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文档简介
1、附件2:2011年春季安全生产大检查评分标准(供电企业)被检单位: 序号检查项目计分检查要求评分标准实得分备注一人员1501各级管理干部履职情况301. 厂(局)、车间、班组有年度安全目标。2. 层层签订了安全责任书和无违章承诺书。3. 安全第一责任人是否做到“六个一”:每半年至少讲一堂安全课,每半年至少听取一次安全投入情况汇报,每月主持召开一次安全生产分析会,每月至少督查一个施工检修现场,每月到一个基层生产单位调研现场办公,每季对安全文件的落实情况进行一次回头看。4. 厂(局)班子成员每月必须参加1次基层单位安全分析会和班组安全活动,车间领导每月必须参加2次班组安全活动(以有关会议纪要和记录
2、为准)。1. 无安全目标的每一班组(或车间)扣5分,目标不满足安全生产工作规定三级控制原则扣1分;2. 发现一级没有签订扣5分,一人没有签订扣1分。3. “六个一”没做到每一项扣2分;4. 没有按照要求参加每次扣2次,没有发言每次扣1分。对应管理性严重违章第2条2各类岗位人员到位情况301. 按照公司文件落实各级生产人员岗位工作标准和质量标准。2. 按公司规定相关专责应认真组织进行大型施工、检修任务的现场查勘、方案审查、作业准备等。3. 按公司规定公布“有权单独巡视高压设备人员名单”、“有权签发工作票人员名单”和“工作负责和工作许可人名单”,且签发人、工作负责人人数不超过30%。1. 没有明确
3、各级生产人员岗位工作标准,工作达不到质量标准要求,每发现一个岗位扣5分。2. 相关专责没有认真履行职责,每发现一次扣2分。3. 没有按规定公布经批准的人员名单扣10分;一个班组人数超过标准扣2分。3违章人员管理201. 严格执行公司安全生产违章处罚规定,是否离岗培训及复岗考试等情况;是否按最低工资标准发放。2. 违章下岗人员应真正离岗,并组织对下岗人员的培训,时间足够,内容充实,培训取得实效。1. 没有离岗进行培训的扣1分/人,没有履行复岗手续的扣1分/人。2. 没有按最低标准发放的扣2分/人。3. 下岗资料不完善,没有集中归档扣2分(应包含下岗通知、工资单、下岗培训情况、复岗考试情况、复岗申
4、请等,由三级单位集中归档)。4安规考试201. 3月底前完成全体人员的安规考试(包括现场安规考试)。2. 安规考试应严格考场纪律,大力推广现场考试。3. 成建制地抽取部分班组和管理人员进行考试,抽考内容包括安规和安全责任制。1. 没有按要求开展现场安规考试扣10分。2. 考试不严格,没有开展现场考试扣10分。3. 抽考一人不及格扣2分。对应管理性严重违章第7条5人员培训301. 各单位制定了全年培训计划和春季现场培训计划及方案、计划详实具体,方案可执行性强,并已规范开展。2. 各级单位按照湖南省电力公司现场培训管理办法(试行)要求规范开展全年现场培训工作,落实了各级职责,分层次、分专业、分时段
5、制定了详实可行的各级现场培训计划等。3. 二级、三级单位按公司规定分别制定了现场培训竞赛方案和工作计划,严格按计划进行并规范开展。1. 没有全年培训计划扣5分,没有春季现场培训计划扣5分;方案、计划不详实和无操作性扣5分,实施不规范,一处扣5分,扣完为止。2. 各级职责不明确扣5分,职责没有落实到位扣5分,计划没有分层次、分专业、分时段一处扣5分,扣完为止。月度、年度计划不规范,执行后没有评估,一处不合格扣5分,扣完为止。3. 各级单位没有按规定制定现场培训竞赛方案计划扣5分。开展不规范,一处不合格扣1分,扣完为止。6生产组织201. 生产组织机构设置合理,职责明确,形成了高效有力的生产指挥系
6、统。2. 二级、三级单位生产专责按规定配备到位,输变电专业所和县局生产专责不应设置在班组,必须设置专职安监员。3. 按照公司文件要求开好生产周例会。二级单位生产主管领导,三级单位安全第一责任人应亲自主持召开生产周例会,认真安排布置本周生产任务。4. 县局的临时检修由分管副局长批准,业扩报装工程的施工安排必须通过周生产例会。5. 带电作业班是否按规定单独设置。1. 生产组织机构设置不合理,职责不明确,每发现一处扣5分。2. 二级、三级单位专责不满足公司规定,每缺一人扣2分。专业所、县局没有设置专职安监员一个扣2分,兼职过多扣1分。3. 相关领导没有按要求主持周例会,每次扣2分。4. 县局的临时检
7、修不是由分管副局长批准,一次扣5分。业扩报装工程的施工安排没有通过周生产例会,一次扣2分。5. 周例会安排工作或提出问题没有闭环,一个扣1分。6. 带电作业班没有单独设置扣5分。二管理2001公司2011年安全工作会议、电网工作会议、生产管理工作会议精神贯彻落实情况101. 及时传达到各级生产人员。2. 是否按照相关会议精神分解各项生产管理目标和布置重点工作任务,是否制定了本单位的工作计划、措施和考核制度。3. 是否按照要求建立健全三级技术监督网络,并完善绩效考评机制。4. 同业对标指标是否分解落实到责任部门、责任单位和责任人,是否月跟踪、季分析。1. 没有及时传达到各级生产人员扣5分。2.
