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文档简介

1、特种设备安全技术规范TSG Z010 2004附件1(1)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(一) 设计单位现场安全监督检查项目要求及记录表编号:联系电话许可证有效期单位名称 现场地址 单位负责人 设计许可证编号 许可的设计范围检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内,是否 有超出许可范围设计产品的现 象。查阅许可证和产品档案目录,审 查许可证的有效期,以及其产品 是否在许可范围内。符合 不符合 有缺陷 无此项1.2是否有涂改、转让或变相转 让许可等现象。查看转包、分包合同。符合 不符合 有缺陷 无此项1.3设计单位发生更名、产权变 更、迁址、变更技术

2、总负责人或 审批人员等应申报事项时,是否 及时申报;设计单位名称或技术 总负责人变更后,是否重新刻制 设计资格印章,并办理备案手续。审查单位的注册、登记等证书, 并现场查看落实,是否有应申报 的变更事项而未申报的情况。符合 不符合 有缺陷 无此项1.4单位技术人员资质和数量、 设计工作条件是否符合有关法规 要求。查阅人员资质,审查人员资质、 数量,查看设计工作场所、设计 装备和设计手段,审查其条件情 况。符合 不符合 有缺陷 无此项2管理2.1质量保证体系文件是否及时 修订。查阅质量手册、程序文件和管理 制度、责任人员任命文件等,审 查其是否齐全,是否及时修订。符合 不符合 有缺陷 无此项2.

3、2是否建立设计工作档案。查阅工作档案,审查档案建立是 否符合要求。符合不符合 有缺陷 无此项共页第页-1 -检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果2管理2.3是否对设计、校核人员进行 了有关技术规范和本职工作应具 备的知识和能力的年度考核。查阅人员考核记录,审查对人员 的年度考核内容和数量是否符合 要求。符合 不符合 有缺陷无此项2.4产品设计总图上是否加盖设 计资格印章,并按规定履行签字 手续。查阅设计总图(或压力管道平面 布置图),是否有设计印章,其印 章是否已作废或为复印,其标题 栏内签字是否齐全,签字人资格 是否符合规定。符合 不符合 有缺陷无此项2.5每年第一季度内是否向批准 部门

4、报送年度综合性报告,并抄 报审查部门。审查年度综合性报告和报送记 录。符合 不符合 有缺陷无此项2.6设计产品是否有重大安全质 量缺陷或因设计问题造成重大人 身伤亡事故或设备事故。向有关使用单位了解产品质量情 况符合 不符合 有缺陷无此项问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题):处理意见:安全监察员:日期:单位负责人贝:日期:共页第页-# -特种设备安全技术规范TSG Z010 2004附件1(2)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(二) 制造单位现场监督检查项目要求及记录表编号:联系电话许可证编号单位名称 现场地址 单位负责人许可证有效期许可的范围检杳 项目检杳内容检查方法

5、和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内,是否 有超出许可范围设计产品的现 象;查阅许可证和产品档案目录,审 查许可证的有效期,以及其产品 是否在许可范围内。符合 不符合 有缺陷 无此项1.2是否有涂改、转让或变相转 让许可等现象。查看转包、分包合同,审查转包、 分包单位的资质。符合不符合 有缺陷 无此项1.3制造单位发生更名、产权变 更、生产场地变更等应申报事项 时,是否及时申报。审查单位的注册、登记等证书, 并现场查看落实,是否有应申报 的变更事项而未申报的情况符合 不符合 有缺陷 无此项1.4单位技术人员、技术工人、 制造条件、检测手段是否符合有 关法规要求。查阅人员资质和设备

6、仪器清单, 审查人员资质、数量,查看制造 现场,审查其条件。符合 不符合 有缺陷 无此项2管理2.1质量管理制度是否健全,质 量体系文件是否及时修订;质量 保证体系运转是否正常,产品质 量是否满足标准、技术规范要求。查阅质量手册、程序文件和管理 制度、责任人员任命文件等,审 查其是否齐全,是否及时修订。 抽查5份产品档案,审查其质量 记录是否符合技术标准、规范, 签字是否齐全。符合不符合 有缺陷 无此项2.2锅炉、气瓶、氧舱和客运索 道、大型游乐设施的设计文件是 否经过鉴定。查阅设计文件,审查其是否经核 准的检验检测机构鉴定。符合不符合 有缺陷 无此项共页第页-3 -特种设备安全技术规范TSG

