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文档简介

1、附件3:施工单位季度综合检查评分汇总表序 号项目本项权重系数本项检杳得分按权重计 有效评分备注1工程质量实体(表一)0.152工程质量行为(表二)0.153安全管理(表三)0.254投资与进度控制(表四)0.255履约管理(表五)0.056文明施工与环境保护(表六)0.057精神文明与廉政建设(表七)0.058财务管理与农民工管理(表八)0.05合计1.0说明:1、缺项检查得分=(检查项目实得分数之和 /检查项目理论分值之和)x 100 ; 2、检查项 有效评分=本项检查得分x权重系数; 3、本季度检查情况在当期半年信誉考评实得分=(检查项有效评分 。40)X /100 .施工单位季度工程质量

2、实体检查评分表(总分100分)表一类别目项序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因工 程 实 体原 材 料 设 备 及 构 配 件1进场检验检查材料出厂 质量证明文件、 查看检验试验 报告资料、现 场抽检1、厂制品无出厂合格证或质量证明文件,每 批(台)次扣3分;2、未经进场检验或检 验不合格进场,每批次扣3分;1分;3、检 验频次不足,每缺一次扣1分。4、地材抽检 指标不合格,每项扣、是甲供规定厂家供应, 及时向监理申51现场材料与以上资料相符, 每项扣报、分。2存储现场检查分;、无标识牌或标识错误,每牌扣11防水 等特殊材料无专业库,2、无笘盖措施每处盾构 管片等构配件堆放不合规,房、 分

3、。扣1 1 分。3、未按规定存放,每处扣3偷工减料和 使用不合格 材料、构配 件、设备现场检查5分;1、偷工减料每次扣、材料、构配件、 设备不合格仍继续使2分。用的,每起扣54材料台帐核查资料各种材料进场未建立分明别类的台帐,1、批 号等资料登记进场时间、数量、厂家、材料取 样数清晰,台帐与试验资料不符,1量、规格 不满足试验规范要求,每处扣分钢 筋 混 凝 土5配合比抽查内业资料及现场核查、使用未做配合比设计或未签认的商品 1分; 3砼,扣使用拌制前未做施工配合比的商品砼, 2、分。每次扣16材料计量抽查内业资料及现场核查使用未计量或未做称量复核的商品砼,1、分。3每次扣7质量控制抽查内业资

4、料及现场核查、使用未按要求做同条件养护试件和试 1验的 商品砼,每次扣3分;、使用未做坍落度、入 模含气量和入模2分;1温度测试的商品砼, 每项次扣 分。1、未按要求进行养护,每处次 扣3.类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因8模板工程支架现场检查,内业检查、没有模板及支撑系统计算书,每处扣1分5、 混凝土浇筑前,未对模板工程进行验2每处扣 收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗,1分、模板 隔离剂未粘污?钢筋和混凝土接 3茬处,每处 扣1分14、拆模时间不符合规范要求,每处扣 分、模板接缝漏浆、模板内积水,每处扣5分 1、模板支立前,未对模板清理、涂刷不 6分 符合要求,每处扣19钢筋钢管

5、现场量测、钢筋原材力学性能试验检验结果、机1焊接 接头试件力学性能检验械连接接头、结果、钢管质量。、受力钢筋的安装品种、级别、规 格和2数量。、钢筋原材力学性能、机械连接 接头、3焊接接头试件力学性能检验数量及监 理 见证试验。、受力钢筋的弯钩和弯折加工。4、钢管焊接及焊缝质量。5、原材无损伤或 表面裂纹、油污、颗粒6状或片状老绣。7、 钢筋加工的形状及尺寸偏差。、钢筋机械连接 接头、焊接接头的外观8检查。、受力钢筋 接头错开。9 10、钢筋安装位置偏差。11、 后浇带钢筋的连接。12、钢管柱加工制作、 安装偏差。、钢筋间距。13上述内容不合格 每处扣2分;10实体质量抽查内业资料、现场抽检1