8、没有分解生产管理指标及制定有针对性的落实计划和措施扣5分。3. 三级技术监督网络不健全扣5分,没有制定绩效考评机制扣5分。4. 没有按要求对同业对标指标进行分解落实和跟踪分析扣5分。2“无违章年”活动布置与落实情况10是否根据省公司活动方案分单位、分部门、分专业制订了具体的活动方案,责任和具体工作是否落实到相应管理部门,工作计划是否细化到月份(季度)。1. 没有具体实施方案的扣10分;2. 方案没有落实到责任人或部门每处扣2分;3. 没有及时按方案开展活动的扣1分一项。3状态检修201. 是否根据状态评价结果和大修技改计划制定年度检修计划;并根据动态评价结果安排和调整月度检修计划。2. 是否根
9、据巡检和检修试验情况开展设备的动态评价;3. 是否按公司规定组织修订状态检修相关管理制度和考核办法。4. 按公司规定11类设备必须在PMS进行状态评价。1. 没有根据状态评价结果安排和调整检修计划,每发现一处扣2分;2. 没有根据巡检和检修情况对设备进行动态评价,每发现一处扣2分;3. 没有按公司规定修订状态检修相关管理制度和考核办法,每缺一个扣2分;4. 没有按规定将11类设备状态评价情况录入PMS,每台扣0.5分;4迎峰度夏准备101. 是否组织对2010年迎峰度夏进行分析,找出电网、设备和管理的薄弱环节。2. 是否明确2011年迎峰度夏项目并制定项目完成计划。1. 没有对2010年迎峰度
10、夏进行分析扣5分;2. 没有认真落实2011年迎峰度夏项目扣5分。5各项生产规程制度健全101. 现场运行、检修规程齐全,并符合现场实际。2. 是否公布今年安全生产的有效管理文件。3. 现场图纸资料齐全,并与实际相符。1. 对照国家电网公司、省公司具体要求,现场缺一种规程扣1分。2. 没有按时公布有效管理文件的扣5分;公布有效文件不完整、不正确的酌情扣分,没有按要求配置到班组酌情扣分。3. 规程及图纸资料与实际不符,一处扣1分。对应管理性严重违章第8条6生产作业信息发布101. 按公司要求及时发布生产作业信息。2. 发布的生产作业信息内容完整、准确。1. 没有及时发布生产作业信息,每发现一次扣
11、10分。2. 发布的作业信息内容不全、或与实际不符,扣2分/条次。对应管理性严重违章第11条7隐患排查治理101. 是否及时发现上报电网和设备本身的隐患。2. 重大和一般隐患是否采取应急措施并制定整改计划。3. 对重要用户本身存在的安全隐患应及时通知并督促整改。4. 隐患档案表是否健全。5. 明确隐患专责人并履职。1. 未及时发现和上报隐患扣2分/次。2. 每发现一个重要用户未进行隐患排查扣2分;属供电企业责任的隐患,未制定整改计划或未按计划整改扣1分/户;属用户责任的隐患,未通知督促重要用户进行隐患整改扣1分/户。3. 没有制定隐患整改计划或按整改计划进行整改扣1分。4. 没有建立隐患档案表
12、扣2分/次。5. 隐患专责人未明确扣4分.履职不到位扣1分。8缺陷处理101. 危急、严重缺陷、一般缺陷是否按要求及时处理。严重及以上缺陷消缺率100%。2. 缺陷是否全部录入PMS,并按照规定启动流程实现闭环管理。1. 危急严重缺陷未及时处理,每发现一处扣3分;2. 一般缺陷未列入计划处理扣1分/项。3. 缺陷没有录入PMS,每发现一处扣2分/条;缺陷没有在PMS实行流程管理,每发现一处扣1分。4. 缺陷定性不正确一处扣1分。9“两措”计划101. 按时制订年度“两措”计划,并逐项落实,资金到位。2. 去年春季和秋季安全检查中发现的问题制订了整改计划并落实,实施了闭环管理。1. 未制订“两措
13、”计划全扣,未按计划完成,每一项扣2分。无去年两措计划实施情况的分析总结,扣2分。2. 去年春检和秋检问题抽查5项,每发现一项未处理扣10分。10安全例行工作151. 厂(局)、车间每月一次安全分析会,并编发会议纪要。2. 厂(局)、车间每周一次的生产周例会。3. 班组按照班组安全日活动实施办法(试行)要求每月进行四次安全活动,有专门记录。每月至少有一次现场安全活动。4、SG186安全监督业务系统应用良好。1. 厂(局)、车间安全分析会每少一次扣5分,没有编发会议纪要每次扣1分,内容或人员不符合要求每次扣2分。2. 厂(局)、车间每少一次生产周例会扣3分。3. 班组每少一次扣1分(以纸质记录或
