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文档简介
1、公司采购管理程序一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱,满足工公司 对优质资源的需求,进一步标准物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制 订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1 物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2 采购人员:采购部执行采购业务人员3.3 需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4. :请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料, 并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。4.2 采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规 格质理交货期等要求,和订单发出,确
2、认及物料接收并按时请款之过 程4.3 应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成, 就在网上或朋友介绍开发新的供应商,那么由采购部对其供货商进行选 择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有 被客户批准或指定的供应商,那么采购部在采购产品时,必须从客户批 准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处 采购时,必须将此供货商提供应客户批准,并经客户批准被列与客户 指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准 的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人 员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4 对直接购置
3、的物料, 由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及 供应商价格,数量及交期等确实认。如果是重复性的采购,采购直接 在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后 给供应 商,如果是新物料或新供应商,那么进行供应商选择和评估及样品评估 流程,进行记录。然后才能执行采购流程 给供应商。采购须进行采 学习文档 仅供参考购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据 送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求 相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的 物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意 .4.5 间接物料采购,由需求人员填写采购申请
4、单,经部门经理批准并写申请 单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交 期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量根本上无任何 影响的物料采购如:文具,消耗品,劳保等由需求部门根据其实 际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。4.6 采购产品的质量要求应在采购单上说明, 如所采购的产品质量无法描述 清楚时,那么需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要 求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五,供应商选择及评估流程新供应商的选择 客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客 户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商根
5、据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和 考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据 质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的工程及内容对供 给商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行 评估和考核SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由SQA部将其登记合格供应商清册,并将其资料整理建档,同时将合格供应商名单包采购 部。如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表, 即可。无须对其进行其他评
6、估和考核,此资料经公司领导特准后,可将 其列为合格供应商。依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供应商所提供的采购产品学习文档 仅供参考之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由SQA部按?纠正和预防措施程序?填写“纠正预防措施表通知供应商整改,并在 供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认5.5供应商定期评估、考核供应商定期评分为月评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月应对 供应商的质量、交期、配合度或效劳进行评估统计时段为上月结日一 本月月结日于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交SQA部,对于
7、月交货少的供应商可以按季度进行评估。3.3 .请购单及其提报规定1请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提 报;3其他材料设备及工程工程申购按照附表二物资采购申请表.的格式填写提报;4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式 填写提报;5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交;7请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4 .公司物资请购单的提报部门1公司经营生产的物资、劳务
8、、固定资产、工程及其他工程由生产部门 提报;2公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办 公室提报;3公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、采购部接收请购单作业流程1 、请购的接收要点1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;2接收请购单时应遵循无方案不采购,名称规格等不完整清晰不采购, 图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原那么;3通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处
9、理;2对于紧急请购工程应优先处理;3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;4重要的工程采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定1单次采购金额预算在1万元以下的零星采购工程或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;2单次采购金额预算在 5万元以下的工程比价采购,采购周期不应超 过15天;3单次米购金额预算在 20万元以上的工程米购部自行招标米购,米 购周期不应超过 40天;4请购部门应按照以上1- 3条中规定的时间提前提写请购单 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;5遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1 询价请应认真
10、审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技 术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3 对于紧急请购工程应优先处理;4 所有采购工程上必须向生产厂家或效劳商直接询价,原那么能不通过其代 理或各种中介机构询价就最好的;5. 对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推荐采购替 代品;6 遇到重要的物资、工程或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的根本情况,按照附表拟报价/招标单位名单的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;7 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行
11、询价;8 除固定资产外单次采购金额在5千以下工程可以自行采购;单次采购金额预算金额在5千元以上的所有工程都应要求至少三家上的供应商参与比价或 招标采购,比价或招标工程应至少邀请三家以上单位参与;单次采购金额预算 价格在1万元以上的工程应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次 采购金额预算价格在 5万元以上的工程由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供 或完成我公司所需物资和工程的能力;10 比价采购或招标采购应按照附表材料或设备询价表的格式或拟定 完整的招标文件格式进行询价;11 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批
12、示。三、比价、议价1 对厂商的供应能力,交货时间及产品或效劳质量进行确认;2 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低, 所报价格的综合条件更加突出;3 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议 价目标或理想中标价格;4. 重要工程应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查, 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5. 参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。四、比价、议价结果汇总1 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意前方可汇总;2 比价、议价结果汇总应按照附表比价/招标汇总表的格式完整
13、列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1 合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。1合同正文应包含的要素1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;2) 采购物品/工程的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是 合同不可分割的局部;3) 包装要求;4) 合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5) 付款
14、方式;6) 质量保证期;7) 质量要求及标准;8) 违约责任和解决纠纷的方法;9) 双方的公司信息;10) 其他约定。2合同签订及其规定1如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报 价清单;4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点;5质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6详细约定发票的提供时间及要求;7针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款,调试效劳款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款
15、时间和付 款条件等8与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9违约责任一定要详细、具体;10丨比价/招标汇总表巡签完毕前方可进行合同的签订工作;11合同签定签应按照附表七 合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签 审查;12合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效; 13签订的所有合同应及时报 送财务部门。六、付款及合同执行1 .付款规定1所有已签订合同付款时应参照公司?及?修造船公司资金支出审批 及报销签字权限及管理制?中的相关规定执行;2按照进度付款的采购工程必须确保质检合格方可付款;3按照贵司规定和合同约定到达付款条件的合同在付款时应填写附表八 资金支出审批单或
16、附表九付款审批单,该审批单巡签完毕后提交财务 部付款;4财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2.合同执行(1) 已签订合同由采购部工程负责人负责跟进,由采购部负责人进行监 督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及 公司领导;2已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况,跟踪并催促其保质保量,按时履约;3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同; 七、报验与入库1 .报验1供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及
17、时的通知质检部门进行验 收;2对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规 定执行;3到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质 检、验收;4质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明 书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责 任;5用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2入库1公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的 检验或验收;2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及 时安排卸货与搬运;3质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作 为暂存
18、物资接受;4质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;5外协加工件应按照原材料入库;6质检合格后的固定资产及效劳按照公司财务规定不入库。附表一固定资产购置申请表编号:企业名称:申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因:购置后效益分析:部门负责人分管领导分管财务副总总经理年 月曰附表二采购申请表申请部门:填报日期:年 月曰米购类别:材料 工程 效劳其他购置原因:序 号名称规格型号/工程概况数量/工程量估价总价交货期/工期备注12345678备注:编制人:部门经理:分管副总:采购副总:财务副总:总经理:附表二物资采购审批部门名称年 月 日序号工程名称规格单位数量单价金额审批备注总经理:财务副总分管副总:财务合计金额大写:¥:经办人:部门负责人:复核人:附表四拟报价/招标单位名单单位名称:填报日期:年月日序号投标单位名称资质情况业绩情
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