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文档简介

1、黔西南州公共资源交易中心2014年决算公开补充材料一、部门概况 (一)中心主要职能为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动,协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整,建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案;收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务;为公共资源交易行政监督提供监管平台,整理、保存交易过程的相关资料备查,负责进行现场监督、见证、管理和协调服务,维护交易市场的正常运行,对场内交易活动的违法违规行为,及时向行政监督部门报告并协

2、助调查,见证公共资源交易项目交易全过程,维护公共资源交易秩序。(二)构成规格黔西南州公共资源交易中心为黔西南州人民政府管理的正县级事业单位 (三)中心人员构成州公共资源交易中心属州财政拨款二级预算单位中心内设综合科、财务科、信息技术科、监督科、交易服务部、交易受理部、开标组织部、评标组织部、政策法规部9个内部机构,核定事业编制33名,领导职数3名,其中:主任1名,副主任2名,科级职数2名。截至2014年12月31日,实有在职职工9名,其中副高职称2名,中级职称2名。    二、本年度预算内外收支情况    (一)本年财政预算安排经费&

3、#160;   本年度我单位的全年总收入合计为4157799.72元。其中:财政拨款为4157799.72元,(二)本年度实际支出    1、本年度我单位的实际总支出为3708296.95元。其中:工资福利支出2017613.02元,商品和服务支出1395792.30元,对个人家庭补助支出269839.63元,其他资本性支出25052元。  2、人员支出占经费支出比率=3708296.95/2287452.65=61.70%   商品和服务支出占经费支出比率=3708296.95/1395792.30=3

4、7.3%    其他资本性支出占经费支出比率=3708296.95/25052=0.7%     三、与财政部门对帐决算情况说明    1、2014年度结算编制工作,在州财政局帮助指导和本中心财务人员的共同努力下,根据州财政局关于编制2014年度部门结算报表通知精神,按照财政局结算会议布置的要求下,根据本单位财务收支执行情况及时编制了2014年度部门结算报表,本部门结算编制说明如下:   一、决算汇编基本情况   1、封面提取2013新报因素为新

5、增,今年修改为连续上报。   2、单位固定资产结算报表比2013年减少277009元,根据我中心和兴义农村商业银行股份有限公司签订协议,我中心对兴义农村商业银行股份有限公司赠与的310万的固定资产只有使用权,没有所有权,现财务账调帐,财政结算报表比2013年固定资产少于277009元。   二、基础数据核对情况   1、财政一般预算拨款收入415.79万,基本支出370.82万元,剩余44.97万元,结转2015年   。    2、基本支出370.82 万元用于我中心公用经

6、费。     黔西南州公共资源交易中心黔西南州(公共资源交易中心)2014年部门决算收支总表单位:万元收 入 预 算支 出 预 算备 注项 目预 算 数项 目预 算 数一、一般公共预算拨款收入4157799.72一、一般公共预算支出3708296.95二、政府性基金预算拨款收入二、政府性基金预算支出三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计4157799.72本年支出合计3708296.95上年结转5179263.89结转下年5628766.66收 入 总 计9337063.61支 出 总 计9337063.61注:1、本表事业收入、事业单

7、位经营收入、其他收入所对应支出填列到一般公共预算支出;2、本表中如政府性基金预算收支如无数据填列“0”,同时对应的政府性预算收支明细表可以不填列。 附表8黔西南州(公共资源交易中心)2014一般公共预算决算支出明细表单位:元一 般 公 共 预 算 支 出功 能 分 类合 计基 本 支 出项 目 支 出科 目 编 码科 目 名 称2010399其他政府专项业务支出(单位基本运行科目)37089296.953708296.95本年支出合计37089296.953708296.95注:该表中项目支出按批复表中单位专项业务支出预算填列附表9黔西南州(公共资源交易中心)2014政府性基金预算支

8、出明细表单位:元政 府 性 基 金 支 出 功 能 分 类合 计基 本 支 出项 目 支 出科 目 编 码科 目 名 称2010399其他政府专项业务支出(单位基本运行科目)无无本年支出合计无无附表10黔西南州(公共资源交易中心)2014基本支出决算明细表单位:元经济分类金 额类款科目名称301工资福利支出2017613.0201基本工资1123815.3002津贴补贴3790003奖金16370004社会保障费111180.6006伙食补助费21264.6207绩效工资448853.5008其他工资福利支出 110889302商品和服务支出1395792.3001办公费315041.4004

9、手续费500005水费180306电费75252.9207邮电费2462009物业管理费9900011差旅费7278313维护费23987116培训费5269017公务接待费2614326劳务费6400027委托业务费17000303对个人和家庭补助269839.6311公积金224326.6399其他对个人和家庭的补助支出45513310其他资本性支出2505202办公设备购置19582035470本年支出合计 3708296.95黔西南州公共资源交易中心2014年度“三公”经费一般公共预算支出决算情况表单位:元项目2013年“三公经费”一般公共决算数2014年“三公经费”一般公共决算数与上年相比增减变化与上年相比增减变化原因2014年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%) 一、 因公出国(境)费0002014年我中心支出预算安排都是按照州财政局要求本着厉行节约、从严从紧的原则,严格压缩公用经费,从严控制各类会议的规模和数量、从严控制公务用车、公款出国和公务接待。 二、公务接待费3093526143-15.49%0.14% 三、公务车购置及运行维护费28257092809-67%1.60% 1、公务车运行维护费8667092809-6%1.60% 2、公务车购置费1959000-100%0.00%说明: 说明:1、本年度州本级使用一般

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