14、录音记录为准),没有月度小结的扣1分;内容不充实、流于形式的扣5分;弄虚作假的扣10分。没有按要求检查并签字扣1分/次。每月无现场安全活动扣2分。4. 安全活动记录、隐患排查、安全工器具应在SG186安全监督业务系统记录。对应管理性严重违章第5条11对事故、障碍、违章坚持“四不放过”151. 对事故、障碍、违章是否作到做到“四不放过”。2. 事故、障碍统计上报,应做到及时、准确、完整。3. 对近3年220千伏及以上输电线路的跳闸原因进行分析,制定并落实整改措施。1. 班组没有认真学习与专业有关的事故通报,抽问情况不好的1人扣1分;2. 是否对近3年220千伏及以上输电线路的跳闸原因进行分析,制
15、定并落实整改措施;未做到“四不放过”要求的,分析落实不到位的每次扣1分(含配网跳闸);统计上报不及时、不准确、不完整的每次扣2分。未统计上报的扣10分(含配网跳闸)。对应管理性严重违章第3条12安全工器具管理101. 安全工器具按国家电网公司及省公司标准配置齐全,符合现场实际要求;2. 定期试验、台帐、标签齐全,并妥善保管。1. 配置不齐全,每缺一件扣2分;2. 未按期试验每件扣1分,台帐和标签不齐,每件扣1分;3. 保管、存放不符合要求的扣1分/件。对应管理性严重违章第18条13承包工程和多种经营的安全管理101. 是否认真执行主营业务不得外包的规定。2. 非主营业务外包必须严格进行资质审查
16、并按有关规定履行各自安全责任,是否签订安全合同(协议)等。1. 主营业务外包扣10分;2. 没有审查资质或无外包队伍资质档案的扣5分。3. 单项承包无合同或无安全内容或以包代管扣5分。4. 安全协议没有执行国家电网公司范本扣1分次。5. 对外包队伍安全监督不到位,发现一处违章扣1分,严重违章扣5分。对应管理性严重违章第14、15条14易燃、易爆、有毒等物品管理51. 应有专人管理并有相应制度。2. 存放、领用应有制度,并严格执行。1. 无专人管理或无相应制度全扣。2. 无管理制度或不按制度执行发现一处扣2分。15安全标志5生产场所按规定设置各种安全标志。不齐全,每缺一处扣0.5分。16应急管理
17、101. 是否成立应急领导小组、应急管理工作是否有归口部门和专(兼)职人员。2. 是否按公司要求修编各类应急预案,现场处置方案是否操作性强。3. 应急队伍、应急物资是否按公司规定配备到位。4. 地(市)局应急仓库、应急装备、应急物资相关数据是否在应急管理应用系统中登入。1. 每缺一项扣2分。2. 缺一项应急预案扣2分;应急预案不切合实际每处扣1分。3. 应急队伍没有明确扣2分;应急物资没有储备扣2分。4. 地(市)局应急仓库、应急装备、应急物资相关数据没有在应急管理应用系统中登入各扣2分。17地县调管理101. 是否按照电网工作会议要求,明确地调、县调保电网的职责并制订具体措施和应急处置方案。
18、2. 是否制定湖南省电力公司调度系统十二五规划实施方案。3. 是否开展“三项分析”工作。4. 方式安排是否存在N-1导致1个及以上变电站或重要用户停电的情况。5. 重大生产或基建项目停电过渡,是否执行领导审核把关制度,是否制定详细的负荷转供方案和事故处理预案,是否有防止N-1导致3个及以上110千伏变电站停电的措施。6. 检修管理是否严格执行调度规程、是否落实“无计划不停”和“先算后停”。7. 是否执行调度把关制度。8. 是否根据状态评价结果制定月度检修计划。9. 继电保护和安全自动装置的整定方案是否合理,定值计算是否正确。10. 调度业务联系、操作票管理是否规范。11. 事故处理预案是否完备
19、。是否按要求进行事故预想。12. 数据报送(冰情数据、地区故障报送、拉限电数据等)是否及时准确。13. 值班调度员是否按岗位任职资格标准进行培训并经考试合格。1. 没有按照电网工作会议要求,明确地调、县调保电网的职责并制订具体措施和应急处置方案。本小项分全扣。2. 没有制定湖南省电力公司调度系统十二五规划实施方案,本小项分全扣。3. 没有开展“三项分析”工作,本小项分全扣。4. 方式安排时存在N-1导致1个及以上变电站或重要用户停电的情况,如属于电网结构原因确实无法避免,且已经在年度方式体现并经领导认可,不扣分;否则,本小项分全扣。5. 核查重大生产或基建项目停电是否有施工方案,没有施工方案的
20、,每次扣2分。重大生产或基建项目停电过渡存在N-1导致3个及以上110千伏变电站停电的,核查是否可以采取有效措施避免,否则,本小项分全扣。方式安排存在N-1导致3个及以上110千伏变电站停电的,没有经电业局主管生产领导批准的,每次扣5分,没有制定负荷转供方案和事故处理预案的,每次扣5分。6. 检修管理未严格执行调度规程的有关规定,每次扣1分;无计划的检修是否经电业局主管生产领导批准同意,否则每次扣2分;未执行“先算后停”每次扣2分;7. 未根据状态评价结果安排月度检修计划,每次扣2分。8. 未严格执行调度把关制度,每发现一次,扣2分。9. 继电保护、安全自动装置整定方案错误,本小项分全扣;定值