7、 Z0102004检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果2管理2.3产品是否按规定接受了检验 机构的监检,是否有涂改、伪造 监督检验证明的现象。查阅产品目录和档案,审查是否 有未经监检出厂的产品。符合 不符合 有缺陷 无此项2.4制造单位在产品出厂时,是 否附有技术规范要求的质量证明 文件。抽查5份产品档案,审查其是否 有规范要求的设计文件、产品质 量合格证明、安装及使用维修说 明、监督检验证明等文件符合不符合 有缺陷 无此项2.5是否有因产品质量冋题造成 重大人身伤亡事故或设备事故的 情况。向有关使用单位了解产品质量情 况符合 不符合 有缺陷 无此项3 电梯 制造 单位 特殊 内容3.1电

8、梯制造单位在委托或同意 其他单位进行电梯安装、改造、 维修活动时,是否对其安装、改 造、维修活动进行监控;安装、 改造、维修结束后,是否对电梯 进行了校验和调试。查阅委托合同,并审查相应的监 控、校验和调试记录。符合 不符合 有缺陷 无此项问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题):处理意见:安全监察员:日期:单位负责人贝:日期:附件1(3)特种设备现场安全监督检查检查项目要求及记录表(三)安装维修改造单位现场监督检查项目要求及记录表编号:单位名称联系电话许可证有效期现场地址 单位负责人许可证编号检杳内容检查方法和要求检查结果1.1许可证是否在有效期内,是 否有超出许可范围安装维修改

9、造 产品的现象查阅许可证和产品档案目录,审 查许可证的有效期,以及其产品 是否在许可范围内。符合 不符合 有缺陷 无此项1.2是否有涂改、转让或变相转 让许可等现象。查看转包、分包合同。符合 不符合 有缺陷 无此项1.7安装维修改造单位发生更 名、产权变更、法人或授权代理 人变更、地址变更等应申报事项 时,是否及时申报。审查单位的注册、登记等证书, 并现场查看落实,是否有应申报 的变更事项而未申报的情况。符合 不符合 有缺陷 无此项2.1单位技术人员、技术工人、 装备条件、检测手段是否符合有 关法规要求。查阅人员资质,审查人员资质、 数量,查看其设备、工具、计量 器具和检验测试仪器,审查其条

10、件情况。符合 不符合 有缺陷 无此项1.3是否有因施工质量造成重大 人身伤亡事故或设备事故;或由 其实施施工后的特种设备是否存 在有严重事故隐患。向有关使用单位了解产品质量情 况符合 不符合 有缺陷 无此项2.3对首次获得许可证(机电 类)的单位,取证后第一个年度 的施工业绩是否达到规定要求(对制造单位仅为承担由本单位 制造设备的施工而申请相关资格 的除外)。查阅其第一个年度施工档案,审 查其业绩是否满足业绩要求。符合 不符合 有缺陷 无此项许可的范围1许可资格检查 项目检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果2管理2.1质量管理制度是否健全,质 量体系文件是否及时修订;质量 保证体系运转是否

11、正常,产品质 量是否满足标准、技术规范要求。查阅质量手册、程序文件和管理 制度、责任人员任命文件等,审 查其是否齐全,是否及时修订。 抽查5份安装维修改造的施工档 案,审查其是否符合技术标准、 规范,签字是否齐全。符合 不符合 有缺陷无此项2.2在施工前,是否书面告知特 种设备安全监督管理部门。向当地安全监督管理部门了解情 况,并查阅书面告知记录。符合 不符合 有缺陷无此项2.3安装改造和重大维修过程是 否接受了检验检测机构的监督检 验查,有无未经监检交付使用的 情况。查阅施工档案,审查是否有未经 监检的情况。符合 不符合 有缺陷无此项2.4工程验收后,是否在30日内 将有关技术资料移交使用单

12、位。查阅技术资料移交记录,审查其 移交时限是否符合要求。符合 不符合 有缺陷无此项2.5是否存在施工质量严重下降 或经抽查、复查发现不符合条件, 并在限期整改后,仍不合格的情 况。审阅前次抽查、复查记录(报告), 审杳整改情况。符合 不符合 有缺陷无此项3 电梯 维保 单位 特殊 内容3.1电梯维保单位在接到故障通 知后,能否立即赶赴现场,并采 取必要的应急救援措施。审查其是否有关于故障处理和应 急救援的管理程序。向使用单位 了解情况;查阅维保单位的报修 记录,审查具体处理是否及时到 位。符合 不符合 有缺陷无此项问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题):处理意见:安全监察员:日期