6、、强度不满足要求,每处扣5分;2、存在超标裂缝,每处扣3分;3、保护层厚度不满足要求,每处扣 2分。3、砼表面有明显缺陷,未经业主同意私自修 补的,每处扣5分4、砼表面出现麻面以上缺陷,每0.4平分处 计),扣21方(不足按的,每处扣、砼表面出 现错台大于6mm5分 1、砼表面留有拉杆痕迹, 但不规则,每6处扣1分、砼表面留有拉杆痕 迹,修补凌乱随意7分1的,每处扣.类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因钢 筋 混 凝 土11观感和结构尺寸现场检查、混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、1洁净, 口、角平顺,尺寸准确,无跑模、施工缝无明 无烂根、错台,接槎、胀模,埋件及洞口位置 准确,预埋

7、钢筋、显痕迹,无影响结构性能和 无露筋,保护层合格, 耐久性的裂缝,每出 现一处扣1分八车站及机电设备集中区段有 渗水、结2分构表面有湿渍,每处扣1、区间 结构顶部无滴漏、其他部位漏水3每出或结构 表面湿渍未超过规范允许值,现一处扣1分八 施工缝、变形缝的表面质量不符合要4求,每 处扣1分。12充填注浆现场检查、注浆材料、浆液配比符合设计不符合1要求, 每处扣2分。注浆孔位、数量、注浆量、注 浆压力、2每处扣孔深、间距符合不符合设计 要求,2分。轨道13有碴道床现场抽检1道床厚度不够或道碴尺寸超标,每处扣 分。14无碴道床现场量测分。铺设安装精度不满足要求,每处扣115钢轨、道岔、轨枕铺设对照

8、设计文件,现场检查1、无钢轨焊头探伤记录,每次扣 3分;2、 无锁定轨温记录,扣2分。工 程 实 体区 间 盾 构 隧 道 及 联16联络通道开挖及支护现场抽检1、联络通道方案未经专项评审擅自施工的, 每次扣10分、喷砼厚度、平整度不满足要求, 每项2分;每检验批扣1、钢架间距、锚杆数 量不满足要求,每3 1项处?扣分。从拱顶开始每2 米取1个点凿孔 或检查喷厚标 志,每工点个断 至少查1面。络通道17防水现场检查、混凝土抗渗试验、检漏试验不合格,1每次 扣试验数量不符合设计和规范要求,分;1螺栓孔封堵不符合设计要求,2、注浆孔、分; 每次扣1 13、区间有渗、漏水点,每处扣分; 分;、接缝防

9、水不符合要求,每处扣 41、衬砌 内表面的外露铁件防腐处理不符 51分;合要 求,每处扣焊接不符合要求或破损,防水板搭 接、6、分;每处扣21防水板背后有钢筋头 外露的,每个扣分;分1管片止水带安装有 脱空,每处扣.类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因18衬砌及管片现场检查检测1、厚度不足、脱空,每5m内扣2分;渗漏水,每处扣2分;2、管片未按要求做三环拼装试验,每次扣 2 分;3、现场管片有破损,每处扣1分;、结构表 面无渗透裂缝、缺棱、掉角等 42缺陷,管片 接缝严密,每出现一处扣 分;、衬砌椭变直径、 圆环平面位置、高程52偏差不符合设计和规 范要求,每处扣分;、配合比设计、

10、厚度检查 结果不符合设6 2分。计要求,每次扣采用雷达无损检测检查,每工点查25m19掘进施工现场检查高程偏差不符合盾构主机轴线平面位置、1分设计和规范要求,每处扣20管片拼装现场检查0.2mm管片出现内外贯穿裂缝和大于1每处 扣宽的推顶裂缝及混凝土剥落现象,分;3、管片防水条质量不符合设计要求,有 2缺损、 粘贴不牢固、不平整、防水垫圈遗 1分;漏, 每处扣、管片拼装后螺栓没拧紧,环向及纵向 3分;螺栓没有全部穿进,每处扣1,每处扣 1分4、管片错台超过7mm21壁后注浆现场检查注浆量不符合设注浆材料、配比、压力、计和施工方案要求,每处扣分;122成型隧道现场检查、结构表面有渗透裂缝、缺棱、