21、计算错误,每次扣2分;10. 调度录音抽查不合格每条次扣1分;调度操作票不符合要求,每张扣2分。11. 事故处理预案、事故预想缺一次扣1分,不符合要求每次扣0.5分。12. 数据报送不符合要求,每次扣1分。13. 发现1人不满足运行值班人员岗位任职资格标准扣1分。18PMS业务应用201. 认真落实公司下发的湖南省电力公司生产管理信息系统运维管理规范、湖南省电力公司生产管理信息系统应用考核办法,督促各级生产人员进一步规范输、变、配电设备的业务应用。2. PMS系统输、变、配电设备台帐齐全正确;3. 年度、月度检修计划和周工作计划安排在PMS系统实行管理。4. 大修技改计划编制和上报通过PMS系
22、统实行管理。5. 输、变、配电专业要求的工作票、操作票按规定在PMS系统流转。6. 工作任务单、修试记录、试验报告满足PMS系统应用要求。7. 输、变、配电设备巡视、检测记录全部录入PMS,并与缺陷记录实现关联登记。1. 没有认真落实公司两个规范文件扣5分。2. 输、变、配电设备台帐不满足要求,每发现一处扣1分。3. 年度检修计划未录入PMS扣5分;月度和周计划没有在PMS管理扣5分,漏项每条扣0.5分。4. 大修技改计划未录入PMS扣5分;漏项每条扣0.5分。5. 工作票和操作票没有按规定在系统开票,每发现一处扣0.5分;工作票、操作票没有在PMS回传和归档,每发现一处扣0.5分。6. 修试
23、记录、试验报告未按规定录入PMS,每发现一处扣0.5分。7. 没有实现工作任务单与工作票、修试记录的关联,每发现一处扣1分。8. 巡视、检测记录未录入PMS,每发现一处扣1分,录入不全扣1分;没有与缺陷记录实现关联登记,每发现一处扣1分。三、设备序号检查项目计分检查要求评分标准实得分备注(一)输电部分1301专项治理及标准化建设201. 是否按照公司要求及本单位实际情况有针对性的开展输电线路专项治理工作,通道治理、巡视道修筑、砼杆导通改造工作、不合格接地电阻改造、护线网络建设是否全面完成。2. 是否按照运行规程及管理规范实施细则的要求将通道治理常态化。3. 维护的220千伏及以上电压等级输电线
24、路至少有一条进行了标准化整治。1. 对照2009年治理计划,抽查2条以上220千伏及以上输电线路的通道、巡视道、砼杆导通、接地电阻、护线网络,未达到省公司治理方案要求每处扣5分 。2. 是否针对设备运行情况,制定并落实本单位2011年设备治理计划。3. 已进行标准化整治的线路不满足要求扣5分。2设备主人制201、 是否建立并落实设备主人制,设备主人是否熟悉设备运行状况,是否熟悉现场运行规程。2、 是否按照相关管理规定修订、完善现场运行规程。现场运行规程是否规范、准确,具有指导性和可操作性。3、 是否建立运行稽查制度,巡视记 录是否规范,巡视过程与质量是否有监督、检查。1. 班组、专业所(县局)
25、、市(州)局未建立或未落实设备主人制,抽问设备主人不熟悉设备运行状况,不熟悉现场运行规程,每处扣5分。2. 现场运行规程不满足管理规范,每发现一条线路,扣5分。3. 未建立或未落实运行稽查制度,扣5分。巡视记 录不规范,巡视过程与质量缺乏监督、检查,每处扣5分。3设备标识标准化整治151. 杆塔“三牌”、命名编号是否完整、规范;2. 双(多)回路线路杆塔横担是否涂有明确的色彩识别标志;3. 线路跨越公路、村镇、鱼塘、采矿点附近及人口密集区等,是否设置有针对性的警告牌或宣传牌。1. 每发现缺少一块牌扣10分。2. 每发现一处双(多)回路线路没有涂有色彩识别标志扣5分。3. 每发现一处三牌不规范扣
26、3分。对应装置性严重违章第3条4杆塔接地装置101. 线路杆塔的接地装置是否按规程要求定期进行了接地电阻测量和开挖检查,并对不合格的接地装置进行了改造;2. 2010年接地改造是否有现场记录。3. 是否在SG186生产管理系统作好记录。1. 未按照运行规程及公司2010年秋季检修动员电视电话会议要求开展行测量和开挖的每发现一处扣10分。2. 每发现一处接地装置不合格扣5分。3. 记录未录入SG186生产管理系统扣5分。对应装置性严重违章第6条5地线绝缘子放电间隙5各单位是否对已安装地线绝缘子的线路检查和调整了绝缘子的放电间隙。未按要求调整的每处扣1分。6防洪水冲刷10各单位是否组织对可能发生洪