13、:单位负责人贝:日期:共页第页-5 -特种设备安全技术规范TSG Z010 2004附件1特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(四)气瓶充装单位现场监督检查项目要求及记录表编号:联系电话许可证有效期单位名称现场地址单位负责人检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果1许可 资格1.1许可证是否在有效期内,是 否有超出许可范围充装现象。查阅许可证和气瓶充装记录,审 查许可证的有效期,以及其充装 是否在许可范围内。符合 不符合 有缺陷 无此项1.2管理人员、技术人员、作业 人员的资质、数量是否符合有关 法规要求。查阅人员资质清单,审查人员资 质、数量。符合不符合 有缺陷 无此项1.3单位的设备、

14、设施、场地等 条件是否符合有关法规要求。查看其设备、设施、场地等,审 查其条件和压力容器、压力管道 等设备的疋期检验报告。符合 不符合 有缺陷 无此项1.4是否具有一定的气体储存能 力和足够数量的自有产权气瓶。查阅气瓶技术档案,查看气体储 存现场。符合 不符合 有缺陷 无此项2管理2.1是否建立健全了质量保证体 系和安全管理制度,质量体系文 件是否及时修订。查阅质量体系文件、安全管理制 度、各级责任人员任命文件等, 审查其是否齐全,是否及时修订。符合 不符合 有缺陷 无此项2.2是否对充装作业人员和充装 前检查人员进行了相关知识培训 和安全教育,充装作业人员和检 查人员是否持证操作。查阅培训记

15、录,询问作业人员, 审查安全教育情况。符合 不符合 有缺陷 无此项2.3是否有充装技术档案不在本 充装单位的气瓶(非自有产权气 瓶)的现象(车用气瓶、呼吸用 气瓶、灭火用气瓶除外)。查看气瓶充装记录台账,抽查核 对单位气瓶技术档案。符合 不符合 有缺陷 无此项许可的范围许可证编号共页第页-7 -TSG Z010 2004特种设备安全技术规范检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果2管理2.4是否有对使用过的非重复充 装气瓶再次进行充装的现象。查看气瓶充装记录台账。符合 不符合 有缺陷 无此项2.5是否对自有产权气瓶进行建 档登记,并对气瓶涂敷充装站标 志和气瓶编号、打标志钢印;充 装站标志是否

16、经质检部门备案。查阅气瓶技术档案,查看现场气 瓶的标志情况。审查标志备案的 见证材料。符合不符合 有缺陷 无此项2.6是否有充装无许可单位制造 的气瓶的现象。查看气瓶充装记录台账。符合 不符合 有缺陷 无此项2.7是否有对气瓶进行改装或对 报废气瓶进行翻新后使用的情 况。查阅气瓶技术档案。符合 不符合 有缺陷 无此项2.8是否能按规定将气瓶送气瓶 检验机构进仃定期检验,是否存 在充装超期未检气瓶的现象。查阅气瓶技术档案,审查气瓶定 期检验情况。符合 不符合 有缺陷 无此项2.9是否按要求每年向质检部门 报送自有产权气瓶数量、钢印标 志和建档情况、气瓶充装和定期 检验情况、人员持证等情况。查阅报

17、送的见证材料。符合不符合 有缺陷 无此项2.10是否能向使用者宣传安全 知识,并在所充装的气瓶上粘贴 警示标签和充装标签。现场查看气瓶是否有标签。符合 不符合 有缺陷 无此项2.11气瓶充装发生事故后,是否 迅速米取有效措施,并按规定及 时、如实向有关部门报告。查阅事故的记录资料和处理报 告。符合 不符合 有缺陷 无此项2.12是否制定有气瓶事故应急 措施和救援预案。查看相关措施和预案。符合 不符合 有缺陷 无此项共页第页-# -特种设备安全技术规范TSG Z010 2004共页第页-9 -特种设备安全技术规范TSG Z010 2004问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题):处理

18、意见:安全监察员:单位负责人员:日期:日期:共页第页-# -特种设备安全技术规范TSG Z010 2004附件1(5)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(五)承压类特种设备使用单位现场监督检查项目要求及记录表编号: 单位名称 现场地址单位负责人联系电话检查的主要设备检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果1使用 登记1.1是否在特种设备投入使用前 或使用后30日内办理了使用登 记;重要压力管道是否每年定期 办理使用登记复核。查阅特种设备台账,核对是否有 未办理使用登记的情况。符合不符合 有缺陷 无此项1.2是否使用无许可证单位制造 的特种设备;或者使用由无许可 单位安装、重大维修、改造的

