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文档简介

1、原广西壮族自治区地方税务局2017年部门决算目 录第一部分:部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出

2、决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:部门概况一、主要职能原广西地税系统实行垂直领导,下级地方税务机关与上级地方税务机关是隶属关系。原自治区地方税务局下设14个地级市、122个县(市、城区、开发区)地税局,18个直属税务分局,701个税务分局(所)。各市、县(市、城区、开发区)地税局机关内设行政机构950个。原自治区地方税务局主要职能包括:(一)贯彻执行国家有关税收法规、政策,起草地方性税收法规草案,拟定全区税收政策措施。(二)参与研究全区经济政策,从税收方面提出经济调控的意见和建议。(三)组织开展税源调查,

3、编制全区地方税收中长期规划和年度计划。(四)制定地方税收征收管理办法,推进地方税收征收管理体制改革。(五)组织实施全区地方税收、有关基金和规费的征收管理工作;直接组织征收部分自治区级地方税收收入。(六)监督、检查国家税收法律法规的贯彻执行情况,对执行过程中的一般性税收政策和征收管理问题按管理权限进行解释;处理税法和税收政策执行中的有关问题。(七)指导、管理全区地税系统的稽查工作和反避税工作,负责重点税源和自治区级地方税收收入的检查以及重大税务案件和反避税案件的查处工作。(八)加强推进纳税服务体系建设,着力改进行政审批和纳税服务,构建和谐的税收征纳关系。(九)加快建设覆盖所有税种的金税工程,优化

4、业务流程,实现与相关部门信息共享和税收管理工作现代化。(十)加强以大型企业为重点的税源监控,不断提高个性化、专业化服务水平。(十一)强化内部审计、巡视督查绩效考核工作;加强对税收执法权和行政管理权的监督制约,推进依法行政。(十二)对全区地方税务系统实行垂直管理;按照干部管理权限,管理地级市地方税务局的领导干部;按照有关规定,管理本系统的人事工作;协助有关部门管理本系统的机构编制;管理本系统的财务经费、国有资产、装备、基建等工作;负责本系统的干部职工教育培训、思想政治工作和队伍建设。(十三)组织税收宣传和理论研究;负责全区地方税务系统的行政执法监督检查、行政复议和诉讼工作;受理来信来访,查处违法

5、违纪案件。(十四)与自治区国家税务局共同负责组织实施注册税务师管理,规范税务代理行为。(十五)组织开展全区地方税务系统税收方面的对外交流工作。(十六)承办自治区人民政府和国家税务总局交办的其他事项。二、部门决算单位构成2017年度,纳入原自治区地方税务局部门决算汇编范围的独立核算单位共计168个。原自治区地税局机关服务中心并入区局本级决算报表反映,部分市城区(开发区)局及直属机构并入所在市局本级决算报表反映。详见下表:序号单位名称序号单位名称1广西壮族自治区地方税务局(本级)43兴安县地方税务局2广西壮族自治区地方税务局稽查局44全州县地方税务局3广西壮族自治区地方税务局直属税务分局45荔浦县

6、地方税务局4南宁市地方税务局(本级)46平乐县地方税务局5南宁市武鸣区地方税务局47永福县地方税务局6横县地方税务局48恭城瑶族自治县地方税务局7宾阳县地方税务局49龙胜各族自治县地方税务局8上林县地方税务局50资源县地方税务局9马山县地方税务局51灌阳县地方税务局10隆安县地方税务局52桂林市地方税务局直属税务分局11南宁市地方税务局直属第一税务分局53桂林市象山区地方税务局12广西首府地方税务服务中心54桂林市秀峰区地方税务局13南宁市青秀区地方税务局55桂林市叠彩区地方税务局14南宁市江南区地方税务局56桂林市雁山区地方税务局15南宁市邕宁区地方税务局57桂林国家高新技术开发区地方税务局

7、16南宁市良庆区地方税务局58梧州市地方税务局(本级)17南宁市兴宁区地方税务局59苍梧县地方税务局18南宁市西乡塘区地方税务局60岑溪市地方税务局19南宁华侨投资区地方税务局61藤县地方税务局20南宁市地方税务局直属第二税务分局62蒙山县地方税务局21南宁青秀山风景区地方税务局63梧州市地方税务局直属税务分局22南宁经济技术开发区地方税务局64梧州市万秀区地方税务局23南宁高新技术产业开发区地方税务局65梧州市长洲区地方税务局24柳州市地方税务局(本级)66广西梧州工业园区广西梧州高新技术产业开发区地方税务局25柳城县地方税务局67梧州市龙圩区地方税务局26柳江县地方税务局68北海市地方税务