27、水冲刷、山体滑坡、泥石流等不良地质的杆塔的截(排)水沟进行了疏通、清理,对已修筑的挡土墙(或护坡)进行了检查、修缮。每发现一处不合格扣1分。7重要跨越线路检查101. 线路跨越110千伏及以上线路、铁路、高等级公路、高速公路和通航河流等,两侧杆塔的绝缘子串是否采用了双悬垂串。2. 重要交叉跨越线路的净空距离是否测量,并在SG186生产管理系统做好记录。1. 每发现一处不符合要求扣10分。2. 未测量每条次扣2分。3. 记录未录入SG186生产管理系统扣5分。对应装置性严重违章第5条8防山火10是否制订了本单位防山火工作方案和防山火台帐,并按照公司相关工作要求进行落实。1. 未制订工作方案扣10
28、分。方案、台帐不具体扣5分。2. 方案不落实扣5分。9防污闪101. 是否按照电力系统污区分级与外绝缘选择标准(Q/GDW152-2006)及其实施意见(国家电网生【2006】1203号)的要求,认真落实等值盐密和灰密测试工作,摸查现场污源变化情况、耐张塔跳线绝缘子及输电线路与变电站结合部位绝缘子的配置情况,并对外绝缘配置不满足相应污秽等级的设备制订改造计划。2. 在大雾、重霾天气情况下是否开展特殊巡视。对爬电现象严重的杆塔绝缘子是否有相关记录并采取防范措施。3. 是否根据运行情况制定防鸟害措施,并落实。1.没有开展隐患排查工作的扣5分;2.没有制订改造计划的扣3分;3.没有巡视记录扣2分。4
29、.没有制定防鸟害措施扣2分。10防外力破坏101. 是否制定防外力破坏的管理办法,明确工作体系、管理职责和管控流程。2. 内部管理是否到位,建档、巡视、通报、整改是否及时到位。 3. 对设备外部隐患是否进行了跟踪、监控,是否采取了相应措施,外力破坏是否得到有效控制。1. 没有制定防外力破坏管理办法扣5分;2. 设备外部隐患跟踪监控不到位每发现一处扣1分。11带电作业管理101. 按公司规定制订了2010年带电作业工作计划。2. 带电作业用工具库房是否符合带电作业用工具库房的要求;屏蔽服、静电防护服是否存放在专用箱(柜)内;3. 工器具定期进行了检验并编号,不合格工器具进行了封存。4. 带电作业
30、车按省公司相关规定进行管理。1. 未制订工作计划开展扣5分。2. 带电作业工具没有按规定管理扣5分。3. 不合格工器具没有封存扣2分/件。4. 带电作业车没有按省公司相关规定进行管理扣5分。(二)变电部分1301全面落实变电“五防一保”工作要求201. 是否根据公司下发的“保变压器”和“防火烧连营”工作方案制定相应实施计划;2. “五防一保”目标应分解落实到相关班组和责任人;3. 二、三级单位是否组织对“五防一保”进行梳理,查找薄弱环节,并制定整改措施。1. 未制定“五防一保”工作计划扣5分,计划不切实际扣3分;抽问生产管理人员和现场一线人员不清楚“五防一保”内容扣2分/人。2. “五防一保”
31、目标和措施没有分解落实到班组和责任人扣5分。3. 没有组织对“五防一保”进行隐患排查扣10分,排查后没有制定整改措施扣3分。2标准化建设情况101. 是否明确本专业标准化建设工作重点,是否认真落实公司下发的变电专业管理标准和工作质量标准。2. 是否认真开展变电站星级评定,并针对星级变电站评定检查发现的问题认真进行整改,并与变电站设备设施的标准化整治相结合。3. 是否按公司要求修编和审核变电站现场运行规程和典型操作票,典型操作票全部录入PMS系统。1. 未明确本专业标准化建设工作重点和工作计划扣5分;没有认真落实公司下发的变电专业管理标准和工作质量标准扣5分,2. 没有认真开展星级变电站评定扣5
32、分;没有针对星级变电站评定检查发现的问题进行整改,每发现一处扣0.5分;变电站设备设施标准化整治没有与星级变电站结合扣1分。3. 没有修编现场运行规程和典型操作票,每发现一处扣0.5分;各级专责没有按规定进行审核,每发现一处扣1分;典型操作票没有录入PMS扣2分/站。3防潮防凝露装置检查101. 开关柜、机构箱、端子箱的防潮防凝露装置是否完好并按要求投入运行;2. 温度设定、湿度设定、传感器安装、加热电阻技术规格应符合要求;3. 端子箱、机构箱密封防水是否可靠。每发现一处不符要求扣1分。4接地网、接地装置的检查101. 开挖检查独立避雷针、避雷器、微波塔的接地引下线,检查接地情况是否良好;2.
