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文档简介

1、北海市海城区地角街道办事处2014 年部门决算目录第一部分:地角街道办事处概况一、地角街道办事处主要职能二、地角街道办事处和所属决算单位构成三、 2014 年度收入支出决算总体情况。四、 2014 年度一般公共预算支出决算情况。五、 2014 年度政府性基金支出决算情况。六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第二部分:地角街道办事处 2014 年部门决算报表表一:部门收支决算总表表二:一般公共预算支出决算表(按功能分类科目细化到项级)表三:一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目细化到款级)表四:“三公”经费支出决算表表五:政府性基金收支决算表地角街道

2、办事处概况一、地角街道办事处主要职能(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。(二)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。(三)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,按权限组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。(四)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城市管理、房产管理、土地使用(征收、出让) 、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。(五)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序做好招商引资、固定资产投资的统计工作。

3、(六)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。(七)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。(八)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对街道机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。(九)行使区委、区政府赋予的其他职责, 承

4、办上级交办的其他事项。二、地角街道办和所属决算单位构成,纳入 2014 年决算的包含地角街道办事处本级及所属司法所、劳动保障事务所、地角文化广播、人口和计划生育、 4 个居委会三、地角街道办事处2014 年总收入4,684,108.02元,总支出4,242,057.86元。四、地角街道办事处 2014 年度一般公共预算总收入4,684,108.02元,总支出 4,242,057.86元。五、地角街道办事处“三公”经费 65,415.00 元,“三公”经费开支包括:公务用车运行费 65,415.00 元;公务接待费为 0 元,有效控制接待费开支,全年无因公出国(境)费用发生。六、 2014 年度

5、政府性基金支出为0 万元。七、没有需要特别说明的事项。第二部分:海城区地角街道办事处2014 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:元收入项目一、财政拨款二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转决算数4,684,108.024,684,108.02支出项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支出八、城乡社区支出九、农林水支出十、住房保障支出本年支出合计结余分配年末结转与结余决算数4,242,057.864,065.20123,614.00196,632.0

6、0544,416.96273,332.00978,274.00342,522.00195,686.004,242,057.86442,050.34收入总计4,684,108.02支出总计4,684,108.02表二:收入决算表项 目科目编科目名称本年收入合计财政拨款收入码栏次12合计4,684,108.204,684,108.20201一般公共服务支出1,529,854.201,529,854.2003政府办公厅 (室)及相关机构事务1,389,815.001,389,815.0001行政运行1,234,275.001,234,275.0002一般行政管理事务155,540.00155,540

7、.0006财政事务134,039.20134,039.2001行政运行134,039.20134,039.2013商贸事务6,000.006,000.0008招商引资6,000.006,000.00203国防支出5,000.005,000.0099其他国防支出5,000.005,000.0001其他国防支出5,000.005,000.00204公共安全支出123,614.00123,614.0006司法123,614.00123,614.0001行政运行123,614.00123,614.00207文化体育与传媒支出196,632.00196,632.0004广播影视196,632.00196

8、,632.0099其他广播影视支出196,632.00196,632.00单位:元上级补助事业收入经营收入附属单位上缴其他收入收入收入34567208社会保障和就业支出664,830.00664,830.0001人力资源和社会保障管理事务664,830.00664,830.0006就业管理事务664,830.00664,830.0002民政管理事务148,650.00148,650.0005老龄事务24,000.0024,000.0008基层政权和社区建设124,650.00124,650.0015自然灾害生活救助450,000.00450,000.0002地方自然灾害生活补助150,000.

9、00150,000.0099其他自然灾害生活救助支出300,000.00300,000.00210医疗卫生与计划生育支出273,332.00273,332.0005医疗保障99,924.0099,924.0001行政单位医疗49,093.0049,093.0002事业单位医疗18,976.0018,976.0003公务员医疗补助31,855.0031,855.0007人口与计划生育事务173,408.00173,408.0099其他人口与计划生育事务支出173,408.00173,408.00212城乡社区支出1,012,994.001,012,994.0001城乡社区管理事务852,994.

10、00852,994.0099其他城乡社区管理事务支出852,994.00852,994.0005城乡社区环境卫生160,000.00160,000.0001城乡社区环境卫生160,000.00160,000.00213农林水支出551,166.00551,166.0001农业201,166.00201,166.0052对高校毕业生到基层任职补助201,166.00201,166.0099其他农林水支出350,000.00350,000.0099其他农林水支出350,000.00350,000.00220国土海洋气象等支出1,000.001,000.0004地震事务1,000.001,000.0

11、006地震灾害预防1,000.001,000.00221住房保障支出195,686.00195,686.0001保障性安居工程支出79,986.0079,986.0001廉租住房59,616.0059,616.0007保障性住房租金补贴20,370.0020,370.0002住房改革支出115,700.00115,700.0001住房公积金115,700.00115,700.00229其他支出130,000.00130,000.0099其他支出130,000.00130,000.0001其他支出130,000.00130,000.00表三:支出决算表单位:元项 目本年支出合计基本支出项目支出上

12、缴上级支出经营支出对附属单位补助科目编码科目名称支出栏次123456合计4,242,057.864,242,057.86201一般公共服务支出1,523,005.701,523,005.7003政府办公厅(室)及相关机构事务1,388,966.501,388,966.5001行政运行1,234,275.001,234,275.0002一般行政管理事务154,691.50154,691.5006财政事务134,039.20134,039.2001行政运行134,039.20134,039.2013 商贸事务8 招商引资203国防支出4,065.204,065.2099其他国防支出4,065.20

