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文档简介
1、施工技术管理检查打分表(工程名)施工技术管理检查打分表装订填写人: (签字)指挥部 /分公司领导:(签字)线(自检单位章)年月日检查单位:受查单位:年 月 日编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分一质量管理体系(1000分)4.2.3文件控制执行公司文件控制程序,重点检查技 术文件资料情况。(50分)从整体把 握扣分4.2.4质里记录控制执行公司记录控制程序,对项目整体 质量记录进行综合考评。(20分)7.1产品实现的策划(140分)1、施工组织设计(60分)(1)编制依据所列依据准备、清晰,不笼统概括(1分)(2)编制原则叙述准确、合理(1分)(3)工程概况(1分)(4)工程特点(1分)(5
2、)施工管理目标安全目标、质量目标、工期目标、环保 目标及其它目标:目标制定科学合理, 满足建设单位的统一要求。(6分)(6)资源配置有,与实际相符,且符合投标承诺,若 不一致,是否已办埋了变更手续。相关 人员要持证。(10分)(7)施工组织方案(10分)(8)施工管理方案1 .施工进度计划2 .劳动力布置及任务划分3 .施工方法4 .安全保证措施5 .质量保证措施6 .环境保护措施7 .特殊条件施工保证措施8 .文明施工措施9 .成本控制措施10 .风险管理11 .产品防护措施12 .信息管理13 .运输计划(20分)缺少一项 扣2分, 扣完为止(9)主要材料供应 计划(5分)无,扣 5分;不
3、合检查单位:受查单位:年 月 日编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分理酌情扣 分(10)附表1 .主要,程数量表2 .主要材料表3 .主要机械、仪器、仪表(5分)缺少一项 扣2分, 扣完为止(11)附图1 .组织机构图2 .施工平面图3 .驻地平囿图4 .劳动力布置图5 .形象施工进度计划图(10分)缺少一项 扣2分(12)施组要按公司施工技术管理办法规定,按工程级别 分别实现工程管理部对施组的要求。是否按时上报了工程管理 部。(10分)2、质量计划(60分)(1)编制依据(1分)(2)质量目标制定质量管理目标(分部、分项、单位 工程具体质量目标)(5分)(3)质里官理体系1.设立质量管理机
4、构(1分)无扣1分2.配备专门质量负责人, 质量检查工程师 和检测员必须满足工程需要(以开工报 告明确人数为准)(1分)无扣1分3.质量管理负责人符合投标承诺的职称 要求(1分)不符合扣1分4.质量检查工程师持有效上岗证(1分)无后效证件扣1分(3)质量管理制度1 .项目部质量管理制度建立、健全(1)施工图核对制度(2)技术交底制度(3)工程测量复核制度(4)材料、原材料、设备、产品、半成 品进场检验及储存管理制度(5)开工报告制#制度(6)成品保护制度(7)隐蔽,程及关键部位检验制度(8)检验批、分项、分部工程质量自检 自验制度(9)质量检查管理制度(10)质量事故报告、分析制度(10分)每
5、缺少一 项制度扣1分检查单位:受查单位:年 月 日编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分(11)施工人员培训制度(12)质量信息管理制度(13)分包和劳务用工管理制度(14)基础技术资料管理制度(15)岗位经济责任制考核制度2.发生质量问题及时报告、分析、总结, 做到有记录,台帐完整。(1分)3.“监理工程师通知单”应及时整改和回 复,质量问题处罚落实到位。(1分)(4)质里官理职贝1.项目部及各部门质量责任制应建立、完善(2分)2.各岗位人员质量责任分工明确(2分)(5)必要的质里控 制手段(1分)(6)施工过程、服 务、检验试验程序(1分)(7)与施工阶段相 适应的检验、试验、 测量、验证