19、特 种设备;或者使用未经监检的特 种设备。查阅特种设备台账,抽查特种设 备的技术资料。符合 不符合 有缺陷 无此项1.3对存在严重事故隐患、无改 造修理价值、超过安全技术规范 使用年限、或者检验结论为停止 使用(判废)的特种设备,是否 已停用报废,并且向原登记的质 检部门办理注销。查阅有关设备的使用记录、检验 报告等台账,审查是否有已停用 报废的设备仍在使用的情况。符合 不符合 有缺陷 无此项1.4锅炉压力容器拟停止使用 1 年以上的,是否封存锅炉压力容 器,并在封存后30日内向登记机 关申请报停,并将使用登记证父 回登记机关保存。重新起用是否 经定期检验,经检验合格向登记 机关申请启用,领取

20、使用登记证 后,再投入使用。查阅锅炉压力容器台账,是否有 停用1年以上的设备,审查其是 否封存,是否进行了申报;并审 查其在重新起用时是否进行了疋 期检验,并办理有关手续。符合 不符合 有缺陷 无此项1.5特种设备产权发生转让,或 产权单位不变,但异地重新安装 时,是否按有关规定办理相应手 续。查阅有关设备档案资料,审查其 实际执行情况。符合 不符合 有缺陷 无此项-10 -共页第页-11 -特种设备安全技术规范TSG Z010 2004检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果2管理 制度 和管理 机构2.1是否制定有安全管理规章制 度和操作规程。查阅安全管理制度、操作规程(要 求、说明)。符

21、合 不符合 有缺陷 无此项2.2是否建立和落实安全管理责 任制,是否有特种设备安全管理 机构或配备专职或兼职安全管理 人员。查阅安全管理责任制,审查各级 机构或责任人员的任命和到位情 况。符合不符合 有缺陷 无此项2.3是否建立了特种设备技术档 案,并统保管。审查技术档案台账和保管情况。符合 不符合 有缺陷 无此项2.4是否对特种设备作业人员进 行安全教育和培训,作业人员是 否持证上岗。查阅安全教育和培训记录,审查 作业人员的持证情况。符合 不符合 有缺陷 无此项2.5是否制定有特种设备事故应 急措施和救援预案。审阅有关措施和预案。符合 不符合 有缺陷 无此项3运行 管理3.1是否有符合规定的

22、安全运行 记录。查阅特种设备安全运行记录,审 查其是否符合有关规定。符合不符合 有缺陷 无此项3.2是否制定定期检验计划,是 否提前至少一个月申报检验,并 按期进行定期检验。查阅定期检验计划,审查其申报 和执行情况,并查看是否有超期 未检的现象。符合 不符合 有缺陷 无此项3.3是否对安全附件、安全保护 装置进行了定期校验、检修,并 做记录。查阅安全附件、安全保护装置的 定期校验记录,审查其是否在校 验期内。符合 不符合 有缺陷 无此项3.4是否擅自对特种设备进行重 大修理和改造。查阅特种设备修理和改造台账, 审查重大修理和改造是否有方 案,是否按规定经设计同意,并 报安全监督管理部门备案。符

23、合 不符合 有缺陷 无此项3.5是否对在用特种设备进行定 期自行检查。查阅定期自行检查记录。符合不符合 有缺陷 无此项共页第页-13 -TSG Z010 2004特种设备安全技术规范检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果3运行 管理3.6特种设备的定期检验,是否 由具有相应资格的单位实施检 验。查阅定期检验报告,审查检验单 位是否具备相应检验资格。符合 不符合 有缺陷 无此项3.7对要求监控使用的设备,是 否制定有效的监控使用措施;对 要求整改后使用的设备,是否在 进行有效整改后才投入使用。查阅有关设备台帐、使用纪录、 检验报告等资料,针对监控使用 和整改后使用的设备,审查其具 体执行情况是

24、否符合要求。符合不符合 有缺陷 无此项3.8特种设备发生事故后,是否 迅速米取有效措施,并按规定及 时、如实向有关部门报告。查阅事故的记录资料和处理报 告。符合 不符合 有缺陷 无此项问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题):处理意见:安全监察员:日期:单位负责人贝:日期:共页第页-# -特种设备安全技术规范TSG Z010 2004附件1(6)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(六)机电类特种设备使用单位现场监督检查项目要求及记录表编号:单位名称现场地址单位负责人联系电话检查的主要设备检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果1使用 登记1.1是否在特种设备投入使用前 或使用