13、4,065.2001其他国防支出4,065.204,065.20204公共安全支出123,614.00123,614.0006司法123,614.00123,614.0001行政运行123,614.00123,614.00207文化体育与传媒支出196,632.00196,632.0004广播影视196,632.00196,632.0099其他广播影视支出196,632.00196,632.00208社会保障和就业支出544,416.96544,416.9601人力资源和社会保障管理事务66,180.0066,180.0006就业管理事务66,180.0066,180.0002民政管理事务11

14、5,664.46115,664.4605老龄事务17,500.0517,500.0508基层政权和社区建设98,164.4198,164.4115自然灾害生活救助362,572.50362,572.5002地方自然灾害生活补助150,000.00150,000.0099其他自然灾害生活救助支出212,572.50212,572.50210医疗卫生与计划生育支出273,332.00273,332.0005医疗保障99,924.0099,924.0001行政单位医疗49,093.0049,093.0002事业单位医疗18,976.0018,976.0003公务员医疗补助31,855.0031,85

15、5.0007人口与计划生育事务173,408.00173,408.0099其他人口与计划生育事务支出173,408.00173,408.00212城乡社区支出978,274.00978,274.0001城乡社区管理事务852,994.00852,994.0099其他城乡社区管理事务支出852,994.00852,994.0005城乡社区环境卫生125,280.00125,280.0001城乡社区环境卫生125,280.00125,280.00213农林水支出342,522.00342,522.0001农业201,166.00201,166.0052对高校毕业生到基层任职补助201,166.00

16、201,166.0099其他农林水支出141,356.00141,356.0099其他农林水支出141,356.00141,356.00221住房保障支出195,686.00195,686.0001保障性安居工程支出79,986.0079,986.0001廉租住房59,616.0059,616.0007保障性住房租金补贴20,370.0020,370.0002住房改革支出115,700.00115,700.0001住房公积金115,700.00115,700.00229其他支出60,510.0060,510.0099其他支出60,510.0060,510.0001其他支出60,510.0060

17、,510.00表四:财政拨款收入支出决算总表单位:元收 入支 出项 目行次金额项 目行一般公共预算政府性基金预算合计财政拨款财政拨款次栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款14,684,108.20一、一般公共服务支出181,523,005.70二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、国防支出204,065.204四、公共安全支出21123,614.005五、文化体育与传媒支出22196,632.006六、社会保障和就业支出23544,416.967九、医疗卫生与计划生育支出24273,332.008十一、城乡社区支出25978,274.009十二、农林水支出26342,522

18、.00十九、住房保障支出195,686.0010二十二、其他支出2760,510.001128本年收入合计124,684,108.20本年支出合计294,242,057.86年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30442,050.34一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计174,684,108.20合计344,684,108.20表五:一般公共预算支出决算表单位:元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计4,242,057.864,242,057.86201一般公共服务支出1,523,005.701,523,005.7003政府办公厅 (室)

19、及相关机构事务1,388,966.501,388,966.5001行政运行1,234,275.001,234,275.0002一般行政管理事务154,691.50154,691.5006财政事务134,039.20134,039.2001行政运行134,039.20134,039.2013 商贸事务8 招商引资203国防支出4,065.204,065.2099其他国防支出4,065.204,065.2001其他国防支出4,065.204,065.20204公共安全支出123,614.00123,614.0006司法123,614.00123,614.0001行政运行123,614.00123,

20、614.00207文化体育与传媒支出196,632.00196,632.0004广播影视196,632.00196,632.0099其他广播影视支出196,632.00196,632.00208社会保障和就业支出544,416.96544,416.9601人力资源和社会保障管理事务66,180.0066,180.0006就业管理事务66,180.0066,180.0002民政管理事务115,664.46115,664.4605老龄事务17,500.0517,500.0508基层政权和社区建设98,164.4198,164.4115自然灾害生活救助362,572.50362,572.5002地方

21、自然灾害生活补助150,000.00150,000.0099其他自然灾害生活救助支出212,572.50212,572.50210医疗卫生与计划生育支出273,332.00273,332.0005医疗保障99,924.0099,924.0001行政单位医疗49,093.0049,093.0002事业单位医疗18,976.0018,976.0003公务员医疗补助31,855.0031,855.0007人口与计划生育事务173,408.00173,408.0099其他人口与计划生育事务支出173,408.00173,408.00212城乡社区支出978,274.00978,274.0001城乡社区

22、管理事务852,994.00852,994.0099其他城乡社区管理事务支出852,994.00852,994.0005城乡社区环境卫生125,280.00125,280.0001城乡社区环境卫生125,280.00125,280.00213农林水支出342,522.00342,522.0001农业201,166.00201,166.0052对高校毕业生到基层任职补助201,166.00201,166.0099其他农林水支出141,356.00141,356.0099其他农林水支出141,356.00141,356.00221住房保障支出195,686.00195,686.0001保障性安居工

23、程支出79,986.0079,986.0001廉租住房59,616.0059,616.0007保障性住房租金补贴20,370.0020,370.0002住房改革支出115,700.00115,700.0001住房公积金115,700.00115,700.00229其他支出60,510.0060,510.0099其他支出60,510.0060,510.0001其他支出60,510.0060,510.00表六:一般公共预算基本支出决算表单位: 元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计4,242,057.863,088.917.021,153,140.84工资福利支出2,209,382.422,209,382.42基本工资843

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