6、要求1 .明确各阶段监视和测量人员及职责2 .监视和测量采用的方法3 .监视和测量过程依据的规范、标准(6分)不符合1项扣2分(8)确定关键工序 和特殊过程对本工程的关键工序和特殊过程进行识 别确认并进行控制(5分)未识别扣5分;识 别无控制措施扣 3 分(9)工程质里控制 点及检验方法工程质量控制点选择准确、检验方法正 确,数据准确(5分)无扣5分(10)施工中应形 成的各种质量管理 记录主要质量记录列举齐全(1分)(11)质量计划要按公司施工技术管理办法规定,按工程 级别分别实现工程管理部对质量计划的要求。(10分)7.4采购1 .技术部门根据设计文件和实际定测编制工程用料计划2 .用料计
7、划经编制人、复核人签字,项目 技术负责人审批后报送本单位物资部门 进行物资采购3 .发生设计变更应调整用料计划。(50分)无用料计 划扣50 分,手续 不完备扣20分,设 计艾更后 未调整扣20分检查单位:受查单位:年 月 日编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分7.5.1生产和服务提供控 制(200分)1、技术资料准备1 .管理,庄文件(业主及公司管理办法、程 序文件)2 .技术性文件(施工规范、验收标准、技术手册、定型图、标准图、表格等)3.法律法规(工程所涉及国家、行业、地方)4 .设计文件以及合同类文件5 .以上文件齐备,版本有效,满足项目技 术工作需要(20分)发现后无 效版本扣 分
8、10分; 与施工密 切相关的 技术文件 缺少一类 扣2分, 扣完为止2.施工图审核1 .建立施工图审核组织,设负责人、审核、 复核人;2 .后施工图审核记录;3 .核图及时,发现问题及时反映。并记录 下相应的解决措施或方法。(20分)无审核组织扣 5 分;无审 核记录扣 15分;发 现问题未 及时处理 扣5分3.施工调查报告1 .按公司管理办法对工程级别的划定范 围,对各单位管理项目进行施工调查组 织,并形成施工调查报告2 .施工调查报告内容全面3 .施工调查报告经主管生产领导审批下 发。4 .施工调查报告报公司工程管理部。(10分)无调查报告扣10 分;内容 不全面扣4分;未审批扣 2 分;
9、未报 工管部扣4分4.设计交底书参加设计交底,形成设计交底会议纪要, 做为设计资料补充资料管理。(15分)未形成纪要扣10分5.施工定(复)测纪要、台帐1 .建立有施工测量台帐2 .内容填正确(10分)未建立台帐扣10分;内容 /、止确酌 情扣分6.开工报告有经监理或业主审批的开工报告(10分)无开工报告扣10分;,白未检查单位:受查单位:年 月 日编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分审批扣10 分7.作业指导书1 .对在质量计划中确认的特殊过程, 技术人员制定相应的作业指导书2 .该指导书经项目技术负责人批准实施3 .作业指导书下发至作业层人员。(15分)无作业 指导书 扣10分;有,未批
10、 准扣 5分;未卜 发至作业 层扣5分8.施工技术交底书(10分)尢父1专书 扣10分; 不符合要 求酌情扣 分9.施工协议相关协议及有美各项原始资料及时整 理、建帐,并妥善保管。(5分)1.主要项目应按验标规定分类制定工艺 标准(10分)7MM定,每项扣分10.施工工2标准2.工艺标准在实施前,要与接管单位沟 通,并经批准,尢要求的,应经项目技 术负责人审核批准(10分)未审核、批准扣分3.各工艺标准,在实施前,技术负责人应 向施工人贝进行书面技术交底(10分)未进行技 术交底扣 分11.艾更设计1 .由我单位提出的变更, 填写变更设计 申请表,经项目技术负责人复核签认后 报监理工程师2 .