8、局(本级)27鹿寨县地方税务局69合浦县地方税务局28融安县地方税务局70北海市地方税务局直属第一税务分局29融水苗族自治县地方税务局71北海市地方税务局直属第二税务分局30三江侗族自治县地方税务局72北海市工业园区地方税务局31柳州市地方税务局直属第一税务分局73北海市海城区地方税务局32柳州市地方税务局直属第二税务分局74北海市银海区地方税务局33柳州市城中区地方税务局75北海市铁山港区地方税务局34柳州市柳北区地方税务局76崇左市地方税务局(本级)35柳州市柳南区地方税务局77扶绥县地方税务局36柳州市鱼峰区地方税务局78宁明县地方税务局37柳州高新技术产业开发区地方税务局79龙州县地方

9、税务局38柳州市阳和工业新区地方税务局80大新县地方税务局39桂林市地方税务局(本级)81天等县地方税务局40临桂县地方税务局82凭祥市地方税务局41阳朔县地方税务局83崇左市地方税务局直属税务分局42灵川县地方税务局84崇左市江州区地方税务局序号单位名称序号单位名称85来宾市地方税务局(本级)127环江毛南族自治县地方税务局86武宣县地方税务局128罗城仫佬族自治县地方税务局87象州县地方税务局129南丹县地方税务局88忻城县地方税务局130都安瑶族自治县地方税务局89金秀瑶族自治县地方税务局131大化瑶族自治县地方税务局90合山市地方税务局132东兰县地方税务局91来宾市地方税务局直属税务

10、分局133巴马瑶族自治县地方税务局92来宾市兴宾区地方税务局134凤山县地方税务局93贺州市地方税务局(本级)135广西河池市地方税务局直属税务分局94富川瑶族自治县地方税务局136河池市金城江区地方税务局95钟山县地方税务局137钦州市地方税务局(本级)96昭平县地方税务局138灵山县地方税务局97贺州市地方税务局直属税务分局139浦北县地方税务局98贺州市八步区地方税务局140钦州市地方税务局直属第一税务分局99贺州市平桂管理区地方税务局141钦州市地方税务局直属第二税务分局100玉林市地方税务局(本级)142钦州市钦南区地方税务局101兴业县地方税务局143钦州市钦北区地方税务局102北

11、流市地方税务局144钦州港经济技术开发区地方税务局103容县地方税务局145防城港市地方税务局(本级)104博白县地方税务局146东兴市地方税务局105陆川县地方税务局147上思县地方税务局106玉林市地方税务分局直属税务分局148防城港市防城区地方税务局107玉林市玉州区地方税务局149防城港市港口区地方税务局108玉林市福绵区地方税务局150防城港市地方税务局直属税务分局109玉林市经济开发区地方税务局151贵港市地方税务局(本级)110百色市地方税务局(本级)152桂平市地方税务局111百色市地方税务局直属税务分局153平南县地方税务局112乐业县地方税务局154贵港市地方税务局直属税务

12、分局113田阳县地方税务局155贵港市港北区地方税务局114田东县地方税务局156贵港市港南区地方税务局115平果县地方税务局157贵港市覃塘区地方税务局116德保县地方税务局158广西壮族自治区地方税收科学研究所117靖西县地方税务局159广西壮族自治区地方税务信息中心118那坡县地方税务局160广西钦州保税港区地方税务局119田林县地方税务局161广西壮族自治区地方税务局南宁稽查局120隆林各族自治县地方税务局162广西壮族自治区地方税务局柳州稽查局121西林县地方税务局163广西壮族自治区地方税务局桂林稽查局122凌云县地方税务局164广西壮族自治区地方税务局梧州稽查局123百色市右江区

13、地方税局165广西壮族自治区地方税务局玉林稽查局124河池市地方税务局(本级)166广西壮族自治区地方税务局百色稽查局125天峨县地方税务局167广西壮族自治区地方税务局河池稽查局126宜州市地方税务局168广西壮族自治区地方税务局钦州稽查局第二部分:2017年度部门决算报表(以下数据均取自2017年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)表一:收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入183,149.67一、一般公共服务支出219,965.96二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共

14、安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入75,124.62六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出18,184.40九、医疗卫生与计划生育支出8,020.11十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出169.38十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10,205.84二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计258,274.29本年支出合计256,545.69用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余47,010.18年末结转和结余48,73

