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文档简介

内部质量审核报告编号:ZHJ/QR-822-05审核组长审核组成员受审核部门审核目的审核范围审核依据内审综述1、现场审核情况:2、质量管理体系有效性评价:纠正措施要求:管理者代表意见:签字:日期:页:1/2版本编制:日期:日期:内部质量审核报告(不合格项分布表)编号:RCWY/QR-822-05编号 编号、y理门、部 要素名称、部、顾问管理咅展立口管己 经R营拓:秩 寸修序维工程维务客r化户服保洁绿4 L : A总 计4 2文件要求5 1管理承诺5 2以顾客为中心5 3质量方针5 4策划5 5职责、权限和沟通5 6管理评审6 2人力资源6 3_设施_6.4工作环境7 1实现过程的策划7 2与顾客有的讨程7 4J“八1I1 J H JlL7 5 1生产和服务的控7 5 2生产和服务过程7 5 3-1J丿1 H川1人丿J人|丄标识和可追溯性7 5 4PJ z 1 LAtzLIZ/J 1L-顾客财产7 5 5产品防护7 6一)H H I7J J丿-1 U8 2 1inL1L口J1工rpy顾帀客、满意8 2 2内部审核8 2 3p J口1甲丿|火1过程的监视和测8 2 41丄H J ri I L|儿,I H 1AJ18 3)口口口J 111 L 1如1 H tAU不合格品的控制84丨 口 巾 口口口J工PJ- 数据分析-批准

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