计输出文件整理定稿。 定型产品的图样资料 均应标注明确的标识,并编制相应的发放清单,送交资料室。5.8设计更改设计人员需正确评估:设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、 安全性、可靠性、用后处置等方面的影响。在设计过程中的设计更改由相关设计人员根据设计信息联络单,开发例会记录,设计评审、验证、 确认报告等进行更改,可在设计初稿上直接划改或更新初稿,交至审批人员审批。在产品定型后的设计更改各部门可将设计更改的建议以设计信息联络单的形式,提交到技术部,由相关设计人员据此填写图纸更改通知单,并附上相应背景资料,经项目负 责人审核,技术部经理批准后进行更改。更改的实施 (包括更改的方法、更改的 标记、更改栏的填写等)详见文件控制

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论