15、8.78收入总计305,284.47支出总计305,284.47注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。11表二:收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计258,274.29183,149.6775,124.62201一般公共服务支出221,696.30149,868.3471,827.9620107税收事务221,696.30149,868.3471,827.962010701 行政运行121,937.33104,532.6717,404.662010702 一般行政管理事务59,18

16、1.6816,993.8642,187.822010703 机关服务4,020.57680.283,340.302010704 税务办案1,357.141,258.6998.462010706 代扣代收代征税款手续费19,846.4518,349.311,497.142010707 税务宣传2,495.491,187.951,307.542010708 协税护税812.21812.212010709 信息化建设10,968.306,477.304,491.002010750 事业运行388.30388.302010799 其他税收事务支出688.82688.82208社会保障和就业支出18,1

17、84.4017,407.75776.6420805行政事业单位离退休17,318.9316,542.28776.642080501 归口管理的行政单位离退休1,248.58481.37767.212080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16,070.3516,060.929.4320808抚恤865.47865.472080801 死亡抚恤865.47865.47项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567210医疗卫生与计划生育支出8,019.047,000.101,018.9421011行政事业单位医疗8,019

18、.047,000.101,018.942101101 行政单位医疗5,581.624,820.38761.242101102 事业单位医疗12.2712.272101103 公务员医疗补助2,425.162,167.46257.70213农林水支出169.38152.7016.6821303水利169.38152.7016.682130311 水资源节约管理与保护169.38152.7016.68221住房保障支出10,205.178,720.771,484.4022102住房改革支出10,205.178,720.771,484.402210201 住房公积金9,766.128,281.721

19、,484.402210203 购房补贴439.04439.04注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计256,545.69158,732.5197,813.17201一般公共服务支出219,965.96122,322.1797,643.7920107税收事务219,965.96122,322.1797,643.792010701 行政运行122,080.57122,080.572010702 一般行政管理事务57,013.7657,013.762010703 机

20、关服务4,320.754,320.752010704 税务办案1,507.411,507.412010706 代扣代收代征税款手续费19,809.8719,809.872010707 税务宣传2,421.872,421.872010708 协税护税1,204.601,204.602010709 信息化建设10,365.9010,365.902010750 事业运行387.53241.60145.932010799 其他税收事务支出853.70853.70208社会保障和就业支出18,184.4018,184.4020805行政事业单位离退休17,318.9317,318.932080501 归

21、口管理的行政单位离退休1,248.581,248.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16,070.3516,070.35项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次12345620808抚恤865.47865.472080801 死亡抚恤865.47865.47210医疗卫生与计划生育支出8,020.118,020.1121011行政事业单位医疗8,020.118,020.112101101 行政单位医疗5,582.685,582.682101102 事业单位医疗12.2712.272101103 公务员医疗补助2,425.162

22、,425.16213农林水支出169.38169.3821303水利169.38169.382130311 水资源节约管理与保护169.38169.38221住房保障支出10,205.8410,205.8422102住房改革支出10,205.8410,205.842210201 住房公积金9,766.809,766.802210203 购房补贴439.04439.04注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1183,149.67一、一般公共服

23、务支出28147,872.07147,872.07二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3517,407.7517,407.759九、医疗卫生与计划生育支出367,000.107,000.1010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出39152.70152.7013十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出44收 入支 出项目行次金额项目行次

24、合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次23418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出468,720.778,720.7720二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22183,149.67本年支出合计49181,153.39181,153.39年初财政拨款结转和结余23762.03年末财政拨款结转和结余502,758.302,758.30 一般公共预算财政拨款24762.0351 政府性基金预算财政拨款25522653合计27183,911.69合计54183,911.69183,911.69注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性

25、基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元项目小计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计181,153.39137,902.8943,250.51201一般公共服务支出147,872.07104,774.2743,097.8020107税收事务147,872.07104,774.2743,097.802010701 行政运行104,532.67104,532.672010702 一般行政管理事务16,794.7816,794.782010703 机关服务680.28680.282010704 税务办案1,293.901,293.9020

26、10706 代扣代收代征税款手续费18,349.2818,349.282010707 税务宣传1,082.811,082.812010709 信息化建设4,750.834,750.832010750 事业运行387.53241.60145.93208社会保障和就业支出17,407.7517,407.7520805行政事业单位离退休16,542.2816,542.282080501 归口管理的行政单位离退休481.37481.372080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16,060.9216,060.9220808抚恤865.47865.472080801 死亡抚恤865.47865.4