11、掉角等1缺陷, 管片接缝不严密,每处扣1分;、衬砌椭变直 径、圆环平面位置、高程2偏差不符合设计和 规范要求,扣分;3、配合比设计、厚度检查 结果不符合设3计要求,每处扣1分;23地质补勘现场与设计核对350m未按照设计要求进行地质补勘,每区间单线,扣分;1024监控量测现场核对、量测断面布置、量测频次不符合设计 1 10 要求,每少一个量测断面,扣分; 、量测频 次不足,每次扣23分。对照施工组织设计检查25工艺控制现场核对分31、地面隆沉超标,每次扣产生喷涌,2 没有碴土改良及控制措施,、分1每段次扣现场核对、不执行开仓管理措施的擅自开仓,每 1分 10次扣、端头加固方案未经专项评审擅自施

12、工 2,每次扣的,10分路 基 及 车26土方开挖现场、内业检查、开挖未分段分层、开挖边坡、基底标1高不 符合要求,每处扣1分;52、基底不验槽, 每处扣分;、冬、雨季施工时,不符合设计、 有关3标准及施工方案,每处扣1分;分;1、 其他不符合要求,每处扣4.类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因辆段( 厂 )27路基填筑及基底处理现场核查及抽检1、使用填料不合格,每批次扣3分;2、填 层表面积水,每处扣1分;3、填料粒径超标, 每检验批扣2分;未按要求做工艺试验,缺1 项扣3分;4、每次扣3分;5、未按工艺试 验参数施工,、压实指标不合格,每测点扣2 分。6软基处理试验指标不能满足

13、设计要求,7、 2分每次扣2分&回填分层厚度;,每次扣28挡护工程现场核查3分;1、厚度、高度不合格,每处扣2、未 设反滤层,每处扣2分。桥涵29基础检查内业资料及现场核查1、地质未按程序确认,每处扣1分;1分、22、桩基每出现1根皿类桩基扣 分。根卬类 桩基扣5防 水 工 程30专项方案与技术交底检查内业资料、编制专项施工方案和防水施工技术交 1分。 底针对性不强,每处扣23、方案交底针对性不 强、不全面,扣2分;2、交底签字手续不符 合要求,每处扣3分。31防水队伍与材料检查内业资料及现场核查卷材、止水带、(防水砂浆、1、防水材料,不 合格,每项注浆管、嵌缝胶、膏等) 每处扣2 分

14、;卷材、止水带、防水材料(防水砂浆、2 进场复试取样不嵌缝胶、膏等)注浆管、分;合格,每项每处扣15、防水队伍资质不符合要 求,每处扣3分;14、主要作业人员未持证上 岗,每人扣分;32卷材铺贴现场核查每处扣铺贴方法、顺序不合格,1分;1、无 线流或大面积渗漏水、基层不平整、2、1分; 基层阴阳角处理不合格,每处扣、搭接缝粘接 不牢靠、有破损补丁,每3分;处扣1 4、转 交铺贴方法不合格,每处扣分;1、侧墙防水 层的保护层与防水层粘接不5牢靠,每处扣 分;1、搭接宽度不合格,每处扣61分;、双 层卷材铺设、搭接不合格,每处扣7 1分;分; 1、其他不合格项,每处扣8.类别项目序号检查内容检查方

15、法扣分标准扣分扣分原因33施工缝(变形缝)现场检查、施工缝(变形缝)的形式、位置、尺13寸、 所使用的原材料不合格,每处扣 分、中埋式 止水带埋设位置不合格、不固2分定,每处扣 1、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴 3分 不合格,每处扣3、止水条有破损、止水条安 设不合格,3每处扣2分24、遇水膨胀橡胶条 膨胀失效,每处扣 分分5、混凝土面未按规 定处理,每处扣2、注浆管埋设不符合设计要 求,每处扣6分2、止水带有穿孔、采用铁钉 固定,每处7分扣2 &其他不合格项,每处 扣1分34防水效果现场检查二次结构混凝土表面渗漏水不满足规范 1分 及设计要求,每处扣工 程 实 体四电35杆、四电