25、后30日内办理了使用登 记。查阅特种设备台账,核对是否有 未办理使用登记的情况。符合 不符合 有缺陷 无此项1.3是否使用无许可证单位制 造、安装、维修、改造的特种设 备;或者使用未经验收及检验的 特种设备。查阅特种设备台账,抽查特种设 备的技术资料。符合不符合 有缺陷 无此项1.4对存在严重事故隐患、无改 造修理价值、超过安全技术规范 使用年限的特种设备,是否已停 用报废,并向原登记的质检部门 办理注销手续。查阅有关设备的使用记录,审查 是否有已停用报废的设备仍在使 用的情况。符合 不符合 有缺陷 无此项1.7对自行决定封停使用且期限 超过1年的设备,是否到该设备 登记机构备案,办理停止使用

26、手 续;如未办理停用手续,是否按 原期限进行定期检验。查阅封停使用记录,审查其手续 是否符合规定。符合 不符合 有缺陷 无此项1.17特种设备产权发生转让,或 者产权单位不变,但异地重新安 装时,是否按有关规疋办理相应 手续。查阅有关设备档案资料,审查其 实际执行情况。符合不符合 有缺陷 无此项2 管理 制度和 管理 机构2.1是否制定有安全管理规章制 度和操作规程。查阅安全管理制度、操作规程(要 求、说明)。符合不符合 有缺陷 无此项共页第页-15 -特种设备安全技术规范TSG Z0102004检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果2 管理 制度和 管理 机构2.2是否建立和落实安全管理责

27、 任制,是否有特种设备安全管理 机构或者配备专职或兼职安全管 理人员。查阅安全管理责任制,审查各级 机构或责任人员的任命和到位情 况。符合 不符合 有缺陷 无此项2.3是否建立了特种设备技术档 案,并统保管。审查技术档案台账和保管情况。符合不符合 有缺陷 无此项2.4是否对特种设备作业人员进 行安全教育和培训,作业人员是 否持证上岗。查阅安全教育和培训记录,审查 作业人员的持证情况。符合 不符合 有缺陷 无此项2.5是否制定有特种设备事故应 急措施和救援预案。审阅有关措施和预案。符合 不符合 有缺陷 无此项3运行 管理3.1是否有符合规定的安全运行 纪录。查阅特种设备安全运行纪录,审 查其是否

28、符合有关规定。符合 不符合 有缺陷 无此项3.2是否将特种设备安全检验 合格标志及相关牌照和证书固 定在规定的位置上,安全检验 合格标志是否超过有效期。查验现场实物。符合不符合 有缺陷 无此项3.3是否将电梯、客运索道、大 型游乐设施的安全注意事项和警 示标志置于易于为乘客注意的显 著位置。查验现场实物。符合 不符合 有缺陷 无此项3.4是否制定有定期检验计划, 是否能提前至少一个月申报检 验,并按期进行定期检验。查阅定期检验计划,审查其申报 和执行情况,并查看是否有超期 未检的现象。符合 不符合 有缺陷 无此项3.5是否对安全附件、安全保护 装置进行了定期校验、检修,并 做记录。查阅安全附件

29、、安全保护装置的 定期校验记录,审查其是否在校 验期内。符合 不符合 有缺陷 无此项3.6是否擅自对特种设备进行重 大修理和改造。查阅特种设备修理和改造台账, 审查重大修理和改造是否有方 案,是否按规定报安全监督管理 部门备案。符合不符合 有缺陷 无此项检杳 项目检杳内容检查方法和要求检查结果3运行 管理3.7是否对在用特种设备进行定 期自行检查(年检、月检、日检); 对客运索道和大型游乐设施是否 在每日投入使用前,进行了试运 行和例行安全检查,对安全装置 是否检杳确认。查阅定期自行检查记录。符合不符合 有缺陷 无此项3.8对特种设备的定期检验,是 否由质检部门规划负责、并具有 相应资格的检验

30、单位实施检验。查阅定期检验报告,审查检验单 位是否具备相应检验资格,是否 是由按规划负责本单位特种设备 定期检验的检验单位实施检验。符合 不符合 有缺陷 无此项3.9对检验报告判为不合格或复 验不合格,且提出整改要求的, 是否进行了整改,并经复验合格 后才投入使用。查阅检验报口台账,针对有整改 要求的设备,审查其是否按规定 进行了有效整改,并经复验合格。符合不符合 有缺陷 无此项3.10在经受了可能影响其安全 技术性能的自然灾害,或发生设 备事故,或停止使用1年以上后, 是否经全面检查和维修保养,并 完全消除影响安全的隐患后,才 投入使用。查阅设备使用和维修保养记录。符合 不符合 有缺陷 无此

