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文档简介
1、XXXX公司事故隐患排查治理制度(试行)第一章 总 则第一条 为进一步做好事故隐患排查治理工作, 防止和减少 事故发生,贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方 针,依据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生 产管理条例、 国家安监总局第 16 号令(安全生产事故隐患 排查治理暂行规定) 等有关法律法规及公司关于发布南 通瑞兴服饰有限公司事故隐患排查治理制度的通知和公司 相关规定,制定本制度。第二条 本制度所指的安全生产事故隐患 (以下简称事故隐 患),是指在各类生产活动中违反安全生产法律、法规、规章、 标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生 产经营活动中存在可能导致事故
2、发生的物的危险状态、人的不 安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐 患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐 患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者 局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或 者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第三条 公司成立重大事故隐患排查治理排查领导小组。组 长:总经理: XX副组长: XXX成 员: XXX ZZZZ领导小组负责组织重大事故隐患排查治理相关活动开展, 并对开展情况进行监督、抽查,根据结果进行相应奖惩。工作 小组负责重大事故隐患排查治理的日常组织管理。各部门要结
3、 合本单位的实际情况成立重大事故隐患排查治理领导小组,同 时依据本制度和相关规定制定符合本单位的事故隐患排查治理 制度。第四条 本制度适用于公司各部门。第二章 排查与督查第五条 各部门应定期组织安全管理人员、 工程技术人员和 其他相关人员对事故隐患进行排查。 可结合日常安全检查进行。第六条 各部门可结合辨识的危险源, 至少每月对生产过程 中可能存在的事故隐患进行排查。遇有重大工序转换等特殊情 况时,应增加排查频次,并分级(一般和重大)进行登记,建 立事故隐患信息档案(附表 1)。公司各部门每年 1 月 10 号前 将重大事故隐患档案(附表 2)上报公司安全部;第七条 各部门根据本单位重大事故隐
4、患排查登记情况, 对 重大事故隐患排查治理进行督查检查,至少每月一次。各部门 于每年 2月 20日之前编制督查计划,依据督查计划组织督查, 督查计划由部门负责人签字后报公司安全部备案。第八条 公司根据各部门重大事故隐患排查登记情况,结 合督查计划,于每年 2 月底前编制公司督查计划,并由公司主 管领导签字后报安全部备案,同时下发给各部门。公司对重大 事故隐患排查治理的督查检查每年不少于4 次。第九条 各部门的督查计划应包括以下主要内容:(一)督查项目汇总表;(二)项目介绍和重大事故隐患情况介绍;(三)督查的人员及时间安排;(四)督查的具体内容和要求。第三章 隐患整改第十条 各部门主管对事故隐患
5、治理负全面责任。第十一条 一般事故隐患的治理由各部门根据事故隐患的 实际情况,制定针对性的治理措施,落实相关责任人,限期进 行整改。第十二条 一旦确定为重大事故隐患后, 部门要组织开展对 重大事故隐患的安全评价,并书面报公司和当地安全监管监察 部门和有关部门。书面报告的内容应包括:(一)隐患的现状及其产生的原因(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析(三)隐患的治理方案第十三条 各部门主管组织制定并实施重大事故隐患治理 方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:(一)治理的目标和任务;(二)采取的方法和措施;(三)经费和物资的落实;(四)负责治理的机构和人员;(五)治理的时限和要求;(六)安全
6、措施和应急预案。第十四条 重大事故隐患整改要做到防范措施、 责任、人员、 资金和时间“五落实”。各部门对重大事故隐患排查治理结果 应填写重大事故隐患排查整改备案表(见附表3),每月上报公司安全部备案。第十五条 各部门在事故隐患治理过程中, 应当采取相应的 安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程 中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散 可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停工;对暂时难以 停工或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加 强维护和保养,防止事故发生。第十六条 各部门应当加强对自然灾害的预防。 对于因自然 灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照
7、有关法律、法规、标 准和本制度的要求排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急 预案。在接到有关自然灾害预报时,应当及时向有关人员发出 预警通知;发生自然灾害可能危及施工和人员安全的情况时, 应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时 向当地人民政府有关部门报告。第十七条 各部门应当每季、 每年对本单位事故隐患排查治 理情况进行统计分析表(附表 4),并分别于每季度末 10 天之 前和当年 12 月底前上报公司安全部,并上报当地安全监管监察部门和有关部门。统计 分析总结要包含重大隐患排查治理情况,由主要负责人签字。第四章 奖励与处罚第十八条 公司应建立事故隐患举报和奖励制度, 鼓励、发
8、 动职工发现和排除事故隐患,对发现、排除和举报事故隐患的 有功人员,对在事故隐患排查治理中成绩突出的人员应当给予 物质奖励和表彰。第十九条 对于各部门违反本制度, 有下列行为之一的, 对 项目经理予以警告处分, 并对部门处两千元以上一万以下罚款:(一)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的;(二)未按规定上报事故隐患排查治理相关资料的;(三)未制定事故隐患治理方案的;(四)重大事故隐患不报或者未及时报告的;(五)对事故隐患进行排查治理不彻底的;(六)因隐患排查治理工作不到位被当地安全监管监察部 门勒令停工整改的。附表1事故隐患信息档案工程名称:序 号事故隐患名称是否为重大 隐患排查日 期整
9、改措施整改 责任 人何时 完成整改注:本表由各部门自行填写,每排查一次填写一次。附表2:重大事故隐患档案工程名称:序 号重大事故隐患名称隐患的现状及 产生的原因何时发 现隐患的危 害程度和 整改难易 度分析是否制定 隐患的防 治方案何时 完成整 改注:各 部门每年1月10号前将本表上报公司安全部附表3:重大事故隐患排查整改备案表填报单位:项目名称施工单位建设单位设计单位监理单位通讯地址工程概况(含项目特点、难点):事故隐患描述:隐患整改措施:隐患整改效果:隐患排查时间整改负责人监督人工程类别项日负责人施工起止日期至施工人数工程标价万 元整改完成时间联系电话联系电话注:本表为项目对重大隐患排查整改后填写,并报上一级主管部门备案附表4:事故隐患排查治理情况统计表填表单位:填表人:排查 项目自查隐患已自改隐患列入治理计划的重大隐患隐患其中:隐患整改率其中:隐患其中:重大隐患重大隐患整改率落实资金落实责任限期整改制定应急预案采取监控措施(个)(条)(条)(条)(%(条)(%(条)(万元)(条)(条)(条)(条)小结:待整改重大隐患
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