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文档简介

1、泓域咨询 /天然气项目建设申请报告天然气项目建设申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6六、 建设方案6七、 公司的目标、主要职责7八、 机会分析(O)9九、 能源消费种类和数量分析9能耗分析一览表10十、 项目技术工艺分析10十一、 项目实施保障措施12十二、 预期效果评价12十三、 建设投资估算12建设投资估算表13十四、 建设期利息14建设期利息估算表14十五、 流动资金15流动资金估算表16十六、 项目总投资17总投资及构成一览表17十七、 资金筹措与投资计划18项

2、目投资计划与资金筹措一览表18十八、 经济评价财务测算19十九、 项目盈利能力分析21二十、 项目风险分析风险评估23二十一、 总结23一、 项目概述1、项目名称:天然气项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(待定)5、项目联系人:严xx二、 项目提出的理由吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口,处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口,处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期,是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心,积极适应和引领经济发展

3、新常态,坚决破除路径依赖,更加注重发挥比较优势,更加注重体制机制创新,更加注重结构优化升级,更加注重质量效益提升,更加注重发展方式转变,更加注重统筹协调,推动老工业基地全面振兴,如期实现全面建成小康社会目标。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约6

4、5.00亩1.1总建筑面积80700.151.2基底面积27299.791.3投资强度万元/亩407.622总投资万元35257.612.1建设投资万元26727.832.1.1工程费用万元23340.502.1.2其他费用万元2620.342.1.3预备费万元766.992.2建设期利息万元700.372.3流动资金万元7829.413资金筹措万元35257.613.1自筹资金万元20964.343.2银行贷款万元14293.274营业收入万元65500.00正常运营年份5总成本费用万元50637.21""6利润总额万元14503.01""7净利润万元

5、10877.26""8所得税万元3625.75""9增值税万元2998.20""10税金及附加万元359.78""11纳税总额万元6983.73""12工业增加值万元23439.86""13盈亏平衡点万元24205.03产值14回收期年5.6915内部收益率23.98%所得税后16财务净现值万元14962.35所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投

6、资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1天然气undefinedundefined2天然气undefinedundefined3天然气undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx65500.00六、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并按建筑抗震

7、设计规范(GB500112010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境,强调丰富的空间关系,力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面,符合建筑节能和防渗漏的要求;车间厂房设有天窗进行采光和自然通风,应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下,做到结构整体性能好,有利于抗震防腐,并节省投资,施工方便。在设计上充分考虑了通风设计,避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范,耐火等级为二级;屋面防水等级为三级,按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求,对本装置土建结构设计

8、初步定为:生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为 0.05g,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。七、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,

9、提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、天然气行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和天然气行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内天然气行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加

10、快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。八、 机会分析(O)(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国

11、际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。九、 能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量841.49万kwh,折合1034.19tce(当量值)。(二)项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应,根据测算,本期工程项目实施后总用水量15804.00/a,折合1.35tce。(三)项目总用能测算分析根据综合测算,本期工程项目年综合总

12、耗能量1035.54tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗(tce)备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229841.491034.19当量值2水m³kgce/m³0.085715804.001.35工质合计tce1035.54十、 项目技术工艺分析(一)工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活

13、动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,严格按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则,注重环境保护、职业安全

14、卫生、消防及节能等各项措施的落实。(二)工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺,生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点,项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。(三)技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节,都聘请专家进行专门指导,使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上,都达到现代化生产水平。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金,同时,要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科

15、学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作。十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件,依据有关国家标准、规范、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施,同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施,在正常情况下,保障了机电设备和人身安全;针对生产特点,采取了除尘、降噪等措施,为职工创造了良好的操作环境,企业如能建立有效的安全卫生管理系统,职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 建设投资估算本期项目建设投资26727.83万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费

16、用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计23340.50万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为10720.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11925.82万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为694.64万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2620.34万元。(三)预备费本期项目预备费为766.99万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工

17、程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10720.0411925.82694.6423340.501.1建筑工程费10720.0410720.041.2设备购置费11925.8211925.821.3安装工程费694.64694.642其他费用2620.342620.342.1土地出让金932.77932.773预备费766.99766.993.1基本预备费345.26345.263.2涨价预备费421.73421.734投资合计26727.83十四、 建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款14293.27万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息700.37万

18、元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息700.37175.09525.281.1.1期初借款余额7146.6351.1.2当期借款14293.277146.647146.641.1.3当期应计利息700.37175.09525.281.1.4期末借款余额7146.63514293.271.2其他融资费用1.3小计700.37175.09525.282债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计700.37175.09525.28十五、 流动资金流动资金是指项目

19、建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为7829.41万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036395.9541248.7448527.931.1应收账款0.0016378.1818561.9321837.571.2存货0.0012738.5814437.0616984.

20、781.2.1原辅材料0.003821.574331.125095.431.2.2燃料动力0.00191.08216.55254.771.2.3在产品0.005859.756641.057813.001.2.4产成品0.002866.183248.343821.581.3现金0.002911.673299.903882.231.4预付账款0.004367.514949.855823.352流动负债0.0030523.8934593.7440698.522.1应付账款0.0010988.6012453.7514651.472.2预收账款0.0019535.2922139.9926047.053流

21、动资金0.005872.066655.007829.414流动资金增加0.005872.06782.941174.415铺底流动资金0.0010918.7812374.6214558.38十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35257.61万元,其中:建设投资26727.83万元,占项目总投资的75.81%;建设期利息700.37万元,占项目总投资的1.99%;流动资金7829.41万元,占项目总投资的22.21%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资35257.61100.00%1.1建设投资26727.83

22、75.81%1.1.1工程费用23340.5066.20%1.1.1.1建筑工程费10720.0430.40%1.1.1.2设备购置费11925.8233.82%1.1.1.3安装工程费694.641.97%1.1.2工程建设其他费用2620.347.43%1.1.2.1土地出让金932.772.65%1.1.2.2其他前期费用1687.574.79%1.2.3预备费766.992.18%1.2.3.1基本预备费345.260.98%1.2.3.2涨价预备费421.731.20%1.2建设期利息700.371.99%1.3流动资金7829.4122.21%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投

23、资35257.61万元,其中申请银行长期贷款14293.27万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35257.61100.00%1.1建设投资26727.8375.81%1.2建设期利息700.371.99%1.3流动资金7829.4122.21%2资金筹措35257.61100.00%2.1项目资本金20964.3459.46%2.1.1用于建设投资12434.5635.27%2.1.2用于建设期利息700.371.99%2.1.3用于流动资金7829.4122.21%2.2债务资金14293.2740.54%2.2.1用于建设投

24、资14293.2740.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入65500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2998.20万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费

25、用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用50637.21万元,其中:可变成本41925.39万元,固定成本8711.82万元。正常经营年份项目经营成本48459.82万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加359.78万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14503.01(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额

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