33、 开挖变电站主接地网,检查接地装置锈蚀情况;3. 按年度电网运行方式下的短路电流校核接地电阻是否超标,检查接地装置的最小截面是否满足热稳定要求。4. 是否按周期进行接地电阻、地网导通测试。1. 未按要求开挖检查每遗漏一处扣2分;2. 未校核接地装置截面每站扣3分。3. 没有按周期进行检测扣5分/站。5消弧装置101. 是否按照公司下发的关于开展变电站电容电流专项治理的通知落实相关措施,制定工作方案和实施计划。2. 是否制定非自动调节消弧线圈的投运方案;是否加强对消弧线圈及控制器的巡查并记录相关数据。3. 是否按规定对10千伏、35千伏系统进行电容电流测试,建立相应档案,并根据测量结果制定、调整
34、消弧线圈新增改造计划。4. 出线系统发生变化,应在1个月内重新测量电容电流。1. 没有制定电容电流治理工作方案和实施计划扣2分;2. 未制定投运方案扣2分;3. 消弧线圈运行情况未核对每处扣3分;装置工作不正常未处理或无处理计划每处扣2分。4. 没有制定建立电容电流档案扣2分,没有按规定开展测试的扣5分。6避雷器101. 应在雷雨季节前测试氧化锌避雷器运行电压下全电流、阻性电流,检查记录监视仪表和放电计数器的巡视记录。2. 记录是否录入PMS系统。3. 是否按公司规定制定变电站出线间隔加装避雷器工作方案和实施计划。是否按公司规定准备好基础和物资,结合线路停电进行安装。1. 每发现漏试一相扣2分
35、,漏项一处扣1分。2. 记录未录入PMS系统扣5分。3. 没有制定避雷器加装计划扣5分,基础施工、物资准备不满足要求扣1分/处。4. 有停电机会未加装避雷器的,每处扣5分。7红外测温10应按状态检修规定开展红外测温。并将结果录入PMS系统。1. 每漏检一站扣5分。2. 记录未录入PMS系统扣3分。3. 红外测温仪配置不满足检测要求扣3.8防止电气误操作装置201. 防误闭锁装置按规定配置到位,缺陷处理及时。2. 万能解锁钥匙是否按省公司文件规定上交和封存,并按规定使用。1. 未装或功能不全,每发现一站扣5分。2. 缺陷处理不及时每次扣2分。3. 万能解锁钥匙没有上交和封存的扣3分/站,不按规定
36、使用的每次扣5分。对应装置性严重违章第2条9直流系统101. 是否对蓄电池内阻进行测试,是否按规定进行核对性放电;2. 是否按计划进行馈线回路的辐射型网络改造。3. 馈线回路是否有交流断路器并制定了整改计划。1. 查今年是否已经开始或安排进行蓄电池的内阻测试和核对性放电试验,没有扣5分。2. 查是否制定辐射型网络改造计划并实施,没有扣5分。3. 馈线回路交流断路器没有制定整改计划的扣5分。10防小动物措施101. 户外限流电抗器是否封闭或计划改户内;2. 防鼠挡板是否齐全规范;3. 主变10千伏侧母排及连接处是否热缩处理。1. 户外限流电抗器没有采取措施扣5分。2. 防鼠挡板不规范每处扣1分。
37、3. 主变10千伏侧母排(含电抗器室内)没有按规定热缩处理,每发现一处扣2分。对应装置性严重违章第7条11电缆防火101. 电缆是否按要求封堵和刷防火涂料。2. 同沟敷设的低压动力电缆是否采取有效隔离措施。每发现一处不符合要求扣2分。(三)城、农配电部分1301农电管理10是否认真学习贯彻农村供电所违章下岗补充规定和农电“反六不”、“三防十要” 学习宣贯情况。抽问农电人员,一人不及格扣1分。2安全用电协议签订情况10按要求签订农村安全用电协议。每发现一个供电所未按要求签订扣5分。3漏电保安器10农配网台区漏电保安器的安装率、投入率、正确动作率均达到100%。每降低1%扣1分;发现帐实不符,全扣
38、。4农电现场标准化作业支持平台应用10要求农电现场作业100%应用支持平台。1. 每发现一个供电所未使用作业平台扣5分。2. 每发现一次现场作业未按要求使用作业平台扣2分。5PMS应用及GIS建设101. 新设备应在投运后3个工作日内在PMS系统中更新,并上传出厂试验报告、交接试验报告。(主要指配变、环网柜、断路器、避雷器、高压电缆)。2. 配电线路跳闸、接地故障发生后,需在3个工作日内在PMS系统中登记,并附分析报告。3. 配电设备缺陷发现后应及时在PMS中登记并启动流程。(危急缺陷补登、严重缺陷1个工作日内、一般缺陷3个工作日内)。4. GIS图元与PMS台账必须一一对应,GIS平台中电缆
