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文档简介

1、一: 系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围,OBH2 维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0 的新年度6,GB02增加新年度的利润中心的凭证范围,0KE5增加利润中心会计年度7,KANK/KONK检查对应 CO 凭证号码范围及分配8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二:打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或 OB52 财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三:确认本年度业务完结1,ME2

2、L确认所有的入库存单已入账, 发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。2,MIR7 /MIRO完成所有的发票校验3,VFX3/VF01完成所有销售发票校验4,F-02完成所有手工调整凭证5,F-32客户往来清帐6,F-44供应商往来清帐7,AFAB运行折旧, AFBP 查看折旧运行日志8,F .13应付暂估自动清账9,F .19/SM35应付暂估科目重分类10,FAGLF101应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35进行外币评估13,SM37检查后台作业完成14,AW01N检查当前年度资产15,FAGLB03/S_AL

3、R_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G内部订单结算17,KB31N录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5执行分配 / 分摊19,KSS2运行成本中心分割20,KSII实际作业价格计算21,KSBT查看作业类型价格报表22,MFN1/CON2对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611成本中心报表分析24,KGI2/CO43,间接费用计算25,KKA0更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO计算工单在制品27,KKS2/KKS1计算工单差异28,KO88/CO88结算生产订单四:数据结转1, 资产 ABST2 / F.16(数据核对 :ABST

4、2)2, 总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对 :FS10N)3, 应收 , 应付 F.07(数据核对 :SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或 FS10N总账对应客户 ( 应收 )FD10N 、供应商 FK10N( 应付 )FAGLB03应收应付结转余额检查 )4, 特殊目的分类账GVTR( 数据核对 : 核对 GLFUNCT表 )5, 内部订单预算 KOCO(数据核对 : 通过报表 S_ALR_87013019查看结转情况 )6, 利润中心结转 2KES( 数据核对 :GLPCA 表中各科目年初余额与FS10N 中上一年度的年末余额一致。)五: 关闭旧年度帐期1,AJAB 年末结算资产会计2,S_ALR_87003642或 OB52 财务会计帐期3,MMPV/MM

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