11、变更设计批准后,根据变更设计通知单 及时修改设计文件3 .当变更设计取代原设计文件时,及时对原设计文件加注“作废”标识,并进行 隔离或销毁。(10分)未根据变 更设计通 知单修改 设计文件 扣5分; 未加注标 识扣5分12.施工安全措施检 查1 .应有安全保证措施2 .应有安全检查记录表(10分)13.行车线施工技术 措施应后行车线施工技术方 茉(10分)14.竣工义件的管理1.峻工文件按业主或公司施工技术管理 办法编制(10分)唆工文件 编制与工编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分程实际进 度不同步 扣5分2.竣工文件移交前按公司施工技术管理 办法规定,交公司工程管理部审核(10分)未履行
12、程序扣10分15.各项竣工验收附 表(含竣工验收报 告)(5分)16、施工技术总结各单位或各项目是否按施工技术管理 办法的规定在工程项目竣工后及时编写 了施工技术总结,并上报工程管理部17、施工专项方案 和施工过渡方案是否在施工过程中编制了切实口行的各 项方案,并上报了工程管理部7.5.3标识和可追溯性(100分)1.施工台帐1 .光(电)缆施工台帐2 .电杆、机柱、金具、瓷件、电气化支柱 施工台帐3 .现浇混凝土结构施工台帐(40分)无台帐扣40分2.检验测试记录1 .电缆测试记录2 .设备绝缘测试记录(30分)无记录扣30分3.工程日志1.后工程日志(10分)无日志扣10分2.工程日志应连
13、续,不间断(10分)每间断 1 天扣 1 分,扣完 为止3.当天的施工过程、安全、质量等主要内 容,填写基本完整、清楚、真实(10分)/、齐全每 项扣2分7.5.5产品防护1.对半成品、成品应制定防护措施(30分)无措施扣30分2.防护措施应进行技术交底, 必要时下达 作业指导书。(20分)未交底扣20分8.2.3过程的监视和测量1.项目应制定工程过程监视和测量的频 次,制定相应的监视和测量计划(20分)无计划扣20分2.每季度至少进行一次过程的监视和测 量,并形成记录(30分)每少一次记录扣10 分检查单位:年月日受查单位编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分8.2.4产品的监视和测量(20
14、0分)1、材料、设备的监 视和测量1.检验一般材料、设备的指标性能由项目 技术人员、施工班组人员进行,同时填 写检验记录(30分)无检验记录扣30分2.必须强检或送检材料设备,由项目技术人员提报强检或送检清单,指定检验部 门,由物资部门送检(30分)无强检或 送检清单 扣30分3.技术部门保存由物资部门移交的检验、 试验报告(30分)无检验、试验报告扣30分2、产品的监视和测 量1.检验批报检程序正确、资料齐全(10分)报检资料 不全每项 扣5分2.检验批及各种工程检查证记录内容真 实、完整、符合验标要求(30分)不符合验 标要求每 项次扣 5分;弄 虚作假扣 10分3.检验批、各种工程检查证
15、应现场签认, 不得代替、模仿签字、不得涂改(30分)未现场签 认的,每 次扣 5 分;涂改、 模仿、代 签的扣10 分4.分项、分部、单位工程质量验收记录、 单位工程质量控制资料核查记录、单位 工程安全和功能检验资料核查及主要功 能抽查记录内容真实、完整、符合验标 要求,不得代替、模仿签字、不得涂改(30分)不符合验 标要求每 项次扣 5 分; 涂改、模 仿、代签的扣10 分5.竣工后,对工程进行全面检验,检验结 果形成“工程自验报告”(10分)无报告扣10分8.3不合格品控制(施工过程不合格如有,应进行调查、评审、处置、验证, 并留有记录(10分)未执行规 定程序、检查单位:年月日受查单位检
16、查单位:受查单位:年 月 日编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分品、施工过程中的 不合格品)未形成记录扣10分8.4数据分析对于各单位,应以年度为单位汇总数据 分析应用情况,并形成记录(10分)8.5.2纠正措施对在内审、上级主管部门检查发现的问 题应制定纠正措施,并形成记录(10分)无,扣10 分;不彻 底酌情扣 分8.5.3预防措施对一些易出现质量通病的检验批、分项、 分部工程、工程质量管理难点、出现重 大不合格品后与之相似的工程部门应制 定预防措施(10分)无,扣10 分一环境管理体系1004.3.1环境因素1.各单位识别各自办公区域、 生产、工作 过程中各个环节的环境因素,填写环 境
17、因素调查评价表,由各单位领导批准 后,报安全质量监察部2.施工项目开工前,所属单位要识别和评 价本项目的环境因素、重要环境因素, 填写环境因素调查评价表,报安质部4.3.2法律与其它要求每年至少进彳L次法律法规及其它要求 遵循情况的评价工作4.3.3目标和指标环保目标和指标4.3.4环境管理方案环保措施4.4.1组织结构和职责环保组织机构和职 责4.4.3信息交流、协商与 沟通1.建立施工生产信息交流组织2.有专职调度3.有信息交流记录4.后技术电话记录5.电话记录真实、完备4.4.5文件控制按文件控制程序检查4.4.7应急准备响应制7E本区域内施工生产方回应急预杀并 组织实施和处理,填写应急准备和响 应一览表编号检查内容规范标准分值扣分标准评 分4.5.2不符合、纠正与预 防措施评审记录纠正和预防措施三职业健康安全管理 体系1004.3.1危险源辨识、风险 评价和风险控制各单位辨识
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