16、柱、塔、架、缆、线、配件现场对照进场记录、检测记录和施工记录1、未进行现场核对测试,每项次扣 2分;2、核对资料错误,每项次扣1分;3、埋深、 防护的安全距离和限界不够,1分;每处各扣、 未做电气耐压试验、绝缘电阻试验或4分。25、 不合格继续使用的,每项各扣36四电设备现场检查、测量并查看测试和试验报告分;1、未按要求接地,每处扣12、未按要求 对设备进行测试和试验,每3分。台扣房 建 及 高 架 车 站37基础检查内业资料及现场抽检1分;1、无验槽记录,每工点扣基础下沉引 起主体结构开裂或倾斜的,2、3分。每处扣38防、给排水现场检查或试验1分。每处渗漏扣基坑围护及深基坑工程39监控量测现

17、场检查1、施工单位没有专职监测队伍,首次扣 3分;2、监测日报周报月报整理不及时,每次 分; 扣1、监测超出报警值不及时上报,每次扣 3 分。140开挖支撑现场检查2、纵向超长开挖,每处扣分1 2、坑内边坡 陡于方案边坡,每处扣3分、支撑架设不及 时,每根扣5分341钻孔灌注桩现场检查分11、原材料试验有不合格项,每项扣1、 钢筋笼的制作有不合格项,每项扣2分;分; 1、其他不合格项,每项扣3.类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因42土钉墙现场检查1、原材料试验有不合格项,每项扣1分;2、土钉、钢筋网的加工有不合格项,每1分; 项扣1分;、网喷混凝土有不合格项,每项扣3 1分;3、

18、其他不合格项,每项扣43锚杆(索)现场检查质量、浆体强度、规格、1、原材料品种、 分 抗拔试验不合格,每项扣2、试验取样数量部 符合设计要求,每项2扣2分1分;3、其他 不合格项,每项扣44桩间网喷混凝土现场检查混凝土试件强度不合格,、原材料试验、1 2 分;每项扣2分;2、试验取样数量不足,每 次扣 分;3、喷射混凝土厚度不足,每处扣1、 钢筋网的制作、安装不合格,每项扣 31分; 1分;每处扣4、喷射混凝土表观质量差,1 分;5、其他不合格项,每项扣合计扣分总分分100得分检查组:施工单位:施工单位工程质量行为检查评分表(总分100分)表二类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质

19、量行为1机构及人员现场核查分;1、无专门质量管理机构扣5分;2、无专职质量管理人员扣523、人员 资格资质数量不满足扣分。2质量自控体系查验体系文件、质量责任未明确到具体人员,1 3分。 扣职责不明确、质保体系不健全、2 2 分。资料不齐全,每处扣3检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查、报检但未经监理签认进入下道15 分;工序,每起扣、未报检进入下道 工序,每起扣2分。10、隐蔽工程检 查不合格,每次扣3 2分;分项工程 验收未能一次性通过,4、2分;每次 扣分部工程验收未能一次性通过,5、 分。5每次扣4业主发现质量隐患业主下发的检查本季度 相关文件资料业主人员本季度内发现的质量

20、问题、 隐患,每项扣1分5监理发现质量问题监理下发的检查本季度相关文件资料未监理本季度内发现的质量问题,3 分,整改不彻底每项整改每项扣.整 改彻底不扣分1-2扣分,6设计变更检查内业资料及现场核查1、手续不全,每起扣3分;分。未经批准先施工,2、每起扣57技术交底现场询问和查阅资料施工现场技术交底未交底到作业分。人员,每起扣18质量问题整改依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查、分;未按期整改,每个问题扣312、 整改达不到要求,每个问题扣分;2 5 不执行监理指令,3、每次扣分。开工控制条件9图纸会审检查图纸会审记录签字盖章不齐无有图纸会审记录,5 全,扣分;10施组和施工方案检查