31、项3.11客运索道、大型游乐设施的 使用单位,是否配备有相应数量 的营救装备和急救物品。查阅物品清单,现场查看装备和 物品情况。符合 不符合 有缺陷 无此项3.12特种设备发生事故后,是否 迅速米取有效措施,并按规定及 时、如实向有关部门报告。查阅事故的记录资料和处理报 告。符合 不符合 有缺陷 无此项问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题):处理意见:安全监察员:日期:单位负责人贝:日期:附件1(7)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(七) 检验检测机构现场监督检查项目要求及记录表编号:机构名称现场地址单位负责人联系电话核准证编号核准证有效期核准主要范围检查项目内容检查方法

32、和要求检查结果1是否按核准的范围进行检验检测活 动,有无超出核准项目或由无证人贝从 事检验检测工作的现象。查阅检验业务档案,审查其业务 执行范围情况。符合不符合 有缺陷 无此项2进行跨地区检验检测时,是否在检验 检测前书面告知负责设备注册登记的质 检部门,并在检验检测后报口检验结果。查阅检验台账,对跨地区检验项 目检查其向设备注册地安全监督 管理部门告知和提交检验结果的 见证材料。符合 不符合 有缺陷 无此项3是否有将所承担的检验检测工作转包 的情况抽查检验合同和检验报告,审查 其是否有转包情况。符合 不符合 有缺陷 无此项4质量保证体系运转是否正常,检验人 员能否严格执行有关法规、技术规范、

33、 标准进行检验工作,检验工作质量是否 符合有关要求。现场查看检验工作过程,查阅检 验报告等资料,审查其检验工作 质量。符合 不符合 有缺陷 无此项5是否能按时完成检验检测任务。查阅检验台账,核对报检单,审 查任务的安排和完成是否及时; 是否存在拒绝报检和未完成任务 的情况。符合 不符合 有缺陷 无此项6发现设备存在严重事故隐患或监检中 发现重大技术冋题时,是否及时告知使 用、生产单位,并立即向质检部门报告, 同时填报检验案例。查阅检验案例,检查告知使用或 生产单位、报告安全监督管理部 门的见证资料,审查其及时性。符合 不符合 有缺陷 无此项7人员资质、数量和仪器设备配置是否 符合有关法规要求。

34、查阅人员资质清单和设备仪器清 单,审查其条件。符合 不符合 有缺陷 无此项检查项目内容检查方法和要求检查结果8是否执行现场检验检测安全制度,落 实了安全责任;现场检验是否能严格遵 守安全制度;疋否存在违早操作,造成 检验检测人员人身或健康伤害的情况。现场查看安全措施和制度的落实 情况。符合 不符合 有缺陷无此项9实际进行的检验检测工作是否达到向 生产、使用单位提供可靠、便捷的检验 检测服务的要求,是否有故意刁难生产、 使用单位的情况。查阅回访、投诉记录,向生产、 使用单位了解是否有关于检验服 务不到位的反映。符合 不符合 有缺陷无此项10分包专项检验检测项目是否选择经 核准的专项检验检测机构(

35、未设立专项 检测核准要求的除外)查阅分包合同及报告,审查分包 单位的资质证明材料。符合 不符合 有缺陷无此项11对核准的检验检测项目,是否严格执 行了国家和地方有关部门规定的收费标 准。查阅有关检验和收费记录,审查 其收费执行情况。符合 不符合 有缺陷无此项问题记录(包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题):处理意见:安全监察员:日期:单位负责人员:日期:共页第页-19 -特种设备安全技术规范TSG Z0102004附件1(8)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(八) 鉴定评审机构现场监督检查项目要求及记录表编号:机构名称现场地址单位负责人联系电话核准证编号核准证有效期核准主要范围检查项目内容检查方法和要求检查结果1是否建立评审人员业绩档案;对玩忽 职守、丧失公正、以权谋私的鉴定评审 人员,是否进行了相应处理,其处理结 果是否及时上报国家质检总局。查阅鉴定评审人员业绩档案,审 查其业务执行情况。符合不符合 有缺陷 无

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