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文档简介

财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 稽核工作计划表7. 被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿表-1审计通知单定期不定期年 月审计 单位审计 日期审计 内容配合 事项核准:复核:制表:表-2审计表编号:审计事项审计部门审计记单据金额正确性说明录评语核准:复核:制表:表-3审计工作计划表审计类别日常定期不定期复核:制表:核准:表-4审计报告表审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注核准:表-5复核:制表:财务抽查通知单核准:复核:制表:抽 查 日 期抽查人员抽查项目经管部门备 注表-6稽核工作计划表年 月总经理稽核类别稽核 项目估计 数量抽样数量稽核时间稽核 人员会同人员备注日常定期不定期起讫复核:制表:核准:表-7被审计单位基本情况表年 月日年账 册 编 号凭证号码内容 摘要金额 (元)会议记录审计结论月日借贷审计组长(主审):审计员:复核:审计日期:表-8审计业务专用发文稿表签发核稿:主办单位:拟稿人:事由:附件:机密等级:报:发:送:打字:校对:审字:第号年 月日印份:表-9审计工作底稿审计部门:审 字 第号审计组长(主审):年 月 日被审部门:

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