21、施组和施工方案手续不完备、内容不齐全、方案不分2-5可行,扣.类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因11施工单位试验室检查外委试验室的资质、现 场试验室试验室外委试验室资质满足要求,仪 器设备齐全,检定文件有效、标养条 件符合规定、人员资质满足要试验求、 试验室制度齐全并上墙、分;台帐齐 全,每发生一项扣212分包管理检查分包资质、分包管理体 系资质不满足要求,管理体系不健分全,扣1-513工程动工申请检查资料资料不齐全,扣1-3分内业资料14检验批验收资料查阅资料、现场核查1分;1、资料缺失,每项扣分。每项扣52、和现场实际不符,15施工日志检查本季度内容、日期不连续或无质量描述,

22、每11 分;缺1天扣、发生的质量问题无记 录,每起2扣3分。16工程资料管理体系检查人员资质、数量、计算机 等办公设备、存储库房、人员资质、数量不满足要求、1人 员不稳定;每次扣2分、办公设备不 齐全、库房不满足2资料存储条件, 每次扣2分17工程资料编制1、工程管理与验收资料C0C12、施工管理资料C2 3、施工 技术资料C3、施工测量记录 4C35、监控量测记录C4、施 工物资资料6C5 7、施工记录 C6 &施工试验记录C7 9、施 工质量验收记录1、资料与工程实际进度不同步形成, 每次扣1分;2、形成的工程资料不 符合城市轨道交通工程资料管理规 程及相 分;关文件要求,每次扣1

23、、 形成的工程资料真实、有效、3齐全、 完整、合规,且编制及时,分;符合相关规定,否则每处扣118工程资料整理、立卷资料的分类、整理、立卷城市轨道交通工程资料管理规按及 相关文件要求及时进行资料程否则 每的分类、整理、立卷工作,次扣1分;19工程资料的管理1、核查工程资料合格率2、 核查工程资料自检记 录表、对工程资料进行有效的过程控1制、 资料形成的及时性、有效性、分;合规性高;否则每处扣12、形成检查记 录且结论与实际不1分;相符,每处 扣20竣工资料验收已完分部工程竣工资料完整、资料真实、有效、1、齐全、1 合规且编目清楚;否则每次扣 分;、 资料的分项目录、卷内目录、2备考表 的编制等

24、不符合有关文件分;规定及 要求,每处扣1控制测量21测量仪器设备检查仪器设备型号、数量、检定证明检定证明是否有效,是否满足工程 1分需要,每处扣22测量方案检查施工测量方案内容是否齐全、是否具有针对性,分;1手续是否完备,每处扣.类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因23及时上报监 理、专业测 量队复核检查上报的及时性、准确性能及时上报监理、专业测量队复核,成果准确,每次扣1分;24多级复核制度检查多级复核制度运行情况多级复核制度是否有效运行,酌情分;扣1-325测量资料检查测量资料签字不齐全,资料不齐全、无涂改分扣1-326点位埋设检查点位埋设情况清晰易标识不单一、点位不稳定,分

25、; 找,每处扣127测量方法及精度检查测量方法及精度精度不符合规范测量方法不正确, 分;要求,每处扣128施工检测检查施工检测情况方案不作业不规范,方法不正确,分; 可行,每处扣1质量事故29查阅资料1、特别重大事故,负有全部、主要、 重要责任的,每起分别扣30、20、10 分;2、重大事故,负有全部、主要、 重要责任的,每起分别扣20、10、5 分;3、大事故,负有全部、主要责 任的,每起分别扣10、5分;4、一 般事故,负有全部、主要责任的,分 别扣5、2分。责任认定后在当 月检查中扣分; 该项扣分在总接 分中直扣除,不 计入平时检查和 综合检查的扣分 计 算。质量 引起 安全 事故30查

26、阅资料1、一级:负有全部、主要、重要、次 要责任,每起分别扣40、30、20、10 分;重要、主要、二级:负有全部、2、20次要责任,每起分别扣30分;、 105、三级:负有全部、主要、重要3 10、 5分;、责任,每起分别扣20、四级: 负有全部、主要责任,4 5分。分别扣10、责任认定后扣 分;该项扣分在 总扣直分中接 除,不计入平时 检查和综合检查 的扣分计算。扣分合计100分总分得分检查组:施工单位:安全管理(总分100分)表三类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因安全 保证 体 系1机构及人员查阅资料 现场核查无专门的安全管理机构且未上墙扣 分 分,不健全的扣0.51无专职

