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文档简介
1、不 合 格 品 处 置 记 录 表责任单位: 发通知单位:(检查单位质检部门 ) 编号: G 11-04-01( )产品名称: 发通知人:(检查单位质检部门的质检员) 不合格现状描述: 评审意见1、轻微不合格 2、一般不合格 3、严重不合格 (划)评审人员(签名)(责任单位技术部门的技术人员)评审日期年 月 日处置方案:审批人:(责任单位技术部门的技术负责人) 日期:核定意见:同意按该方案处置核定人:(检查单位质检部门的质检员) 日期:处置情况记录:(将怎样按处置方案做,具体步骤填写在此。) 处置单位(责任单位) 处置人员:(责任单位的施工人员) 日期: 验证情况记录:(检查单位质检部的质检员
2、将不合格品经处置后,是否符合要求填报在此) 验证单位:(检查单位质检部门) 验证人员 :(检查单位质检部门的质检员) 日期: 不 合 格 品 处 置 记 录 表责任单位: 发通知单位: 编号: G 11-04-01( )产品名称:发通知人:不合格现状描述:评审意见1、轻微不合格 2、一般不合格 3、严重不合格 (划)评审人员(签名)评审日期年 月 日处置方案:审批人: 日期:核定意见:核定人: 日期:处置情况记录:处置单位 处置人员: 日期: 验证情况记录:验证单位 验证人员 日期纠正和预防措施处理单编号:G 17-03-01( )责任单位/部门措施性质纠正措施 预防措施信息来源存在潜在不合格
3、事实描述:事实描述要清除、明白 提出部门:(提出人部门) 提出人:(质检员、安全员或环管员) 日期:原因调查及分析:填写人:(责任单位责任人签字)日期: 确认人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字)日期: 纠正措施预防措施: 拟定人:(责任单位责任人签字)日期: 批准人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字) 日期: 措施落实情况记录(须附证据): 记录人:(责任单位责任人签字)日期:审核人:(责任单位主管领导或主管部门负责人签字) 日期:实施效果验证及结论:验证人员: (纠正措施提出人签字) 日期:纠正和预防措施处理单编号:G 17-03-01( )责任单位/部门措施性质纠正措施 预防措施信息来源存在潜在不合格事实描述:提出部门: 提出人: 日期:原因调查及分析:填写人: 日期: 确认人: 日期:纠正措施预防措施:拟定人: 日期: 批准人: 日期:
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