27、7210医疗卫生与计划生育支出7,000.107,000.1021011行政事业单位医疗7,000.107,000.10项目小计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次1232101101 行政单位医疗4,820.384,820.382101102 事业单位医疗12.2712.272101103 公务员医疗补助2,167.462,167.46213农林水支出152.70152.7021303水利152.70152.702130311 水资源节约管理与保护152.70152.70221住房保障支出8,720.778,720.7722102住房改革支出8,720.778,720.772210201 住

28、房公积金8,281.728,281.722210203 购房补贴439.04439.04注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。31表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出91,458.04302商品和服务支出31,326.52310其他资本性支出30101 基本工资35,252.4430201 办公费2,145.4131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30,347.9330202 印刷费162.2031002 办公设备购置30103 奖金4,

29、406.5930203 咨询费11.2131003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费4,876.6530204 手续费23.5131005 基础设施建设30106 伙食补助费20.4030205 水费170.6231006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费1,079.7731007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费16,005.4030207 邮电费973.3931008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出548.6230209 物业管理费335.4131010 安置补助303对个

30、人和家庭的补助15,118.3330211 差旅费3,047.3731011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30.3630212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿30302 退休费251.6230213 维修(护)费496.5231013 公务用车购置30303 退职(役)费30214 租赁费16.4531019 其他交通工具购置30304 抚恤金865.4730215 会议费158.4831020 产权参股30305 生活补助59.5530216 培训费159.0231099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费124.48304对企事业单位的补贴人员经费公用

31、经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额30307 医疗费2,223.2430218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费225.0730499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金8,321.6130227 委托业务费0.83307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费1,363.3830701 国内债务付息30313 购房补贴439.0430229 福利费84.

32、7830707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费2,681.66399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用15,181.6539906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出2,927.4330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2,885.32人员经费合计106,576.36公用经费合计31,326.52注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国

33、(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125,454.5390.005,177.515,177.51187.022,906.5589.622,692.082,692.08124.85注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次12345

34、6合计注:原全区地税系统没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 第三部分:2017年度部门决算情况说明(文中数据均取自2017年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)一、2017年度收入支出决算总体情况(一)原全区地税系统2017年度总收入305,284.47万元,其中本年收入258,274.29万元。较2016年度决算数增加21247.02万元,增长7.48%。收入具体情况如下:1.财政拨款收入183,149.67万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加33406.44万元,增

35、长22.31%,主要原因是增人增支,增加了公务用车运行维护费、伙食补助、公务交通补贴等政策性经费。2.其他收入75,124.62万元,包括各级地方政府为弥补自治区本级财政拨款资金不足而安排给原地税部门的业务经费补助,以及基本户利息收入、各项代收手续费收入等。较2016年度决算数减少6985.11万元,下降8.51%,主要是由于税收征管体制改革,各地政府拨付原地税部门的税收经费补助有所减少。3.上年结转和结余47,010.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的一般行政管理事务、信息化建设、协税护税、税务宣传、税务办案等资金。既包括财政拨款部分的存量

36、资金,也包括其他收入部分的存量资金。较2016年度决算数减少5174.31万元,下降9.92%,主要原因是原全区地税系统硬化预算刚性,严抓预算支出执行进度,强化财政存量资金管理,严控结转和结余资金规模。(二)原全区地税系统2017年度总支出305,284.47万元,其中本年支出256,545.69万元。较2016年度决算数增加21247.02万元,增长7.48%。支出具体情况如下:1.一般公共服务支出219,965.96万元,主要用于税收事业发展业务支出,包括为保证日常工作开展发生的行政运行和事业运行经费,以及为完成税收工作任务、加快税收现代化发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加22

37、万元,增长0.01%,支出规模基本持平。2.社会保障和就业支出18,184.40万元,主要用于原全区地税系统按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加16933.68万元,增长1353.91%,主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出。3.医疗卫生与计划生育支出8,020.11万元,主要用于原全区地税系统按规定比例缴纳的医疗保障资金。较2016年度决算数增加1455.20万元,增长22.17%,主要原因是缴纳基数增大,单位缴纳金额增加。4.农林水支出169.38万元,主要用于自治区创建节水型单位经费开支。较2016年度决算数增加169.38万元