27、的安全管 理人员,每少一人 扣1分。专职安全管 理人员及项目主要负责1人无安全证(原件),每一人扣3分。分,弄虚作 假的每人扣2管理制度查阅资料不健全、责任未落实每项扣1分3体系运转查阅资料0.5分,运行不力扣未建立扣1分4施工安全预防措施查阅资料分,0.5预防措施不完善每项扣5劳动保护用品发放情况查阅资料0.5劳动保护用品发放不及时扣分6人员上岗培训及特殊工种 持证 情况查阅资料现场核查0.5发现一人次不符合扣分施工 机械 使用及 安全 状 况7是否制定安全使用机械操作规 程,有无专人管理查阅资料 现场核查分1每发现一处不符合要求扣8施工机械有无定期检查,操作 之前有无专人进行检查查阅资料分

28、1每发现一处不符合要求扣9操作人员是否进行技能培训,有无违章操作查阅资料现场核查分1每发现一处不符合要求扣10特种设备有无安全部门进行鉴 定、检查和批准查阅资料分1每发现一处不符合要求扣施工方案11施工组织设计有无安全措施,审 批情况查阅资料分2无安全措施或未审批扣12编制专项安全施工方案且经专家论证查阅资料分3缺一项扣安全 检查 及教 育13安全检查制度查阅资料无安全检查制度扣3分; 分;2检查 次数不足的,每次扣检查中问题整改不 及时,或重复出3现的,每项扣分。14安全日志,安全活动记录查阅资料分;无安全日志和活动记录的扣 51安全 日志不连续的,每缺一天扣确的, 分; 安全活动记录不及时

29、准每次扣1分15三级安全教育查阅资料分1每少一人扣类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因16其它业主、政府部门要求开展的 安全活动查阅资料每少一次扣3分风险管理17工程保险及职工团体险查阅资料缺一项扣1分18编制风险管理实施细则,责任是 否落实查阅资料分,责任不落实扣无实施细则扣 32分安全隐19监理、业主本季度内的整改通知 单查阅资料每份扣分3患20本季度监理、业主隐患整改是否及时查阅资料分不及时整改每处扣35未整改每处扣 分21发生轻伤事故查阅资料3发生轻伤事故每起扣分安全 应急 预 案22有无火灾、爆炸事故应急预案查阅资料1无预案的扣分,不完善的扣2分23有无施工生产及交通事故

30、应急 预案查阅资料无预案的扣2分,不完善的扣1分24有无防洪、防塌应急预案查阅资料无预案的扣2分,不完善的扣1分25有无食物中毒事故应急预案查阅资料无预案的扣2分,不完善的扣1分管理台帐26安全工作台帐是否齐全,记录 是否真实清晰查阅资料缺一项台帐扣1分,记录不真实扣2分27是否及时传递安全信息查阅资料分,传递不及安全信息不传递扣2分时 的扣128是否按时、按要求上报各种资 料报表查阅资料1分项不符合扣每129是否对业主、监理发出的指令、 要求响应并落实查阅资料分每1项不符合扣1扣分合计100总分分得分检查组:施工单位:年月施工单位工程进度检查评分表(总分100分)表四类别项目序号检查内容检查

31、方法扣分标准扣分扣分原因进度综合1进度网络计划查阅资料 现场核查无施工总网络计划,网络计划图表未上 墙,每项扣5分2计划编制和报送查阅资料不按规定的时间、要求进行编制与 报 送年度、月度、周工作计划,3计划的合理性查阅资料周计划、月计划编制不合理,不符 5 分,合总体计划要求,每次扣4计划完成情况查阅资料现场核查10扣月度工程计划完成85%以下,以 下,70分;月度工程计划完成分;月 度工程计划完成60扣15分以下,扣205完成关键工期目标现场核查10月度关键工期目标未完成,每项扣 分6统计数据准确性查阅资料现场核查统计数据资料不准确,与实际情况比25较出入超过的,每项扣分,7验工计价查阅资料

