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文档简介

1、2019 年互联网产业事业部部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明一、 2019 年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、 主要职能互联网产业事业部主要职责:负责基于互联网产业相关领域的发展规划、项目布局、产业链培育以及项目招商和后期服务等工作;承办工委、管委交办的其他事项。二、机构设置无机构设置。三、预算单位构成无内设机构。第二部分2019 年部门预算情况和重要事项说明一、 2019 年部门预算情况说明(一) 2019 年收支预算总体情况说明2019年收入预算为

2、726.86万元,其中:财政拨款万元,占100 。2019 年支出预算为 726.86 万元,其中:人员支出 0 万元,占 0;公用支出 126.86 万元,占 17.45 ;项目支出 600万元,占82.54 % 。(二) 2019 年收入预算情况说明2019 年收入合计726.86 万元,其中:财政拨款收入726.86万元,占100 。(三) 2019 年支出预算情况说明2019年支出合计726.86万元,其中:人员支出0 万元,占 0;公用支出126.86万元,占17.45 ;项目支出600万元,占82.54 %。(四) 2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019 年财政拨款收

3、支预算726.86 万元。 与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加561.46 万元,增长339.45 。主要原因是举办大型互联网大会及时尚红人峰会等大型招商展会活动。(五)2019 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019 年一般公共预算收入726.86 万元,与 2018 年相比,增加 561.46 万元。主要原因是举办大型互联网大会及时尚红人峰会等大型招商展会活动。2019 年一般公共预算支出 726.86 万元,与 2018 年相比,增加 561.46 万元。主要原因是举办大型互联网大会及时尚红人峰会等大型招商展会活动。其中:科学技术支出(类)支出126.86 万元,

4、占 100 ;具体情况如下:1. 科学技术支出 (类)科技条件与服务 (款)机构运行(项)126.86 万元,比上年减少 38.54 万元,下降 23.3 ,主要原因是压缩部门开支 。2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项) 600 万元,比上年增加 561.46 万元,增长339.45 ,主要原因:举办大型互联网大会及时尚红人峰会等大型招商展会活动。(六)政府性基金预算收支情况互联网产业事业部2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(七) 2019 年财政拨款基本支出预算情况说明2019 年,通过财政拨款安排的基本支

5、出126.86 万元,其中:人员经费0 万元。公用经费126.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。(八) 2019 年财政拨款安排的“三公”经费情况2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.53 万元(包括机关及所属事业单位)。其中:因公出国(境)经费0万元,与去年持平。公务用车购置及运行维护费0万元,与去年持平。其中公务用车运行维护费0 万元,与去年持平;公务用车购置费 0 万元,与去年持平。 公务接待费6.53万元,

6、主要用于:接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等,增加的主要原因是预计2019年来青学习考察的外地客人较2018 年有所增加。二、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2019 年本部门机关运行经费支出 126.86 万元,比 2018 年增加 111.46 万元,增加 723.6 。主要原因是:各部门行政事业专项支出增加。(二)政府采购情况2019年本部门政府采购金额74.75 万元,其中:政府采购货物金额11.95 万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额62.8 万元。(三)国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计0元。本部门共有车辆0

7、 辆,其中,公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是0 ;单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。(四)预算绩效目标设置情况说明2019 年,互联网产业事业部实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0 万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入: 指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者

8、财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入: 指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入、” “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入, 包括利息收入、 捐赠收入等 (各部门请结合实际,据实披露)。七、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出: 指为保障其机构

9、正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。九、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出 :指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出: 指除“基本支出”、“项目支出、”“经营支出、”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。十三、“三公”经费: 指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十四、机关运行经费:为保障行政单位(含

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