38、,主要原因是自治区财政厅将水利部门的“2016-2017年节水型单位创建项目”经费调整到各个项目部门。5.住房保障支出10,205.84万元,主要用于原全区地税系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1590.61万元,增长18.46%,主要原因是将年度绩效奖金纳入计算基数,单位缴纳金额增加。6.年末结转和结余48,738.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的一般行政管理事务、信息化建设、协税护税、税务宣传、税务办案等资金。既包括财政拨款部分的存量资金,也包括其

39、他收入部分的存量资金。较2016年度决算数增加1076.15万元,增长2.26%,主要原因是经过自治区财政厅批准,将2017年部分项目资金列支结转到2018年继续使用。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况原全区地税系统2017 年度一般公共预算支出181,153.39万元,较2016年度决算数增加31375.02 万元,增长20.95%。其中:基本支出137,902.89万元,项目支出43,250.51万元。原全区地税系统2017 年度一般公共预算支出年初预算为167,122.29万元,调整预算数为183,189.29万元,支出决算为181,153.39万元,列支结转2,035.01万元

40、,完成预算接近100%。(一)一般公共服务支出年初预算为138,255.72万元,调整预算数为149,907.96万元,支出决算为147,872.07万元,列支结转为2,035.01万元,完成预算接近100%。按部门决算项级功能分类科目列示如下:行政运行104,532.67万元,主要用于原全区地税系统行政单位基本支出,包括人员经费和日常公用经费。一般行政管理事务16,794.78万元,主要用于原全区地税系统税收征管业务费、办公设备购置费、税务着装经费、职工教育培训费、房屋建设及修缮经费、节约型公共机构示范单位节能改造资金等支出。机关服务680.28万元,主要用于原全区地税系统租赁费、物业管理费

41、支出。税务办案1,293.90万元,主要用于原全区地税系统稽查机构办案支出。代扣代收代征税款手续费18,349.28万元,主要用于原全区地税系统支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。税务宣传1,082.81万元,主要用于原全区地税系统开展税务宣传、税法普及等方面的支出。信息化建设4,750.83万元,主要用于原全区地税系统开展信息化建设、优化信息集成网络、运行维护“金税工程”(三期)等方面的支出。事业运行387.53万元,主要用于自治区地方税务局直属事业单位和事业编制人员的基本支出。(2) 社会保障和就业支出年初预算为13,641.63万元,调整预算数为17,407.75万元,支出决算

42、为17,407.75万元,完成预算的100%。按部门决算项级功能分类科目列示如下: 归口管理的行政单位离退休481.37万元,主要用于原全区地税系统行政单位开支的离退休经费,例如改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助(根据中央和自治区机关事业单位养老保险制度改革部署,逐步实行退休人员基本养老金社会化发放,故此数字不包括退休人员退休工资支出)。机关事业单位基本养老保险缴费支出16,060.92万元,主要用于原各级地税机关缴纳的基本养老保险费。死亡抚恤865.47万元,主要用于原全区地税系统去世人员遗属的一次性抚恤金和丧葬补助费。(3) 医疗卫生与计划生育支出年初预算为7,066.73万元,调整预算

43、数为7,000.10万元,支出决算为7,000.10万元,完成预算的100%。按部门决算项级功能分类科目列示如下: 行政单位医疗4,820.38万元,主要用于原全区地税系统行政单位基本医疗保险缴费。 事业单位医疗12.27万元,主要用于原自治区地方税务局直属事业单位和事业编制人员的基本医疗保险缴费。 公务员医疗补助2,167.46万元,主要用于原全区地税系统公务员医疗补助经费支出。(4) 农林水支出年初预算为零,调整预算数为152.70万元,支出决算为152.70万元,完成预算的100%。2017年度,原全区地税系统农林水支出的项级分类科目均为“水资源节约管理与保护”,主要用于创建自治区“节水

44、型单位”。(5) 住房保障支出年初预算为8,158.21万元,调整预算数为8,720.77万元,支出决算为8,720.77万元,完成预算的100%。按部门决算项级功能分类科目列示如下: 住房公积金8,281.72万元,主要用于原全区地税系统按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。 购房补贴439.04万元,主要用于原全区地税系统按房改政策规定向符合条件的干部职工计发的购房补贴。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明原全区地税系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137,902.89万元,支出具体情况如下:(一)工资福利支出91,458.04万元,年初预算85,096.48 万元,完成年初预算的107.48%。主要原因是追加了原全区地税系统新招录公务员的各项工资福利支出,以及正常晋级人

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