39、井编号与现场电缆井编号应保持一致,电缆通道维护符合国网管理规范要求。1. 每发现一台配电主设备未及时更新台账扣1分,未及时上传试验报告扣0.5分/台。2. 配电线路跳闸、接地故障发生后未及时登记扣1分/次,未附分析报告扣0.5分/次。3. 每发现设备缺陷未及时登记扣0.5分/项。4. 图元不对应扣0.5分/台;电缆井盖缺失或编号不正确扣0.5分/个;电缆井严重积水、脏污,扣0.5分/个。6配电设备设施标准化建设401. 穿越导线的拉线应安装拉线绝缘子。2. 人员或车辆通行区域的拉线应设置反光警示保护套(管)。3. 检查配电线路砍青扫障情况。4. 要求100千伏安及以下配变高压侧熔丝按23倍额定
40、电流选择;100千伏安以上配变高压侧熔丝按1.52倍额定电流选择。5. 配电变压器桩头应安装绝缘防护罩。配电变压器的油温、油色、油位是否正常。6. 配电台区应按要求测量接地电阻,并保存检测记录、报告。7. 对接地电阻超标配电台区应及时进行整改。8. 柱上式变压器可采用单根接地引下线,箱式变压器应采用两根接地引下线分别与主地网的不同干线连接。接地引下线采用圆钢时直径不小于<8毫米>;采用扁钢时截面不小于<48毫米>2,且厚度不小于<4毫米>;采用镀锌钢绞线或铜线时截面不小于<25毫米>2。9. 台区综合配电箱应保持完好。10. 检查配电变压器、电缆
41、终端头等设备的避雷器是否完好。1. 每发现一处拉线未按要求装设绝缘子扣1分。2. 每发现一处拉线未按要求设置反光警示保护套(管)扣1分。3. 每发现一处砍青扫障不到位扣5分;每发生一起树枝碰线引起线路跳闸事件扣10分。4. 每发现一个台区跌落保险与变压器容量不匹配,扣2分(有更换计划不扣分)。5. 每发现一个台区配变桩头未绝缘化扣1分(有整改计划且未超期限不扣分)。每发现一台变压器存在油温、油色、油位不正常扣2分。6. 每发现一个台区接地电阻未检测扣1分(城配网以PMS系统中是否登记为准)。7. 每发现一个台区接地电阻超标且无整改计划扣1分。8. 每发现一个台区接地引下线不符合要求扣1分。9.
42、 每发现一个台区综合配电箱箱门损坏或未关闭扣2分。10. 每发现一处避雷器缺失或损坏,扣1分。6装置性违章治理401. 城、农配电线路和配电设备设施符合规程规定的安全距离。2. 配变台架底部对地距离应不小于2.5米,综合配电箱底部对地距离应不小于1.9米(按国网通用设计标准)。3. 配电设备设施应按湖南省电力公司配电网标识管理规范(试行)要求设置悬挂标识标志牌。4. 按规定要求在绝缘配电线路干线与分支线处、干线分段处的两侧须装设验电接地环。5. 配电台区避雷器安装位置应尽量靠近变压器,其接地线应与变压器二次侧中性点以及金属外壳相连并接地,实现“三位一体”。 1. 每发现一处安全距离不符合要求扣
43、2分(有整改计划且未超期限不扣分)。2. 每发现一个台区对地距离不符合要求扣2分(有整改计划且未超期限不扣分)。3. 每发现一处杆号牌、设备标志牌、警示标识牌缺失或不正确扣2分,不规范、字迹不清晰扣1分。4. 每发现一处未按规定设置验电接地环扣2分(有整改计划同样扣分)。5. 每发现一个台区未实现“三位一体”接地扣1分。第1、2项对应装置性违章第一条;第3项对应装置性违章第三条;第4项对应装置性违章第四条;第5项对应装置性违章第十条。(四)保护、通信和自动化601继电保护及安全自动装置的运行维护201. 认真核对继电保护及重合闸、备自投装置的定值及变压器保护跳闸矩阵整定及试验情况。(重点检查省
44、调保护装置定值管理规定执行情况和现场定值)。2. 继电保护压板投退正确,标示规范。3. 备自投和重合闸装置是否完好,并按要求正常投入。1. 抽查定值错误每处扣5分;定值管理未按规定执行每处扣3分。2. 压板投退错误每处扣5分,标示不规范每处扣1分。3. 备自投和重合闸装置不完好或未按要求投入每台扣5分。2通信设备管理201. 通信检修管理是否规范。2. 光缆线路运行维护职责是否明确;3. 220千伏及以上变电站通信设备的日常巡视是否纳入变电站统一管理。4. 通信设备是否按要求定期检查维护。5. 110千伏及以上无人值班通信站通信电源监测和告警信息是否接入有人监视的场所,数据是否准确。6. 中心
