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文档简介

1、XXXXSOP(管理影响类)影响后果代号:议题: SOP编号: 1. 违反合规手续2. 导致环境风险或事故3. 安全意识缺失4. 导致安全事故5. 导致职业病危害6. 损害社区关系7. 损害政府关系议题责任部门:A.安环,B.运行,C.生技,D.综合管理,E.人力资源,F.外协单位,G:指挥部,H:其他部门SOP分析人:审批: 编写日期:最后更新日期:议题范围: 议题涉及强制合规要求:议题对应项目公司体系文件名称及标准号:参考法规及标准序号名称发布单位实施时间备注识别及计划序号要素责任部门频率目标文件1法规更新2制度制定及更新3项目公司内相关议题存在场所序号要素责任部门频率记录控制4信息传递5

2、培训序号要素责任部门频率能力需求6能力执行及控制序号议题执行步骤影响代号关键控制措施各部门保障措施监督措施工具/记录考核指标闭环管理序号要素责任部门频率目标文件/记录控制说明1检查针对不同议题特征制定相应的检查手段。2落实针对检查过程中发现的缺失及不符合项制定完善和整改措施,并及时落实。3关闭实施整改措施后继续跟踪以保证缺失及不符合项彻底关闭。安环部签字:其他责任部门签字:项目公司总经理责任状我签字表明我认可此SOP中的相关内容,知晓并会督促各责任部门履行相关职责,赋予安环人员上文中提及的合理权利。总经理签字:附件一:XXXX活动流程图(如有)附件二:XXXX识别表(如有)附件三:XXXX检查表 附件一:XXXX安环专工自查表XXXX安环专工自查表检查频次:检查日期:检查人:序号检查

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