32、验工计价不及时上报监理,影响进度 5 款支付,扣分;数据不准确或虚报分数 量的,每项扣28工程进度滞后查阅资料进度落后,监理提出要求仍不采取赶工 措施的,每次扣5分扣分合计100总分分得分检查组:施工单位:(总分100分)表五类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因人员检查1项目经理是否与投标书相符或经 审批同意查阅资料不符扣2分2技术负责人是否与投标书相符查阅资料分不符扣23项目经理出勤情况查阅资料出勤不符合合同约定扣2分4技术负责人出勤情况查阅资料2分出勤不符合合同约定扣5其他主要人员到位及出勤情况查阅资料到位与出勤与合同约定不符者,分一次扣1项目管 理6管理体系查阅资料分;

33、5管理体系运转不正常,扣分, 施工证件不齐全,每项扣5扣完为止7管理制度查阅资料(包括各职能部门制度、管理制度岗 位职责)、管理机构图表不健全2分 或未上墙,每项扣分包 商的 管 理8分包商的管理查阅资料施工单位选择的分包商没有严格执行 合同或业主、监理的有关管分;分包 商未经监理规定,扣5 5分理批准就 进场施工的,扣9施工单位对分包商的管理查阅资料对分包商的管理不到位,有以包 5分 代管现象,每次扣10分包商资质、人员素质查阅资料业主、监理检查发现分包商的施工资 质、人员素质、施工质量不能满足工 程需要,未要求更换分5分包商或人 员,每人(次)扣材料及设备11施工设备按合同约定到位现场检查

34、2施工主要设备未到位,每台扣分12材料规格、型号符合要求现场检查分,扣使用不合格材料每项扣5完为 止计量支付13申报程序是否符合合同规定查阅资料2不符合规定扣分14申报单证是否完整、准确、及时查阅资料分,不及时单证不完整一次扣1分, 不准确或者不真实一次扣1 2 一次扣 分合同变更15变更依据是否完整查阅资料分2依据不完整,一次扣16变更程序是否按规定进行查阅资料变更不按程序进行,一次扣2分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年 月施工单位文明施工及环境保护检查评分表(总分100分)表六类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因文明施工1认真做好安全标准工地建设现场检查达不到

35、要求酌情扣110分2管理井然施工现场宣传气氛浓厚、有 序、布局合理,材料码放整齐,便道、 管沟、场容场貌清洁划一现场检查分达不到要求酌情扣1103布生活区划分明显,生产、办公、场 区内车到人局合理、环境整洁;其它 目光所及到的地方必须硬化,处必须绿化。现场检查达不到要求酌情扣110分4米2场地四周应连续设置不低于的围 蔽,保持坚固、稳定和整齐美 观;现场检查达不到要求酌情扣110分5工道路及时消除泥泞,洒水清洗,地现场检查分达不到要求酌情扣110内任何情况下不允许出现扬尘。6行政组织机构会议室挂工程概况、施 工形象进图、党群组织机构图、安全、 度图、质量、环保保证体系职业健质 量目标、图,环境

36、目标、康安全目标、 三标体系职能分配表现场检查110分达不到要求酌情扣物资 材料 管 理7管理制供应、有健全的物资采购、度和现场物资管理标准查阅资料分不健全扣58整齐、工地仓库管理干净、分门别类, 标签及进出库台帐齐全清晰现场检查查阅资料110分达不到要求酌情扣9现场材料堆放有序、标牌明显现场检查达不到要求酌情扣110分10设置应急物资区且挂“应急材料”牌 和标识牌;数量满足要求现场检查 查阅资料达不到要求酌情扣110分环 境 保 护11环保与水土保持管理机构健全查阅资料不健全扣2分12有无建立环保与水土保持目标责 任 制查阅资料2分无目标扣13环保、水保体系运转是否正常查阅资料达不到要求酌情

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