45、站、220千伏及以上变电站内的通信设备是否分别接入两路不同的直流电源屏。7. 调度大楼和220千伏及以上变电站是否有具备两个及以上独立的光缆路由。8. 现场运行资料是否齐全,各类设备和线缆标识是否规范、符合湘电公司调(2009)484号文和湘电公司函调(2010)343号文的要求。9. 机房“六防”措施是否到位。10. 对已停运的报废微波天馈线等其他通信设备是否及时拆除。11. 变电站OPGW光缆引下部分是否按湘电公司函调(2010)393号文的要求进行防雷整改。12. 通信网管系统是否制定了数据安全措施和数据备份措施。13. 通信应急预案是否完善。14. 调度交换网与行政交换网、公网的互连是
46、否严格执行单向呼出的原则。15. 采用复用2M方式的继电保护通道数据不能采用SNCP保护。1. 月度检修计划是否按要求上报,扣2分/次;涉及通信电路的一次系统检修卡未经通信专业会签,扣5分/次;通信检修工作票不规范,发现一处扣1分;作业前未按要求办理通信检修申请,扣5分/次。2. 未明确光缆线路运行维护职责(以本单位正式文件为准),扣5分。3. 未纳入变电站统一管理(以本单位正式文件或变电站现场运行管理规程为准),扣5分;无巡视记录,每站扣2分。 4. 蓄电池是否按要求进行充放电,检查记录,每缺一次扣1分;设备风扇及滤网是否定期清洗,一次扣1分。5. 发现无人值班通信站通信电源监测和告警信息未
47、接入有人监视的场所,扣1分/处;数据不准确,扣1分/处。6. 未按要求接入双电源,每处扣5分。7. 调度大楼出口至通信机房的光缆未按完全独立的两个路由敷设,扣5分;变电站内具备独立电缆沟道进入通信机房,但光缆未按不同路由的要求敷设,每站扣5分。8. 光、数、音配线资料、电源分配图不全,每缺一项扣2分;设备和线缆标识不符合规范要求、与实际不符,每处扣2分。9. 机房防尘、防火、防小动物、防盗、防雷、防潮等措施任何一项不符合要求,扣2分。10. 未拆除已停运的报废微波天馈线等其他通信设备,扣2分/处。11. 变电站OPGW光缆引下部分防雷整改无整改计划,扣5分;有计划未落实整改,扣1分/处;整改不
48、符合要求,扣2分/处。12. 通信网管系统未制定数据安全措施和数据备份措施,扣5分。13. 无通信应急预案,扣5分;预案不完善,扣1分/处。14. 调度交换网与行政交换网、公网的互连未严格执行单向呼出的原则,扣2分/处。15. 采用复用2M方式的继电保护通道数据采用SNCP保护,扣2分/处。3调度自动化设备201. EMS主站系统主要安全管理功能是否正常工作。2. 主站设备是否运行正常。3. 主站重大操作是否按规定使用作业票。4. 主站二次安防是否满足电监会2004年5号令的要求。5. EMS基础数据是否有检查处理。6. 是否制定自动化系统应急预案。7. 厂站远动、计量、PMU、调度数据网、防
49、火墙、纵向加密装置是否运行正常,是否由UPS供电。远动、计量设备是否有防雷措施。8. 机房管理及“六防”措施是否到位。9. 自动化系统运行维护和分析是否符合要求和缺陷是否闭环管理。1. EMS主站报警功能不正常,扣5分;EMS的SOE、PDR功能一项不正常,扣5分;无双席遥控校验功能,扣5分。2. 主站服务器、GPS网络交换机、网络隔离装置、UPS、空调,一台工作状态不正常扣1-5分。3. 主站重大操作未采用作业票扣5分,未使用OMS系统填票或作业票填写不符合要求扣1-5分。4. 没有二次系统安全防护方案扣5分;分区不合理、措施不完备、不可靠,每发现一处扣1-5分。5. 未对状态估计坏数据进行日常检查和处理扣5分,遥测、遥信数据每发现一处不正确扣1分,基础数据整治问题没有整改计划或有计划未执行扣1-5分。6. 没有自动化应急处置方案扣5分,应急处置方案不合理扣1-5分。7. 厂站远动、
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